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20xx審計局法制個人工作總結(參考版)

2024-11-20 03:03本頁面
  

【正文】 進一步發(fā)揮審計工作的重要作用,為達縣經濟的發(fā)展和建設和諧豐縣作出應有的貢獻。
  (四)促進各項審計工作依法開展。繼續(xù)推進計算機輔助審計工作,使“AO與OA”兩個系統(tǒng)的應用提高到一個新水平。
  (三)加強審計質量控制,降低審計風險。一方面要使被審計單位嚴格遵守相關財經法規(guī),提高自身依法行政、依法管理的水平。提高審計人員學法用法的自覺性和積極性,增強依法審計的能力,促進嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法和文明執(zhí)法,確保國家法律的正確實施。
  三、2020工作計劃
  (一)加強審計法制學習,著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力。 提高審計技能是提升審計質量的重要舉措,通過改進審計技術和方法,進一步提升審計工作科學化程度,提高審計工作效果和效率,規(guī)范審計工作程序。對審計項目實行全面復核管理制度,凡列入年度計劃的審計項目均要經審計機關專職復核機構或人員復核,對于不符合規(guī)定、不符合審計程序的審計局文書和審計證據,堅決退回審計組糾正,未經復核的審計項目,其審計業(yè)務文書不能簽發(fā)。要嚴格按照《審計準則》和相關規(guī)定要求落實三級復核責任制,強化審計組長和業(yè)務股室負責人復核責任,加強審計組長對審計證據、事實的復核,業(yè)務股室負責人對審計定性、報告的復核。 審計復核作為審計項目質量控制的關鍵環(huán)節(jié),是審計機關實行審計質量內部控制的一項重要機制,也是提高審計質量,防范審計風險,確保審計機關依法審計的重要措施。對于同步審計項目,要求在審前調查的基礎上根據審計工作方案再編寫詳細的審計實施方案。在總結去年實踐經驗的基礎上,結合今年審計工作新的要求及標準,對審計通知書、審計報告、審計決定、審計日記、審計工作底稿等內容都制作相對統(tǒng)一規(guī)范的格式。今年,無一行政復議和行政訴訟案件發(fā)生。制度建設是審計質量管理的基礎,我們通過不斷修訂和逐步完善各項質量控制制度,以促進依法行政工作的開展。使廣大審計干部從思想上高度重視,從行動上切實提高依法審計的自覺性,做到了持證上崗、依法審計。為此,我們教育審計干部要樹立依法行政、依法審計的思想理念。審計質量是審計的生命線,是審計科學管理的中心環(huán)節(jié)。
  二、具體做法
  (一)加強業(yè)務學習,提高依法行政水平。審計的“免疫系統(tǒng)”功能進一步得到彰顯。
審計局法制個人工作總結范文三  2020年,我局在上級審計機關和縣委縣政府的領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領審計工作,以貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》和審計署6號令為重點,緊緊圍繞政府中心工作,認真落實各項工作計劃,全面推進審計機關法制建設,取得了較為明顯的成效。
  四、依法行政工作等到市政府表彰
  2020年是《xx市全面推進依法行政第二個五年規(guī)劃(2020)》的最后一年,根據xx市政府法制辦要求,我局對2020至2020年依法行政工作進行了認真的回顧和總結,接受xx市依法行政工作考核檢查組的考核。5個內審項目參加全省優(yōu)秀審計項目評比,3個獲優(yōu)秀,2個獲表彰。先后組織3期內部審計人員培訓班,參訓人員達688人,內部審計人員知識水平得到提高。
  三、內部審計得到進一步推動
  2020年3月《xx市內部審計工作規(guī)定》以xx市市長令的形式頒布實施,xx市審計局以此為契機,堅持宣傳貫徹、教育培訓兩手抓,全市內審工作發(fā)展態(tài)勢更加趨好。審計促使全市社保資金財政專戶存款結構日趨合理,按2020年一季度末的社保資金財政專戶存款余額估算,存款結構調整后,按現行利率一年可增加利息收入近3億元。2020年,全市共提出審計建議859條,被采納541條。社會保障資金審計項目我市獲省優(yōu)秀審計項目4個,占全省15個優(yōu)秀審計項目的27%。并修改完善了《xx市審計局審計行政處罰裁量權實施辦法(試行)》,對具有自由裁量權的14項行政處罰事項細化為52項,全市審計執(zhí)法行為進一步規(guī)范。共清理行政權力38項,其中:行政
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