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會計電算化賬套練習(xí)題(存儲版)

2025-04-23 06:55上一頁面

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【正文】 2,已經(jīng)交送銀行。2. 單位信息: 單位名稱:戊公司; 單位簡稱:戊公司。 ④在“5401主營業(yè)務(wù)成本”下增加兩個明細(xì)科目,分別為“540101冰箱”和“540102彩電”。借:主營業(yè)務(wù)收入冰箱項目 主營業(yè)務(wù)收入彩電項目 貸::主營業(yè)務(wù)成本冰箱項目 主營業(yè)務(wù)成本彩電項目 管理費(fèi)用 本年利潤五、UFO報表利用UFO報表系統(tǒng),制作以下報表(注意各項目的單元格位置一定要與下表相同),要求通過自定義公司取得各項數(shù)據(jù),該表命名為“”,保存C盤\UPESEXAM\Oper001文件夾內(nèi)。編號姓名口令權(quán)限601張主管1賬套主管602王會計2公共單據(jù)、公共目錄設(shè)置、總賬、工資管理三、總賬子系統(tǒng)初始化資料 請根據(jù)以下總賬系統(tǒng)初始化資料,為己公司對總賬子系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入3. 1月25日,計提應(yīng)付工資(此項操作請在工資管理系統(tǒng)生成機(jī)制憑證)4. 1月25日,計提應(yīng)付福利費(fèi)(此項操作請在工資管理系統(tǒng)生成機(jī)制憑證)。9. 工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)偣べY總額(100%)應(yīng)付福利費(fèi)(14%)科目編碼科目編碼部門借方貸方借方貸方財務(wù)室管理人員55020121515502012153生產(chǎn)科生產(chǎn)人員41010121514101012153供銷科供銷人員5501215155012153五、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料請根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,同“王會計”填制各記賬憑證;用“張主管”對各記賬憑證進(jìn)行審核、記賬,并對該賬套2008年1月的工資管理系統(tǒng)和總賬進(jìn)行結(jié)賬2008年01月份,己公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1. 1月10日,購買原材料,價款100 000元,貸款已付,材料已驗收入庫,假定不考慮增值稅。6. 數(shù)據(jù)精度:保持默認(rèn)值7. 系統(tǒng)啟用: 只啟用總賬子系統(tǒng)和工資管理子系統(tǒng),啟用日期為2008年01月01日。 借:管理費(fèi)用貸:累計折舊 5. 1月31日,分配本月工資費(fèi)用,共計40 000元,全部記入管理費(fèi)用。 ②在“1243庫存商品”下增加兩個明細(xì)科目,分別為“124301冰箱”和“124302彩電”,并將這兩個明細(xì)科目設(shè)置為數(shù)量核算,單位為“臺”。 借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 本年利潤五、UFO報表利用UFO報表系統(tǒng),制作以下報表(注意各項的單元格位置一定要與下表相同),要求通過自定義公司取得各項數(shù)據(jù),該表命名為“”,保存C盤C\UPESEXAM\Oper001文件夾內(nèi)。 (2)憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001,1002付付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002(3)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1支票否101現(xiàn)金支票否 102轉(zhuǎn)賬支票否期初余額: 2008年1月1日,丁公司各賬戶期初余額如下表所示:科目名稱方向期初余額現(xiàn)金借10 000銀行存款借990 000應(yīng)收賬款借880 000 庫存商品借200 000(200件)固定資產(chǎn)借1 000 000累計折舊貸180 000實收資本貸2 400 000利潤分配未分配利潤貸500 000各客戶應(yīng)收賬款期初余額如下表所示:日期憑證號客戶摘要方向金額20071231轉(zhuǎn)15甲客戶賒購商品借480 00020071231轉(zhuǎn)16乙客戶賒購商品借400 000四、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料 根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,用“武會計”填制各種記賬憑證;用“鄭出納”對各收付款記賬憑證進(jìn)行出納簽字;用“周主管”對各記賬憑證進(jìn)行審核、記賬,并對該賬套2008年1月進(jìn)行結(jié)賬。練習(xí)四一、賬套資料(未給信息保持系統(tǒng)默認(rèn)值)1. 賬套信息: 賬套號:400; 賬套名稱:丁公司; 啟用會計期:2008年01月。 2008年01月份,丙公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1. 1月12日,銷售商品一批,貨款共計200 000元,尚未收取,假定不考慮增值稅。二、用戶及權(quán)限請根據(jù)以下用戶和權(quán)限資料,為丙公司建立用戶,并為用戶分配指定的權(quán)限。借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊6. 1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本,其中手機(jī)100 000元,冰箱60 000元。② 在“1243”庫存商品、“5101”主營業(yè)務(wù)收入、 “5401”主營業(yè)務(wù)成本三個科目設(shè)置為項目核算。2.單位信息: 單位名稱:乙公司;單位簡稱:乙公司。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入4. 1月28日,銷售乙產(chǎn)品,貨款共計80 000元,已通過轉(zhuǎn)賬支票收取,支票號ZZ002,假定不考慮增值稅。編號姓名口令權(quán)限101張主管1賬套主管102王會計2填制憑證。2. 單位信息: 單位名稱:甲公司;單位簡稱:甲公司。 無客戶分類;無供應(yīng)商分類;無外幣核算?;A(chǔ)檔案 ⑴會計科目 ①將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目,將“銀行存款”指定為銀行總賬科目。借:制造費(fèi)用管理費(fèi)用貸:累計折舊6. 1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本。 無客戶分類;無供應(yīng)商分類;無外幣核
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