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淺論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計會計專業(yè)??飘厴I(yè)論文-展示頁

2025-04-21 22:43本頁面
  

【正文】 保內(nèi)部審計的獨立性,是組織的首要任務(wù)。二、現(xiàn)代企業(yè)制度下內(nèi)部審計組織體系的構(gòu)建原則(一)獨立信原則獨立性就是指內(nèi)部審計部分和職員在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)是應(yīng)在實質(zhì)上和形式上獨立于他所監(jiān)視、評價和服務(wù)的對象。經(jīng)濟鑒證職能鑒證是指見證和證明。內(nèi)部審計是依照國家法律、法規(guī)和本單位的經(jīng)營目標和管理規(guī)定,對本部門、本單位的經(jīng)濟活動進行監(jiān)察和督促,以保證對被審計單位的有效管理,完成既定的管理目標。經(jīng)濟監(jiān)督是指有制約力的單位或機構(gòu)監(jiān)察和督促其他經(jīng)濟單位,使其全部或部分經(jīng)濟活動符合一定的標準和要求,按照預(yù)訂的方向合理運行。但是,由于內(nèi)部審計是在部門或單位的范圍內(nèi)展開,因此,它的特征主要是審計服務(wù)的內(nèi)向性、審計業(yè)務(wù)的多樣性和審計作用的顯著性。內(nèi)部審計在部門或單位負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,主要對本部門、本單位的財政財務(wù)收支及各項經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行審查和評價,以提出審計報告意見。(二)內(nèi)部審計的含義內(nèi)部審計是組織內(nèi)部專職審計機構(gòu)或人員實施的審計,是組織內(nèi)部的一種獨立可觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經(jīng)營活動及其內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)?!娟P(guān)鍵詞】現(xiàn)代企業(yè)制度 ;內(nèi)部審計;審計原則一、現(xiàn)代企業(yè)制度下內(nèi)部審計的概述(一)現(xiàn)代企業(yè)的制度 現(xiàn)代企業(yè)制度是指以市場經(jīng)濟為基礎(chǔ),以完善企業(yè)法人制度為主體,以有限責(zé)任制度為核心,以公司企業(yè)為主要形式,以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)為條件的新興企業(yè)制度,主要包括了企業(yè)法人制度、企業(yè)自負盈虧制度、出資者有限責(zé)任制度、科學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)體制與組織管理制度。5淺論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計【摘要】在這個信息化日新月異的今天,內(nèi)部審計在現(xiàn)代企業(yè)中也越來越重要。隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的不但發(fā)展與完善,內(nèi)部審計在實際工作中問題也凸現(xiàn)出來了,本文針對現(xiàn)代企業(yè)制度內(nèi)部審計職能、原則及存在的問題和解決措施做出了相應(yīng)闡述,明確內(nèi)部審計在在現(xiàn)代企業(yè)制度下的重大影響,以健全和完善內(nèi)部審計。隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展和現(xiàn)代企業(yè)制度的不但完善,企業(yè)內(nèi)部審計作為企業(yè)內(nèi)部控制的一個重要組成部分,在現(xiàn)代企業(yè)建設(shè)中則顯得更為重要。內(nèi)部審計是由各部門、各單位內(nèi)部設(shè)置的審計機構(gòu)所實施的審計。從總的情況來看,內(nèi)部審計與政府審計的性質(zhì)接近,即審計具有強制性和相對獨立性。(三)內(nèi)部審計的職能經(jīng)濟監(jiān)督職能 監(jiān)督是監(jiān)察和督促的統(tǒng)稱。經(jīng)濟監(jiān)督是審計最基本的職能。經(jīng)濟評價職能經(jīng)濟評價就是通過審核檢查,評定被審計單位財政、財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動是否合理、合法;計劃、預(yù)算、決策、方案是否先
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