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審計人員工作述職報告三篇-文庫吧資料

2025-03-08 20:05本頁面
  

【正文】 規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。通過審計評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。 審計人員工作述職報告【篇二】 根據(jù)中支內(nèi)審工作部署, 20XX 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。堅持不懈學(xué)習,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 今后打算 堅持學(xué)習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。 三、存在問題與今后打算 存在問題 由于目前審計部僅有財務(wù)審計 2 人,工程審計 1 人,疲于應(yīng)付近30 家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。審計人員用心學(xué)習 ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審 計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。為集團降低了工程造 價,節(jié)省超多的資金。 根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料 審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。 加強離任審計,帶給人事管理參考 20xx 年,總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核帶給參考
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