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正文內(nèi)容

財務部經(jīng)理崗位職責(參考版)

2024-11-05 03:23本頁面
  

【正文】 態(tài)度:◆為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;◆有較強的溝通協(xié)調(diào)能力;◆有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。經(jīng)驗:◆5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務管理工作經(jīng)驗,有跨行業(yè)財務工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。任職資格:教育背景:◆會計、財務或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。河南中信中原置業(yè)有限公司 財務經(jīng)理工作性質(zhì):全職截止日期: 2008年7月24日招聘人數(shù): 1工作經(jīng)驗: 五十年 學歷: 大專工作地點: 河南 鄭州市是否提供住房: 否年齡: 不限制 性別:身高: 不限制 計算機水平:語言及水平要求: 中文職位描述及具體要求: 崗位職責:主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財務計劃,完成公司財務目標。2011年5月16日第五篇:財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理工作經(jīng)驗: 五十年 學歷: 大專 年齡: 3045 性別: 男身高: 不限制 計算機水平: 熟練 語言及水平要求: 英語 較好職位描述及具體要求: 任職資格:財會相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招大專以上學歷,五年以上房地產(chǎn)、建筑財務管理經(jīng)歷;熟悉房地產(chǎn)財務、稅務政策;熟練使用財務軟件;有較強的事業(yè)心、責任感。以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時,嚴格執(zhí)行好財務規(guī)章制度,不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象,應及時有效的做好自己的本職工作。對酒店支付的客房食品,二級核算員應當日由陶總簽字認可后,統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務部。每班業(yè)務終了,收銀員做好各項工作交接的同時,統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后,連同款項、帳表及時上交財務部(聯(lián)社自用房除外),如有特殊情況最晚不能超過次班。此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行,望客房部做好前后臺的協(xié)調(diào)工作以及營銷、接待工作,財務部做好監(jiān)督、檢查工作,確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受,如是協(xié)議單位的客人,先由客房部經(jīng)理或當值經(jīng)理簽字后,方可準許客人享受優(yōu)惠價格。關(guān)于客房房價的補充規(guī)定為適應市場競爭的需求,經(jīng)酒店研究決定,客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下: 5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間(含早餐),非協(xié)議價180元/間(含早餐)、160元/間(不含早餐),半價房120元/間、3小時內(nèi)80元/間,6小時內(nèi)100元/間。每財末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核,對欠帳超過一周未結(jié)帳者,扣收銀人員工資予以補償。收銀人員必須認真辦理交接收續(xù),包括現(xiàn)金、帳務、催交押金情況等,以便分清責任,由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔。對退房掛帳業(yè)務,由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名,以示負責,每漏登一筆,罰款拾元。(2)收銀制度收銀人員必須嚴格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務,對各種帳單進行嚴格審核,確認無誤后入帳。各實物負責人對其所保管的所有存貨必須認真負責,妥善保管。一切材料出庫必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨,經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由部門負責人和二級核算員簽字生效,非經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由董事長及領(lǐng)貨人簽字生效。在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營性用品時,首先打出請領(lǐng)單,在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后,到財務部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單,經(jīng)董事長簽字后,到中心倉庫或商場領(lǐng)用。關(guān)于領(lǐng)用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等 經(jīng)營性用品時,首先打出請領(lǐng)單,由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后,到中心倉庫辦理領(lǐng)貨手續(xù)。(4)對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。(3)沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。(2)各部門請購原材料時報中心倉庫,保管員本著庫中原材料能利用的原則,匯總請購單一式五份,經(jīng)總經(jīng)理簽字后,交董事長總經(jīng)理各一份,財務辦公室一份,中心倉庫一份。酒店用品出入庫用續(xù)中心倉庫報關(guān)員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。(6)嚴格遵守財務紀律,防止短缺、被竊事件的發(fā)生,遵守職業(yè)首先,不以職務之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。(4)根據(jù)接待任務與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系,準確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量,積極組織貨源,保證適時、適量、適價完成采購任務。(2)深入細致地進行市場調(diào)查,掌握市場供應的第一手資料,根據(jù)需要和市場行情制定當天和近期的采購計劃。(10)客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)(鐘點房、半價房、優(yōu)惠房),報財務部審計員與前臺住房間數(shù)核對。(9)客房部前臺領(lǐng)的早餐免費券,送交客人時應由客人簽字,前臺每天做好匯總,第二天上午8:00交財務部審計員。(7)在使用扎啤票時,酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記,每餐匯總情況后交財務部審計員,收銀員所收扎啤票,要由酒水員簽字,否則無效。(5)一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時,由酒水員開單、服務員核對后,由收銀員收取,每班結(jié)束后,酒水員做出酒水報表,第二天上午9:00與財務部審計員對帳。(4)客房酒吧住店客人消費時,由樓層服務員報收銀員或接待員,開出食品單后,由客人簽字認可,并由收銀員簽字后方可到二級庫領(lǐng)取食品。每次用餐結(jié)束后,一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財務部審計員對帳。每月26日,二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務部。(1)各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領(lǐng)取、誰保管、誰負責的原則。酒店內(nèi)部三方對帳規(guī)定為了便于酒店管理、會計核算、財務監(jiān)督,杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象,節(jié)約酒店費用開支,建立三方對帳互相監(jiān)督機制。(6)中心倉庫根據(jù)庫存情況,結(jié)合各部門上報的申購計劃,每周六做出下周進貨計劃,一并上交采購部匯總,交總經(jīng)理簽字后,分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。(4)對會議、婚宴等大型接待計劃,待總辦下達接待計劃后,對所需用品、食品,經(jīng)營部門應及時做出計劃報中心倉庫,經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。(2)對廚房的鮮活食品,由廚師長負責每天打申購,直接報采購部,由采購部發(fā)送到中心倉庫,采購員各一份。(5)對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單,經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨,維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份,維修部門的負責人簽上字后留存一份,動力部一份,交中心倉庫記帳員一份,匯同領(lǐng)用單一起報財務辦公室。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。鮮活商品的采購,由餐飲部于前一天報請購計劃,會同采購員同時采購、驗收。(1)中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時,事先應做好請購,經(jīng)總經(jīng)理簽字,然后匯總請購單,一式五份,經(jīng)審核簽字后,交董事長總經(jīng)理各一份,倉庫留存一份,財務辦公室一份。(17)財務部定期對采購部門進行同期評估,并制定相應的獎罰機制。凡無計劃采購的,采購部門有權(quán)拒絕,財務部門不予付款。(14)財務部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。財務部驗收人員每天到
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