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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)審核審批制度-展示頁

2025-04-23 23:34本頁面
  

【正文】 合同,以合同形式開展業(yè)務(wù)關(guān)系。 報(bào)銷單據(jù)必須能夠清晰地看出發(fā)生項(xiàng)目的“用途”,未能直接在單據(jù)內(nèi)容上看清楚“用途”的,經(jīng)辦人必須在報(bào)銷單據(jù)的背面詳細(xì)寫清楚。 報(bào)銷單據(jù)應(yīng)當(dāng)使用碳黑墨水書寫,不得使用鉛筆或圓珠筆書寫;報(bào)銷單據(jù)不得涂抹、刮擦,內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。 各項(xiàng)已批復(fù)的請示報(bào)告都必須作為報(bào)銷附件。 第五條 報(bào)銷基本要求 審核審批次序一般按以上基本報(bào)銷程序依次逐級辦理。第四條 出納在付款時(shí),必須對原始單據(jù)的金額再次全面核對,確保付款金額與原始單據(jù)金額相符。財(cái)務(wù)審核:審核費(fèi)用是否按照報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,采購價(jià)格是否合理,是否按合同執(zhí)行,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字,核對項(xiàng)目、單價(jià)、金額是否正確,是否有事先申請報(bào)告,發(fā)票是否規(guī)范,票據(jù)是否完整,用途是否清晰(或在背面寫清楚)。第三條 審核審批基本內(nèi)容經(jīng)辦人:核對項(xiàng)目、單價(jià)、金額是否正確,是否與合同相吻合,是否有事先申請報(bào)告,發(fā)票是否規(guī)范,用途是否清晰,是否有部門經(jīng)理確認(rèn)簽字(或倉庫驗(yàn)收或證明人簽字)。特殊費(fèi)用開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)復(fù)核。第二條 報(bào)銷人員必須履行以下基本報(bào)銷程序:費(fèi)用開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)審核審批制度財(cái)務(wù)審核審批制度是企業(yè)進(jìn)行日常管理的重要制度,為使權(quán)限分明、職責(zé)清晰、流程優(yōu)化,遵循內(nèi)部控制相關(guān)原則,切合公司實(shí)際情況,特制定以下制度。第一章 總則第一條 為明確相關(guān)人員的財(cái)務(wù)審核審批權(quán)限和職責(zé),保障日常管理流程順暢,促使高效地控制費(fèi)用、降低成本,同時(shí)防止和杜絕弄虛作假、徇私舞弊和不必要的流失浪費(fèi),特制定本制度。實(shí)物開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、驗(yàn)收人驗(yàn)收(需要質(zhì)檢人員檢驗(yàn)的應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)檢手續(xù))、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。總經(jīng)理的費(fèi)用由副總經(jīng)理審批,沒有設(shè)置副總崗位的由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批;財(cái)務(wù)經(jīng)理的費(fèi)用由主辦會計(jì)審核。部門確認(rèn)(或驗(yàn)收人或證明人):確認(rèn)項(xiàng)目是否屬實(shí),單價(jià)是否合理,是否有驗(yàn)收人確認(rèn)簽字(驗(yàn)收人或證明人直接在票據(jù)的背面確認(rèn)簽字)??偨?jīng)理審批:審批項(xiàng)目是否屬實(shí),價(jià)格是否合理,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字。同時(shí),出納必須核對和確保付款的單據(jù)上同時(shí)有財(cái)務(wù)經(jīng)理的審核和總經(jīng)理的審批,才能付款。 各級領(lǐng)導(dǎo)接到下屬的各項(xiàng)開支請示報(bào)告,原則上必須以書面形式在3日內(nèi)給予回復(fù)。 報(bào)銷人員原則上應(yīng)在回單位后3日內(nèi)報(bào)銷。 除財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批外,其他人員的簽字全部在票據(jù)的背面書寫。第六條 費(fèi)用或?qū)嵨飯?bào)銷必須實(shí)事求是,不得變更費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷,不得以合理的項(xiàng)目套換不合理的項(xiàng)目騙取開支,不得分拆屬于同一項(xiàng)目、同一時(shí)間或同一性質(zhì)的費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。第八條 報(bào)銷的款項(xiàng)支付,特別是大額款項(xiàng)支付應(yīng)當(dāng)避免以現(xiàn)金形式支付,而應(yīng)通過銀行辦理匯款。物資采購合同中如有規(guī)定預(yù)付款條款的,預(yù)付款在20%以內(nèi)的由采購部經(jīng)理簽訂;預(yù)付款在20%以上的由總經(jīng)理簽訂。統(tǒng)一采購的物資,由采購部按程序辦理采購,在保證質(zhì)量的條件下,按充分客觀詢價(jià)或面向社會大范圍的原則簽訂采購合同。第十一條 采購款項(xiàng)支付由采購人員辦理付款申請,經(jīng)采購人員所屬部門經(jīng)理確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后付款。固定薪資人員的薪資由各部門經(jīng)理按照公司統(tǒng)一的薪資標(biāo)準(zhǔn)提出申請,由人力資源部
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