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正文內(nèi)容

費(fèi)用報(bào)銷單制度-文庫(kù)吧資料

2024-10-21 03:45本頁(yè)面
  

【正文】 待(工作餐)每人標(biāo)準(zhǔn)30元以內(nèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi):公司招待費(fèi)開支實(shí)行“內(nèi)外有別、必要適度、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則,具體方法如下: 一,做總體預(yù)算:項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)本年的產(chǎn)值預(yù)算按照相應(yīng)的比率計(jì)算出本年項(xiàng)目招待費(fèi)總預(yù)算,該預(yù)算為本年項(xiàng)目發(fā)生招待費(fèi)的最大金額,項(xiàng)目所有部門招待費(fèi)必須嚴(yán)格控制在該預(yù)算下不得超出。⑥項(xiàng)目部原則上不租用車輛,確實(shí)需要租用車輛,必須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及其他副經(jīng)理等開辦公會(huì)研究決定,由辦公室報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,才能租用,否則不準(zhǔn)租用,租金等事項(xiàng)按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。④保險(xiǎn)費(fèi):在購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),必須由辦公室簽署意見并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可辦理。車輛維修需換理配件的,必須將原配件帶回綜合部,由綜合部點(diǎn)驗(yàn)與所開據(jù)的修理配件清單一致,否則不予報(bào)銷。②過橋過路費(fèi):綜合部以派車單為依據(jù),負(fù)責(zé)公司車輛的過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)用等的審查匯總,每十天匯總一次(每月 5 日、15 日、25 日),匯總確認(rèn)后由司機(jī)到財(cái)務(wù)部予以報(bào)銷。嚴(yán)禁司機(jī)到非定點(diǎn)加油站加油,特殊情況下出差跑長(zhǎng)途在途中加油,必須及時(shí)到辦公室點(diǎn)驗(yàn)報(bào)銷。每月 26 日由辦公室持加油單統(tǒng)一辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。車輛交通費(fèi):①油料款:車輛日常加油實(shí)行定點(diǎn)加油,綜合部統(tǒng)一管理。所有辦公家具購(gòu)置及低值易耗品均由辦公室造冊(cè)登記,中途調(diào)離的人員,不得帶走配發(fā)的物品。報(bào)刊費(fèi)由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu) , 費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。個(gè)人發(fā)生的郵寄費(fèi)一律不予報(bào)銷。印刷費(fèi)及郵寄費(fèi):印刷費(fèi):包括信封、稿紙、各部室專用的業(yè)務(wù)表格、單據(jù)和報(bào)表,由各部室據(jù)實(shí)測(cè)算,填制報(bào)告列明數(shù)量、紙張規(guī)格、型號(hào)及發(fā)放使用范圍,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一印刷。工具書和軟件:各部門因工作需要,購(gòu)買圖書資料的,應(yīng)先擬好購(gòu)置清單報(bào)辦公室匯總,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放,并做好登記工作,私自購(gòu)買的不予報(bào)銷;用于個(gè)人自行聯(lián)系的學(xué)習(xí)及考試書籍,按公司規(guī)定,不予報(bào)銷。在報(bào)銷辦公耗材費(fèi)用時(shí)必須附有購(gòu)買清單及領(lǐng)用記錄單。辦公室應(yīng)建立辦公用品點(diǎn)驗(yàn)登記保管制度,列入移交的物品要設(shè)立低值易耗品臺(tái)賬(含筆記本電腦,臺(tái)式電腦及 U 盤等),防止流失。如發(fā)生費(fèi)用而無法取得發(fā)票時(shí),報(bào)銷人不得以無票為由推諉或拖延報(bào)銷時(shí)間,應(yīng)及時(shí)處理,完善相關(guān)手續(xù)。二、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間:費(fèi)用報(bào)銷必須及時(shí),費(fèi)用發(fā)生后在最近的報(bào)銷日內(nèi)持合法票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)賬,無特殊情況,逾期不予報(bào)銷。差旅費(fèi)用報(bào)銷流程:原則上根據(jù)珠海公司《差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定》執(zhí)行,在此做特殊要求的是 :打的費(fèi)用要求單張的士票后面注明事由,日期等事項(xiàng);飛機(jī)票需由項(xiàng)目經(jīng)理在票后單獨(dú)簽字。招待費(fèi)用,由經(jīng)辦人填寫招待事由,要求一次費(fèi)用填寫一張費(fèi)用報(bào)銷單,由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。(2)、手機(jī)費(fèi)用憑正規(guī)發(fā)票,根據(jù)公司核定下發(fā)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由綜合部按月統(tǒng)計(jì)后經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷流程:(1)、辦公費(fèi)用,本著節(jié)約的原則,辦公用品由各部門填寫需求計(jì)劃表,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核后由綜合部統(tǒng)一采購(gòu),對(duì)個(gè)別單位價(jià)值高的,領(lǐng)用人還要填寫領(lǐng)用單,由辦公室造冊(cè)備案。本著以收定支的原則,每月底由財(cái)務(wù)部門根據(jù)賬面上的欠款余額及合同付款條件等,制定當(dāng)月的支付計(jì)劃,支付計(jì)劃表中涉及職能部門包括物資設(shè)備部、合約部、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。借款應(yīng)做到最短時(shí)間內(nèi)償還,借款原則上不允許超過三個(gè)月,對(duì)于不按規(guī)定沖銷借款的,財(cái)務(wù)從工資等中給予扣除。三報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng): 準(zhǔn)確性;、內(nèi)容應(yīng)與發(fā)票金額、內(nèi)容一致; 規(guī)范性;,如需改,請(qǐng)?jiān)阱e(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一紅線,再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字,另外再簽上更改人的姓名;第三篇:費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)計(jì)單費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)計(jì)單填報(bào)日期:2021年6月20日合計(jì)報(bào)銷金額12928員工姓名部門職務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)容說明報(bào)銷金額經(jīng)辦人姓名1部門1職務(wù)1出差住宿費(fèi)1000林小麗姓名2部門2職務(wù)2出差交通費(fèi)200林小麗姓名3部門3職務(wù)3出差住宿費(fèi)500林小麗姓名4部門4職務(wù)4出差交通費(fèi)1400林小麗姓名5部門5職務(wù)5出差交通費(fèi)1401林小麗姓名6部門6職務(wù)6出差交通費(fèi)1402林小麗姓名7部門7職務(wù)7出差住宿費(fèi)1403林小麗姓名8部門8職務(wù)8出差交通費(fèi)1404林小麗姓名9部門9職務(wù)9出差住宿費(fèi)1405林小麗
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