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會計電算化賬套練習題-文庫吧資料

2025-03-30 06:55本頁面
  

【正文】 限編號姓名口令權(quán)限301宋主管1賬套主管302盧會計2填制憑證;自定義轉(zhuǎn)賬定義;執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬;對應結(jié)轉(zhuǎn)定義;執(zhí)行對應結(jié)轉(zhuǎn);銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)定義;執(zhí)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn);匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義;執(zhí)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn);期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義;執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)303吳出納3出納簽字三、總賬系統(tǒng)初始化資料1. 系統(tǒng)選項: 要求出納憑證必須由出納簽字,其他選項使用系統(tǒng)默認值。4. 基礎信息: 無存貨分類;無客戶分類;無供應商分類;無外幣核算。2. 單位信息: 單位名稱:戊公司; 單位簡稱:戊公司。 借:主營業(yè)務收入貸:主營業(yè)務成本 管理費用 本年利潤五、UFO報表利用UFO報表系統(tǒng),制作以下報表(注意各項的單元格位置一定要與下表相同),要求通過自定義公司取得各項數(shù)據(jù),該表命名為“”,保存C盤C\UPESEXAM\Oper001文件夾內(nèi)。 借:管理費用 貸:應付工資1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本(假定采用全月加權(quán)平均法)。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入1月31日,計提本月折舊8 000元,全部計入管理費用。 借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入1月25日,乙客戶用轉(zhuǎn)賬支票償還欠款200 000元,支票號ZZ002,已經(jīng)交送銀行。 (2)憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001,1002付付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001,1002(3)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1支票否101現(xiàn)金支票否 102轉(zhuǎn)賬支票否期初余額: 2008年1月1日,丁公司各賬戶期初余額如下表所示:科目名稱方向期初余額現(xiàn)金借10 000銀行存款借990 000應收賬款借880 000 庫存商品借200 000(200件)固定資產(chǎn)借1 000 000累計折舊貸180 000實收資本貸2 400 000利潤分配未分配利潤貸500 000各客戶應收賬款期初余額如下表所示:日期憑證號客戶摘要方向金額20071231轉(zhuǎn)15甲客戶賒購商品借480 00020071231轉(zhuǎn)16乙客戶賒購商品借400 000四、經(jīng)濟業(yè)務資料 根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務資料,用“武會計”填制各種記賬憑證;用“鄭出納”對各收付款記賬憑證進行出納簽字;用“周主管”對各記賬憑證進行審核、記賬,并對該賬套2008年1月進行結(jié)賬。 基礎檔案(1)會計科目① 將“1001現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目,將“1002銀行存款”指定為銀行存款總賬科目。5. 分類編碼: 使用系統(tǒng)默認值6. 數(shù)據(jù)精度: 保持默認值7. 系統(tǒng)啟用: 只啟用總賬子系統(tǒng),啟用日期為2008年01月01日。3. 核算類型: 企業(yè)類型:商業(yè); 行業(yè)性質(zhì):新會計制度科目。練習四一、賬套資料(未給信息保持系統(tǒng)默認值)1. 賬套信息: 賬套號:400; 賬套名稱:丁公司; 啟用會計期:2008年01月。 借:財務費用貸:銀行存款中行存款7. 1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月期間損益至本年利潤。 借:管理費用貸:應付工資5. 1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本105 000元。 借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入3. 1月26日,從國外購進商品一批,價款45 600美元通過中行支付,假定結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票,票號為ZZ002(假定不考慮各種稅金)。 2008年01月份,丙公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:1. 1月12日,銷售商品一批,貨款共計200 000元,尚未收取,假定不考慮增值稅。 。 ②為“1002銀行存款”增加兩個下級科目,分別為“100201工行存款”和“100202中行存款”,并將“中行存款”設置為外幣核算,外幣為美元。1. 系統(tǒng)選項: 要求出納憑證必須經(jīng)由出納簽字,其它選項使用系統(tǒng)默認值。二、用戶及權(quán)限請根據(jù)以下用戶和權(quán)限資料,為丙公司建立用戶,并為用戶分配指定的權(quán)限。4. 基礎信息: 無存貨分類;無客戶分類;無供應商分類;有外幣核算。2. 單位信息: 單位名稱:丙公司; 單位簡稱:丙公司。借:主營業(yè)務收入(冰箱項目)主營業(yè)務收入(手機項目) 貸:主營業(yè)務成本(冰箱項目) 主營業(yè)務成本(手機項目) 營業(yè)費用 管理費用 本年利潤五、UFO報表利用UFO報表系統(tǒng),通過調(diào)用模板的形式生成乙公司2008年01月的利潤表,并該表命名為“”,保存于當前盤\UPESEXAM\Oper001文件夾內(nèi)。借:管理費用 貸:累計折舊6. 1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本,其中手機100 000元,冰箱60 000元。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入4. 1月28日,銷售冰箱,貸款共計100 000元,已通過轉(zhuǎn)賬支票收取,支票號ZZ002,假定不考慮增值稅。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入2. 1月20日,用現(xiàn)金支票支付廣告費10 000元,支票號XJ001。項目分類:分類編碼分類名稱1家用商品2通訊商品項目目錄:項目編碼項目名稱是否結(jié)算所屬分類碼01冰箱否 102手機否2核算科目:“1243庫存商品” “
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