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20xx年國有大中型企業(yè)內部控制范文-展示頁

2025-01-26 00:55本頁面
  

【正文】 利于加強企業(yè)經營管理、提高經濟效益。
  內部審計是內部控制的重要組成部分,內部審計在內部控制中屬于環(huán)境控制要素范圍,是單位自我獨立評價的一種活動,其本身就是一種控制。國有大中型企業(yè)內部控制范文  目的在于改善經營管理、提高經濟效益。此資料由網(wǎng)絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。內部審計是指由部門、單位內部審計機構和人員進行的審計,是在單位內部建立的一種獨立的評價監(jiān)督部門,其目的是協(xié)調單位人員有效履行責任,監(jiān)督各項管理措施的執(zhí)行并對其做出評價,以促進企業(yè)管理效率的提高。同
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