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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)報(bào)銷操作管理制度00-展示頁

2025-04-16 22:13本頁面
  

【正文】 權(quán)限內(nèi),對不合規(guī)的票據(jù)予以沒收。確保所有費(fèi)用的列支均做到合理、合法、合規(guī),并且得到及時(shí)準(zhǔn)確的記錄。費(fèi)用報(bào)銷管理范圍適用于公司內(nèi)部涉及各種零星費(fèi)用(差旅費(fèi)、招待費(fèi)、部門經(jīng)常性零星費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等)報(bào)銷業(yè)務(wù)的管理。 控制目標(biāo)確保所有費(fèi)用報(bào)銷均在費(fèi)用預(yù)算內(nèi),嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。主要控制點(diǎn)部門經(jīng)理按權(quán)限審批費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi),是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或部門預(yù)算,確定是否同意報(bào)銷。費(fèi)用會計(jì)審核費(fèi)用是否在資金計(jì)劃內(nèi),是否在部門預(yù)算內(nèi),不在資金計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用予以退回,要求補(bǔ)充資金計(jì)劃和(或)超預(yù)算計(jì)劃。會計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確,原始票據(jù)與報(bào)銷單金額是否一致,數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。部門經(jīng)理費(fèi)用審批__元以內(nèi)的費(fèi)用??偨?jīng)理審批超出主管副總審批
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