【摘要】最終用戶操作手冊MM_24流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:文件名稱:158ecf227fe70abce4546cba91601fab文件名Page1of27文件準備:謝慧斌日期:07/11/2010:08PM
2025-06-06 08:21
【摘要】最終用戶操作手冊-MM17流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:文件名稱:2b335ce0945a89fe685ee331a5f3997e文件名Page1of5文件準備:SHIRLEYYANG日期:07/1
2025-06-06 08:23
【摘要】最終用戶操作手冊-PP10流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:件名稱:effeeaef945c23e16fa1dac3a3858ebc文件名Page1of8文件準備:張艷日期:07/11/2010:08PM
2025-06-06 08:22
【摘要】最終用戶操作手冊MM_25流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:文件名稱:86abc86d42513ecb0562e21b0980ba93文件名Page1of20文件準備:謝慧斌日期:07/11/2010:29PM
2025-06-06 08:25
【摘要】最終用戶操作手冊MM_26流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:文件名稱:65774cb875fb59601079a3809544f8f9文件名Page1of17文件準備:謝慧斌日期:07/11/2010:29P
2025-06-06 08:26
【摘要】家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在,倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的
2025-04-14 22:42
【摘要】最終用戶操作手冊-MM06流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:文件名稱:0e1808bd485ac975ea9152b7f4467255文件名Page1of14文件準備:SHIRLEYYANG日期:07/
【摘要】第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在,倉儲OEM收
2025-04-15 00:18
【摘要】5/5總務采購收貨流程1.流程說明針對總務采購訂單生成后,供應商進行送貨,總務部通知請購部門和相關技術部門進行共同驗收,如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題,通知供應商換貨,如發(fā)現(xiàn)缺貨,通知供應商補貨,等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后,由總務人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形:采購訂單的收貨。注意事項:1.總務采購匯同請購部門、技術部門對采購訂單物料的
2025-04-13 23:09
【摘要】第十一章-SM11_巡保流程1.流程說明該流程是針對購買我公司家具產(chǎn)品的客戶進行巡保服務的作業(yè)流程。責任中心助理查看銷售報表后,如果是新增客戶,需要創(chuàng)建功能位置。然后根據(jù)銷售金額確定巡保周期,編制巡保計劃,執(zhí)行巡保計劃,定期輸出巡保訂單,提醒服務人員進行巡保。服務人員根據(jù)巡保計劃,電話與客戶確認巡保的時間或其它需求。確定現(xiàn)場巡保的客戶后,服務人員攜帶顧客檔案卡到客戶
2025-07-01 04:22
【摘要】第九章-SD09_訂單處理流程1.流程說明.總述:該流程描述了營業(yè)生成訂單至產(chǎn)銷下單安排出貨的全過程。因處理階段不同,應切為營業(yè)處理段及產(chǎn)銷處理段。注意事項:因分公司與總部分別為兩個銷售組織,故在兩個銷售組織中分別由營業(yè)助理與產(chǎn)銷人員創(chuàng)建訂單,并保持其完全一致性。.流程重點:1、訂單生成的系統(tǒng)操作2、訂單進程中的狀態(tài)查詢.操作要點:必須
2025-07-13 16:22
【摘要】9/9海量免費資料盡在此第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對,如果采購填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不
2025-04-13 20:53
【摘要】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)
【摘要】委外加工采購流程1.流程說明1、此流程適用于生產(chǎn)性物料委外加工類采購作業(yè)及倉庫不良品退廠維修使用。委外加工類采購,采購人員必須在采購行為發(fā)生前,與廠商確認超耗狀況的處理。原則上,廠商實際加工超耗量高于雙方確認的容量時,超耗部分必須由供應商來承擔,并在月結(jié)中扣除相應金額。若某物料為委外加工采購的,則必須在維護采購信息記錄中,維護成“
2025-01-18 00:13
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對
2024-09-04 15:57