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5審計局優(yōu)質(zhì)審計年度工作總結-文庫吧資料

2024-09-11 21:14本頁面
  

【正文】 計、文明審計、和諧審計的基本宗旨內(nèi)化為審計干部的自覺行為,形成獨特的內(nèi)部制衡與外部監(jiān)督相聯(lián)結的 “ 鏈條 ” 控制體系。在堅持 “ 三權 ” 分離的前提下,按審計作業(yè)流程,突出規(guī)范化、標準化、專業(yè)化、人格化:以規(guī)范化為導向,實現(xiàn)“ 五個統(tǒng)一 ” 和分類指導;以標準化為核,實施審計作業(yè)階段管理的標準管理和成本核算;以專業(yè)化為基準,實施交叉與專業(yè)復 第 4 頁 共 5 頁 核并重;以人格化為示范,實施獎懲與責任追究并重。 審計業(yè)務管理突出運行規(guī)范。 機關管理突出內(nèi)容全面。 (二)建立三大制度體系,規(guī)范審計管 理行為。截止目前已完成 8 個審計項目及 40 個審核項目,審減造價 萬元,為節(jié)約政府投資、規(guī)范投資市場、保護國家利 第 3 頁 共 5 頁 益、社會公共利益和當事人的合法權益發(fā)揮了重要的防護作用。 政府投資審計發(fā)揮 “ 防護墻 ” 作用。經(jīng)濟責任審計的初衷是為了抑制領導干部權力的無限擴張,我局在經(jīng)濟責任審計過程中不僅注重經(jīng)濟發(fā)展狀況,更注重領導干部廉潔自律情況?!缎姓聵I(yè)單位國有資產(chǎn)運行管理問題與建議》、《 完善政府投資 “ 審計監(jiān)督鏈 ” 建立“ 全覆蓋 ” 監(jiān)控體系》既有對問題存在風險的預示性、對問題揭露和處理的批判性,又有從宏觀層面、從政策、法律、體制、機制和客觀實際的角度提出加強和改進的建設性,既反映
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