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正文內(nèi)容

5審計機關(guān)年終工作總結(jié)-文庫吧資料

2024-09-11 21:17本頁面
  

【正文】 逮捕 2 人。農(nóng)村信用社曾一度成為地方審計監(jiān)督的 “ 禁區(qū) ” ,為全面摸清我縣信用社家底,有效防范金融風(fēng)險,今年,在省廳、市局的統(tǒng)一組織部署下,我局對 XX 縣區(qū)信用聯(lián)社及黃豐橋、酒埠江、城關(guān)、鴨塘鋪四個信用社 *年度的資產(chǎn)、負債、損益情況進行了全面審計,發(fā)現(xiàn)其違規(guī)經(jīng)營等問題 4316萬元,損益核算不實 65 萬元,在鴨塘鋪信用社資產(chǎn)、負債、損益情況審計中,審計人員認真核對每一筆貸款,結(jié)果發(fā)現(xiàn):該 信 第 8 頁 共 15 頁 用社黃雙橋信用站代辦員董某在任職期間,采用冒名貸款、收貸不入帳等方式挪用資金 萬元,用于兒子夏某投資置業(yè);為確保信貸資金不受損失,事后在我局的督促下,有關(guān)當(dāng)事人簽訂了貸款協(xié)議,負責(zé)分期償還。嚴格按照市局要求, 6 月份,完成了 XX 縣區(qū)檢察院行業(yè)審計,查處了該院隨意處置臟物、違規(guī)收費等問題,提出了規(guī)范收費、加強扣押款物治理等合理化審計建議; 7 月份,完成了上云橋、皇圖嶺、羅家坪、寧蘭酒漕等四站五點公路通行費的行業(yè)審計,客觀反映了全縣公路通行費收入、支出、結(jié)余情況,揭 露了 XX 縣區(qū)公路收費站點設(shè)置太密、未代扣代繳個人所得稅等問題,提出了重新審定站點設(shè)置、加強財務(wù)治理等審計建議。今年 10 月份,在 XX 市審計局審計項目質(zhì)量評選中,我局 “ 三補一退 ” 專項資金審計項目被評為全市農(nóng)業(yè)專項資金審計一等獎。為確保專項資金??顚S?,較好地顯現(xiàn)國家的宏觀調(diào)控政策,發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益,對重點單位、重點資金、重點環(huán)節(jié)進行了延伸審計及審計調(diào)查,根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一安排,全年已完成了農(nóng)綜開發(fā)、優(yōu)質(zhì)稻、水利、疾病控制體系建設(shè)及 3 個世行貸款等 8 個專項資金審計任務(wù),重點審計了項目資金來源和資金運用情況,查出市、縣 第 7 頁 共 15 頁 配套資金不落實 133 萬元、資金滯留閑置 141 萬元等問題,針對查出的問題,從制度、治理機制、體制及政策法規(guī)等各方面剖析其原因,從宏觀和微觀兩個方面 有針對性地提出解決問題的辦法和建議,促進被審計單位健全機制,完善內(nèi)控制度。今年 11 月 30 日,縣人大常委會主任會議在我局召開,專門聽取了基建審計工作匯報,對今年全縣重點項目審計給予了充分肯定和高度評價,一致認為基建項 目審計有為、有位、有威。三是審計項目成效顯著。二是理順了工作職能。一是完善了工作機構(gòu)。今年我局向縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議匯報,實事求是地匯報了 *年經(jīng)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,分析了問題產(chǎn)生的原因,建議出臺了有關(guān)措施,進一步健全了有關(guān)經(jīng)責(zé)審計制度和機制,建議對有關(guān)被審計責(zé)任人進行誡免談話。四是經(jīng)責(zé)聯(lián)席會常開常新。三是理論調(diào)研結(jié)碩果。二是審計項目外在質(zhì)量不斷 第 5 頁 共 15 頁 規(guī)范。審計組人員起早貪黑、加班加點工作,終于初步查明黎某涉嫌貪污公款 萬余元的鐵的事實。今年 10 月份,在黃豐橋鎮(zhèn)原黨委書記張某任期經(jīng)濟責(zé)任審計中,審計人員從賬戶入手,認真核對每一張銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)稅費辦會計劉某利用職務(wù)之便先后多次挪用公款的跡象后,火速向局長匯報了情況,局長聽取匯報后,召開了局務(wù)會議,研究決定派主管業(yè)務(wù)副局長和 1 名審計人員支援,并將有關(guān)情況向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報,縣委領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即決定請檢察機關(guān)及時介入,局長親臨現(xiàn)場,臨陣指揮,功夫不負有心人,經(jīng)過一個多月的核對、盤點、深查,劉某涉嫌挪用公款 193 萬元的問題逐漸浮出水面,目前,劉某已被檢察機關(guān)依法逮 捕。全年共完成 29 個經(jīng)濟責(zé)任審計項目,涉及經(jīng)濟責(zé)任人 34人,共查出單位違規(guī)違紀金額 4527萬元,其中應(yīng)繳未繳預(yù)算收入 2065 萬元,賬外資產(chǎn) 804 萬元,違規(guī)改變資金用途 296 萬元,少計少繳稅費 433 萬元,違規(guī)收費 271 萬元,其他問題 658 萬元。經(jīng)濟責(zé)任審計始終堅持 “ 積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險 ” 的工作方針,加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部的 “ 三權(quán)一廉 ” 審計監(jiān)督,即 對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟決策權(quán)、經(jīng)濟治理權(quán)、財經(jīng)政策執(zhí)行權(quán)和廉政紀律執(zhí)行情況的審計監(jiān)督。加強了對 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的決算審計,共發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額 426 萬元,其中:未按規(guī)定征收、繳納財政收入 131 萬元,財政收入核算不實 60 萬元,財政支出核算不實 158 萬元,違規(guī)改變資金用途 57 萬元,其他問題 20 萬元,客觀公正、全面準確地反映了 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政 “ 家底 ” 和財政收支狀況,為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入殷實、
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