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正文內(nèi)容

會(huì)計(jì)工作內(nèi)容[五篇范例]-文庫吧資料

2024-10-13 13:29本頁面
  

【正文】 xcel帳同步并行登記。③ 固定搭贈(zèng)貨物數(shù)量和促銷搭贈(zèng)貨物數(shù)量,其計(jì)算是否正確④ 獎(jiǎng)品(比如洗衣機(jī)、油等)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是否符合政策、獎(jiǎng)品贈(zèng)送數(shù)量是否計(jì)算正確⑤ 表頭客戶信息比如客戶名稱、電話、收貨地址、收貨人等是否正確;貨運(yùn)部電話、汽車牌號(hào)是否填寫⑥ 各單品的計(jì)算金額是否正確,合計(jì)金額是否正確,合計(jì)金額大小寫是否相符,發(fā)貨合計(jì)金額是否大于預(yù)收款余額⑦ 運(yùn)費(fèi)金額是否填列、運(yùn)費(fèi)折貨數(shù)量計(jì)算是否正確⑧ 數(shù)量列的合計(jì)數(shù)是否正確,贈(zèng)品列的數(shù)量合計(jì)是否正確⑨ 備注欄,各種口味單品的數(shù)量合計(jì)數(shù)是否與各行數(shù)量之和相等⑩ 相關(guān)人員是否簽名。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容:① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價(jià)、固定搭贈(zèng)點(diǎn)、促銷搭贈(zèng)點(diǎn)是否超出銷售政策規(guī)定。要求:前臺(tái)銷售會(huì)計(jì)認(rèn)真審閱,看是否有文字打印錯(cuò)誤、是否與以往文件內(nèi)容沖突、是否存在理解歧義,要吃透內(nèi)容,并及時(shí)內(nèi)部傳閱,尤其要主動(dòng)與后臺(tái)銷售會(huì)計(jì)研究文件。本崗位處理結(jié)束后,必須立即傳遞給后臺(tái)銷售會(huì)計(jì)。一、對(duì)下列原始單據(jù)受理與審核:① 收款單: 指客戶的收款收據(jù)。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作,防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。七、協(xié)助成本核算:在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進(jìn)行前期加工;從銷售會(huì)計(jì)處取得產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù);對(duì)應(yīng)各種材料和產(chǎn)品,為成本核算準(zhǔn)備八、檔案管理:負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)料單、盤點(diǎn)表、材料數(shù)量電子帳的保存保管,嚴(yán)防遺失。二、材料倉庫勞動(dòng)紀(jì)律管理:監(jiān)督材料保管員勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況,對(duì)其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止,并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對(duì)禁止保存在電腦c盤。十、登記總賬,協(xié)助制作會(huì)計(jì)報(bào)表。如有一項(xiàng)不符,會(huì)計(jì)拒絕受理。應(yīng)付款掛賬時(shí),必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價(jià)計(jì)算。二、填制付款單:必填內(nèi)容:①制單時(shí)間;②領(lǐng)款單位(人);③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額;④實(shí)際付款大、小寫金額;⑤制單會(huì)計(jì)簽名;⑥領(lǐng)款人簽名;⑦遇到大額付款和在建工程付款時(shí),收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件;⑧注明附件張數(shù)三、記賬憑證制單及電腦錄入:每天制作記賬憑證,并按要求錄入excel四、明細(xì)賬登記:每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬,特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬,必須每天逐筆實(shí)時(shí)記賬并隨手結(jié)出余額,不得推后。10,月末計(jì)提固定資本折舊,注意上月增加的固定資第三篇:會(huì)計(jì)工作內(nèi)容附表二:會(huì)計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容每日: 【登記日期、時(shí)間、簽名(如有借單,要注意現(xiàn)金總額、借單號(hào))】 、核對(duì)臺(tái)卡金額【現(xiàn)金卷注意事項(xiàng):樓面是否簽名、客人是否有簽名、日期是否有過期、樓面是否有代簽現(xiàn)象】 【查看數(shù)據(jù)是否一致,加減結(jié)果是否等于實(shí)收現(xiàn)金金額】 —會(huì)員消費(fèi)金額卡;碌卡—銀行卡買單;現(xiàn)金—客人現(xiàn)金買單;優(yōu)惠卷—“劵”: 【營業(yè)收入::廚房、酒吧、服務(wù)費(fèi)、其他(損益、扣零):儲(chǔ)值卡會(huì)員儲(chǔ)值卡總額;開戶{實(shí)開業(yè)務(wù)金額,送現(xiàn)在金額};充值{付款金額業(yè)務(wù)金額,充值后金額現(xiàn)在金額},注::各供應(yīng)商拿單據(jù)與倉庫單據(jù)核對(duì),先點(diǎn)供應(yīng)商工有多少份單據(jù)、共多少金額,是否與倉庫單據(jù)一致,核對(duì)完畢,填寫聯(lián)絡(luò)單(詳細(xì)內(nèi)容、具體日期、金額要有阿拉伯?dāng)?shù)字與中文繁體字),則蓋公章和簽名,然后開費(fèi)用報(bào)銷單給麥經(jīng)理簽名,最后給麥太審核.【送貨單(供應(yīng)商倉庫單)核對(duì)→聯(lián)絡(luò)單→蓋章→報(bào)銷單→麥經(jīng)理簽名→麥太審核.】 、是否齊全,購買物品的總額與報(bào)銷單上的總額一致,是否有備注單據(jù)及附件張數(shù),且書寫要清楚、規(guī)范,不得涂改、:提供資料:更期表、考勤表、考勤卡、辭職申請(qǐng)書、物品退領(lǐng)表、是否正常時(shí)間上班,辭職申請(qǐng)書是否有注明扣其他費(fèi)用,算水電天數(shù)以發(fā)放工資那天為實(shí),然后復(fù)核工資是否有算正確,該扣的是否扣了,則簽名寫報(bào)銷單、: (賬物是否一致律,若有差別則記錄下來上交給經(jīng)理或麥太),再計(jì)算過程中要一一核對(duì),有錯(cuò)誤的要標(biāo)記記錄下來,核算總額數(shù)據(jù)及單據(jù)份數(shù)要注明在單據(jù)上,則登記《應(yīng)付賬款明細(xì)表》.,破損表的總額計(jì)算是否正確(公司破損率以千分之二為規(guī)定)、酒吧負(fù)責(zé)人會(huì)把這月的食物成本的有關(guān)數(shù)據(jù)交來,則6號(hào)之前要把食物成本表算好,:要咨詢收銀上月外賣情況,(如果有的話要在司機(jī)工資表中扣除),查公司電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)【27731668(產(chǎn)生的話費(fèi)總額減去271080927108718)】,(根據(jù)本月經(jīng)營成果與結(jié)算表核對(duì),核對(duì)正確后給收銀人員簽名)附表二:9號(hào)電工會(huì)把餐廳及員工宿舍的水電數(shù)據(jù)抄寫交來,其他員工宿舍(經(jīng)理、梁師傅、財(cái)務(wù)有關(guān)員工)水電煤氣狀況要咨詢一樓陳太,—11號(hào)工資計(jì)算:各部門會(huì)把考勤做好交來,然而要復(fù)核考勤表與考勤卡,有問題找個(gè)部門負(fù)責(zé)人問清楚情況,全勤是否正確,事假、例假、病假計(jì)算是否正確,算工資時(shí)查看宿舍的費(fèi)用是否有扣齊全、一些維修宿舍費(fèi)用是否有扣、離職人員要減去水電費(fèi),查看是否有加薪人員、新近人員,查看電話補(bǔ)貼(收銀、司機(jī)、梁師傅)、罰款是否正確輸入,超過公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)偅Y(jié)算完畢后,:打印出來后要重新核算一遍,.【工資表打印兩份:一份給麥太檢查,一份留給員工簽名.】填寫憑證:根據(jù)原始憑證填寫記賬憑證(問麥太報(bào)銷單是否齊全)【科目是否正確、金額是否正確、書寫是否正確】 —19號(hào)固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開辦攤銷表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來,(員工發(fā)放工資時(shí)一定要簽名才能領(lǐng)取工資,工資如有問題第二天或者下班后解決)—26號(hào)必須做好本月?lián)p益表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,月度報(bào)表,麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表,然后打印出來給麥總、麥太、麥經(jīng)理、(查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來是否分類正確)(
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