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用友軟件供應(yīng)鏈操作及業(yè)務(wù)解決方案-文庫吧資料

2025-05-02 07:20本頁面
  

【正文】 加工成本應(yīng)收流程 銷售發(fā)票處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)收單據(jù)審核”中選擇待審核的“銷售發(fā)票”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 銷售發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動登記相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 生成憑證-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的銷售發(fā)票,按“制單”按鈕生成憑證,并保存憑證;u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單,將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員應(yīng)付流程 采購發(fā)票處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 采購發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 付款單據(jù)處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“付款單據(jù)錄入”中錄入“付款單”;2) 在“付款單據(jù)審核”中審核錄入的“付款單”;u 操作人員 核銷處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“核銷處理”中選擇“自動核銷”;u 操作人員 制單處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)(如采購發(fā)票、付款單),按“制單”按鈕生成憑證,并保存憑證;u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單,將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員總賬、報表流程 憑證處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“填制憑證”中新增憑證,并保存;2) 在“審核憑證”中對憑證進(jìn)行審核;u 操作說明1) 憑證制單人與審核人不能是同一人;u 操作人員 轉(zhuǎn)賬處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“期末-轉(zhuǎn)賬生成”中選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 采購發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 核銷處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 采購發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 制單處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)(如采購發(fā)票、付款單),按“制單”按鈕生成憑證,并保存憑證;u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單,將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員月末結(jié)賬流程1. 各模塊月末業(yè)務(wù)處理完畢后都需要做月末結(jié)賬,然后再開始處理下個月的業(yè)務(wù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)A、 設(shè)置默
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