【摘要】貨幣資金授權審批制度制度名稱貨幣資金授權審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權限,有效控制企業(yè)成本費用及資金風險,保障各項經營活動高效、有序地進行,特制定本制度。第2條企業(yè)所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后支付。第3條企業(yè)對資金的支付實行分級授權
2025-06-10 00:16
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為明確企業(yè)對外提供擔保業(yè)務的審批權限,規(guī)范企業(yè)擔保行為,防范和降低擔保風險,根據《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國擔保法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定,結合本企業(yè)實際情況,特制定本制度。第2條本制度所稱擔保,是指企業(yè)依據《中華人民共和國擔保法》和擔保合同或者協議,
2025-05-06 12:52
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為,明確銷售業(yè)務中涉及的審批權限,加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制,防范銷售過程中的差錯和舞弊,特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)各業(yè)務部門、各子公司及分支機構。第2章銷售預算及定價審批第3條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業(yè)
2025-05-05 11:23
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為規(guī)范企業(yè)并購行為,減小并購成本,防范并購風險,特制定本制度。第2條本制度適用于參與并購行為的所有財務相關人員。第3條財務人員在企業(yè)并購中的一切行為必須遵守國家統一的會計準則制度。第4條本制度中的公允價值是指在公允價值計量下,資產和負債按照在公
2025-05-06 12:48
【摘要】公司授權審批管理制度第一條【目的】本制度旨在對上海大千商務服務有限公司信息系統的可靠性、穩(wěn)定性和有效性進行授權、審批,降低信息安全風險,維護上海大千商務服務有限公司切身利益。建立合理的授權審批機制,加強內部控制,同時提高管理效率。使上海大千商務服務有限公司信息安全管理制度不斷地完善并持續(xù)有效運行。第二條【范圍】
2024-09-18 11:03
【摘要】........寧波博太科智能科技有限公司授權審批管理制度........目錄第一章總則....
2025-04-16 23:09
【摘要】制度名稱子公司業(yè)務授權審批制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條目的為加強對子公司的控制管理,避免因子公司超越業(yè)務范圍或審批權限從事相關交易或事項給母公司造成投資失敗、法律訴訟和資產損失等不良后果,特制定本制度。第2條范圍本制度適用于母公司對子公司的組織及人員的管理。第3條基本要求1.子
2025-06-09 22:25
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內部控制制度,規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權限,提高資金使用效率,控制資金風險,特制定本制度。第2條本制度的制定依據是《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》及公司相關制度。第3條本制度所涉及的對控股股東及其附屬企業(yè)的資金支付項目,
2025-05-05 04:09
【摘要】xxx公司--財務管理制度第1頁共271章總則第1條為規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權限,有效控制公司成本費用及資金風險,保障各項經營活動高效、有序地進行,特制定本制度。第2條公司所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后
2024-11-19 04:23
【摘要】xxx公司--財務管理制度第1頁共341章總則第1條為規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權限,有效控制公司成本費用及資金風險,保障各項經營活動高效、有序地進行,特制定本制度。第2條公司所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后
2024-10-30 10:40
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為了使企業(yè)業(yè)務外包活動更加規(guī)范、有序,明確各部門和相關崗位在業(yè)務外包管理工作中的授權范圍及審批權限,根據國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)在對采購、設計、加工、銷售、營銷、物流、資產管理、人力資源、客戶服務等業(yè)務進行外包時涉及的授權審批
2025-05-05 10:00
【摘要】xxxx授權審批管理制度2022年7月11日第1頁共92022年9月
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為規(guī)范企業(yè)并購行為,減小并購成本,防范并購交易風險,特制定本制度。第2條本制度適用于參與并購行為的所有相關人員。第2章審慎性調查報告的地位與內容第3條審慎性調查報告是企業(yè)并購行為的依據,關系著企業(yè)并購的成敗,參與并購行為的人員要高度重視。
2025-05-06 12:47
【摘要】涂大俠收集整理,版權歸原作者所有!精品文檔,下載僅需!1章總則第1條為規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權限,有效控制企業(yè)成本費用及資金風險,保障各項經營活動高效、有序地進行,特制定本制度。第2條企業(yè)所有的支出依照已批準的預算及審批程序核準后支付。第3條企業(yè)對資金的支付實行分級授權批準制度。第4條本制度所稱的貨幣資
2025-05-05 07:44
【摘要】山東鴻嘉集團有限公司審批授權管理制度2022年5月山東鴻嘉集團有限公司目錄第一章總則.....................................................1第二章審批授權的基本原則.....................