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財務審計作業(yè)管理規(guī)定-展示頁

2024-08-31 18:41本頁面
  

【正文】 務制度的現(xiàn)象。對審計重點、人員分工、審計時間、需被審計單位提供的資料作出規(guī)劃后報審計部門經理審批。 內容1根據周期審計工作計劃和董事會臨時決定審計部門成立審計小組。7企管部負責本制度的審核執(zhí)行及對財務勾稽管理。5總經理負責審計決定的最終審批。3審計小組成員負責分工范圍內的審計證據的收集、審計工作底稿的編寫、審計建議的提出。 職責1審計部門經理負責授權范圍內周期審計工作計劃的制定。:;:;:財務審計作業(yè)管理制度 目的為加強公司制定本制度。 范圍本制度包括公司財務收支的全過程。2審計小組負責人負責項目審計計劃的制定、審計現(xiàn)場工作的組織安排及審計報告的撰寫。4審計部
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