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費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法-文庫吧資料

2024-11-09 12:54本頁面
  

【正文】 單位。第十一條 出國人員回國報銷費用時,必須憑有效票據(jù)填報有團組負責(zé)人審核簽字的國外費用報銷單(具體表格由各單位制定)。確有必要贈送禮品的,必須按照節(jié)約、從簡的原則,嚴(yán)格按照國務(wù)院《關(guān)于在對外公務(wù)活動中贈送和接收禮品的規(guī)定》(國務(wù)院第133號令)和財政部、外交部《關(guān)于對外贈送禮物金額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》[(93)財外字第834號]執(zhí)行。每人每次出國在10天以內(nèi)的,發(fā)給50美元;超過10天的,從第11天起,每人每天發(fā)給5美元。(二)參加大型國際會議或活動的出國人員,原則上應(yīng)按住宿費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如對方組織單位要求統(tǒng)一安排,亦應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),通過詢價方式從緊安排,超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的,可據(jù)實報銷。(四)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人率領(lǐng)的代表團,其伙食費和公雜費管理辦法另行制定。(二)根據(jù)工作需要和特點,不宜個人包干的代表團組,其伙食費和公雜費由代表團組統(tǒng)一掌握,包干使用。第七條 出國人員在國外的伙食費和公雜費(指用于市內(nèi)交通、郵電、辦公用品和必要的小費等項目),按以下辦法:(一)除特殊情況外,出國人員伙食費、公雜費均按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給個人包干使用。第六條 出國人員根據(jù)出訪任務(wù)需要在一個國家城市間旅行,應(yīng)事先在出訪計劃中列明,并報本單位外事、財務(wù)部門批準(zhǔn)。其所發(fā)生的國際旅費在上述標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。(二)出國人員除黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及有特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)乘坐專機外,均應(yīng)乘坐國際班機和國際列車。第五條 出國人員的國際旅費按以下辦法執(zhí)行:(一)出國人員要選擇經(jīng)濟合理的路線。出國人員在出國前,要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)編制經(jīng)費使用計劃,送財務(wù)部門審定,并經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以預(yù)付經(jīng)費。出國團組要根據(jù)出訪的任務(wù),認(rèn)真編制出訪計劃。第二條 本辦法適用于黨政軍機關(guān)、民主黨派、人民團體、事業(yè)單位因公組派臨時代表團組的出國人員(以下簡稱出國人員)。4.500元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)采購由使用部門申報計劃,主管副總、總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。購買后,提交發(fā)票、實物,經(jīng)行政部辦公用品保管員辦理驗收、入庫手續(xù),財務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報銷手續(xù)。第四章行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)、驗收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。第六條 凡公司計劃外開支,一律由部門負責(zé)人申報,經(jīng)主管副總、總監(jiān)審核,報董事長批。第四條 公司費用開支計劃留有彈性,超費用計劃10%內(nèi)總經(jīng)理批準(zhǔn),超費用計劃10%以上董事長批準(zhǔn)。第二章 費用開支計劃第二條 各部門必須在每月20日前根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,報主管付總經(jīng)理、總監(jiān),審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn),即為公司下月的費用開支計劃,并下達各部門費用開支指標(biāo)。第十一條 市內(nèi)交通費規(guī)定員工在市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù),憑乘座的公共汽車票列明去向,由經(jīng)部門負責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。10.員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。8.公司工作人員參加在外地召開的各類會議,除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明,可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補助;住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。調(diào)入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規(guī)定執(zhí)行外,其它開支參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)6.出差人員在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助費,不發(fā)交通費和住宿費。5.出差期間乘坐直達特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補助的規(guī)定執(zhí)行,即按硬座票價的45%計發(fā)補助費,因使用空調(diào)設(shè)備而另外加收的費用不計入票價之內(nèi)。4.趁出差或工作之便,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,其繞道車、船費,扣除出差直線單程車、船費(按出差人應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)),多開支的部分由個人自理。(1)乘坐火車慢車和直快列車的,按特快列車硬席票價的50%發(fā)給。具體對下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下:乘坐火車,從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購軟席臥鋪票。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題,則按標(biāo)準(zhǔn)的40%計發(fā)給個人;如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的,按節(jié)約額的50%計發(fā)給個人;如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的,超支部分一律由個人自己負擔(dān)。各部門負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,確定出差日期。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。說明原因和預(yù)計費用,報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗核。需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗核。第八條 、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:,或總價在200元以下,行政管理員核準(zhǔn)行政部經(jīng)理批準(zhǔn);,或總價在200元以上,行政管理員核準(zhǔn)主管副總批準(zhǔn)。準(zhǔn)。第三章審批權(quán)限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為經(jīng)辦人申請 部門經(jīng)理審查確認(rèn) 財務(wù)部門審核總經(jīng)理或授權(quán)主管副總、總監(jiān)審批。第三條 公司同時授予主管副總經(jīng)理、總監(jiān)對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。第一篇:《 費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法第一章總則第一條 為加強公司財務(wù)管理,控制費用開支,本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況,特制定辦法。第二章 費用開支計劃第二條 各部門必須在每月20日前根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,報主管付總經(jīng)理、總監(jiān),審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn),即為公司下月的費用開支計劃,并下達各部門費用開支指標(biāo)。第四條 公司費用開支計劃留有彈性,超費用計劃10%內(nèi)總經(jīng)理批準(zhǔn),超費用計劃10%以上董事長批準(zhǔn)。第六條 凡公司計劃外開支,一律由部門負責(zé)人申報,經(jīng)主管副總、總監(jiān)審核,報董事長批。第四章行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)、驗收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。購買后,提交發(fā)票、實物,經(jīng)行政部辦公用品保管員辦理驗收、入庫手續(xù),財務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報銷手續(xù)。4.500元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)采購由使用部門申報計劃,主管副總、總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費用開支計劃。、洗車費由駕駛員根據(jù)情況報銷,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗核。每月在工資中列支發(fā)放。、賓館進行。第五章 費用開支標(biāo)準(zhǔn)第十條 差旅費1.員工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內(nèi)交通費,按下表規(guī)定執(zhí)行(詳見附表)。對因公外出人員按
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