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審計人員年度工作總結(jié)報告5篇模版-文庫吧資料

2025-03-22 05:23本頁面
  

【正文】 別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神,認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。 第三篇:優(yōu)秀審計人員工作總結(jié) 本文是一篇優(yōu)秀審計人員工作總結(jié)范文,文章從提高自身素質(zhì)、注重黨性鍛煉、依法審計等角度進行闡述,體現(xiàn)了審計人員積極向上的工作態(tài)度。長辦公會議進行專題研究,審計意見和推薦得到很好落實。該項目被省審計廳評為 xx 同步審計優(yōu)秀項目,是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。 在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲 xx 年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng) (ao)應用獎和入選 xx浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,同時撰寫的論文在上發(fā)表。審計中勇挑重擔,大膽創(chuàng)新,講求實效,切實起到審計標兵的作用,主要工作成效和特色總結(jié)如下 : 一、堅持民本審計,維護百姓利益近兩年來,同志在實施社?;稹⒆》抗e金、學校及醫(yī)院等審計項目中,大膽嘗試,用心開展計算機輔助審計,提高審計績效。 xx 年至 xx 年,同志共參與了 20 余項審計項目,其中主審完成的審計項目 11 項,審計涉及到民政資金,社會保險基金,教育經(jīng)費,慈善資金,低保資金,福利彩票公益金,住房公積金,醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老 百姓切身利益的民生資金。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為 集團審計工作發(fā)展積攢力量。 加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 存在問題堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金。 13 萬元,核減金額 119。 根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。 40 萬元,核減金額 384。 84 萬元 。 20xx 年完成基建工程項目預算審計 38 項,預算金額 843。 加強離任審計,帶給人事管理參考 20xx 年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務(wù)繁重。 預算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,對 20cc 省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂 了 x 年《中國內(nèi)部審計》 150 份。 七是強化內(nèi)部審計宣傳。 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年書法攝影展活動。通過培訓考試和資格認證,合肥市已有 700 多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。在紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進 集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先 進集體,合肥市公安局審計處任建等 6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通 知》 (皖審發(fā) [20XX]74 號 )要求,為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 20XX 年至 20XX 年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者 ,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管 理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎 1 篇,三等獎 2 篇,優(yōu)秀獎 5 篇。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。 CIA 是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。 20XX 年 5 月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,共有 260 余人參加了培訓,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 第二篇:審計工作總結(jié) ,x 審計工作總結(jié) _審計人員工作總結(jié)審計人員工作總結(jié) 審計工作總結(jié) x,x 審計工作總結(jié) __審計人員工作總結(jié) ::審計人員工作總結(jié) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促 進管理、促進提高效益,強化內(nèi)部控制、防范風險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。 在今后的工作中,我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議, 恪盡職守。 通過近一年工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在繁多的工作中,分清主次科學安排,按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時配合其他科室做好各項文字 寫作和文件、信息報送工作。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。 在審計局工作的日子里,我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,為我區(qū)領(lǐng)導決策提供參考依據(jù)。 (三)注重審計調(diào)查研究。評價時,依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價 建議,提出審計意見。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,不但事關(guān)被審計人的利益,而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。重視對被審計單位的了解,為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,對取得的審前資料進行初步分析性復核,關(guān) 注資料間的關(guān)系和異常波動,分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,確定審計重點。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。 規(guī)避風險、確保質(zhì)量,著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,有步驟有計劃有重點的開展工作。 牢固樹立“精品工程”意識。這些制度的建立,將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用,使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任,為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù) 。根據(jù)辦法規(guī)定,目前已完成了 20____單位 29 名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北 關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。 北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作,增強審計效率,促進領(lǐng)導干部落實科學發(fā)展觀,樹立正確政績觀,全面履行職責,參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。并針對 財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議 30條。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。 一年來,為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。 11 月,我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。 二、強化業(yè)務(wù)技能 ,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績?,F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下: 一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。 審計人員個人總結(jié)五 加強學習,注重創(chuàng)新,工作作風務(wù)實,工作態(tài)度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務(wù)。 五、結(jié)論性總結(jié) 廣東 ____________會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年,公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告,歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。 四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進情況 會計師事務(wù)所審計過程中,審計小組從實際出發(fā),實事求是,對本公司提 出了改進意見。 真實完整的審計報告 審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?,為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。在符合性測試審計程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),審計小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測試的程 珠海 ________電氣股份有限 公司年度審計工作的總結(jié)報告序。 三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況 精心編制審計工作計劃 在本年度審計過程中,審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,為完成審計任務(wù)和減小審計風險做了充分的準備。 專業(yè)勝任能力 審計小組共由 9 人組成,具有注冊會計師職稱 5 人,其中副主任會計師 3 人、部門經(jīng)理 1 人、項目經(jīng)理 1 人、審計員 3 人、助理審計員 1人,組成人員具有承
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