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單位預(yù)算資金管理辦法(參考版)

2025-05-17 22:27本頁面
  

【正文】 。 第六章 附則 第二十八條 本辦法由 某單位 財務(wù)處負責(zé)解釋。 第二十七條 加強對預(yù)算資金的監(jiān)督管理,財務(wù)處對獨立核算單位的財務(wù)檢查每年不少于一次。 第二十六條 按照財政部及國家質(zhì)檢總局有關(guān)要求做好預(yù)算資金績效考核工作,建立項目支出績效考核機制,每年上半年由 某單位 績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織全局項目資金使用情況考核工作。 第五章 監(jiān)督管理 第二十五 條 各 單位 負責(zé)人須加強對預(yù)算資金的管理,建立資金使用監(jiān)督制約機制,完善內(nèi)控制度,掌握了解預(yù)算執(zhí)行情況,對本單位預(yù)算資金的安全及使用效果負責(zé)。 第二十四條 對預(yù)算安排中的公用經(jīng)費實行總額控制, 各單位) 可根據(jù)工作需要在各個支出細目中調(diào)劑使用,但對中央、國家政策、財政制度及國家質(zhì)檢總局有明確規(guī)定和支付標(biāo)準(zhǔn)的必須嚴(yán)格管理,控制在預(yù)算之內(nèi)。 第二十三條 項目 完成后資金如有結(jié)余,財務(wù)處全額收回按國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定處理,使用 部門 未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自動用,已動用的從該部門公用經(jīng)費中扣減。 (四)預(yù)算經(jīng)費使用不合理,沒有實效,管理存在問題的。 第二十一條 各單位 應(yīng)加強預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,各種款項的支付須符合財務(wù)制度規(guī)定。同時,要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序支付資金,避免違規(guī)開支,確保預(yù)算資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。項目支出要嚴(yán)格按批準(zhǔn)的內(nèi)容、用途和范圍使用,??顚S茫坏米孕懈淖冺椖块_支用途、擴大使用范圍,更不得發(fā)生截留、挪用作他用等行為。嚴(yán)格人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目支出開支范圍,不得相互串用。年度內(nèi)因超收所需增加的成本性支出超出超收分成額度的應(yīng)按規(guī)定程序逐級報批。 第十七條 事業(yè)單位年度財務(wù)收支預(yù)算由財務(wù)處會同有關(guān)部門審核后提出意見報局務(wù)會審批。如發(fā)生突發(fā)事件, 某單位 財務(wù)處應(yīng) 對 各部門(單位) 提出的經(jīng)費需求進行審核,并按 某單位 資金審批管理有關(guān)規(guī)
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