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差旅費報銷管理制度(參考版)

2024-10-25 09:25本頁面
  

【正文】 。第五章 其他注意事項第十七條 出差天數以離開辦公地之日(含)起至回日常辦公地之日(含)止; 第十八條 住宿費按實際住宿天數計算;第十九條 出差期間如遇周末或法定節(jié)假日,員工休息,不算加班(餐費補貼與住宿費照舊)。第十五條 住宿費的報銷A類城市:在標準內實報實銷,城市標準190元內/天;B類城市:在標準內實報實銷,城市標準150元內/天;C類城市:在標準內實報實銷,城市標準120元內/天。第十四條 交通費的報銷出差乘坐飛機需經總經理批準方可報銷。第十三條 按城市消費指數,將國內城市大致分為A,B,C三類城市:A類城市:根據全國消費指數排名前20位的城市()如,上海、北京、深圳、廣州、廈門、杭州、寧波、溫州、長沙、佛山、大連、中山、東莞、珠海、泉州、蘇州、汕頭、無錫、南京、天津。交通費應列明起止地點。第三章 差旅費用的報銷第九條 公司的差旅費報銷包括,標準內的交通費、住宿費、餐費補貼費用; 第十條 差旅人員應在出差完結后,5個工作日之內進行差旅費用的報銷;第十一條 差旅費報銷時,出差人員須按規(guī)定填制《差旅費報銷單》。第八條 差旅借款申請員工出差預借差旅費,應填寫《借款單》,并注明借款事由,按借款規(guī)定程序審批后,至財務部預借差旅費。第二章 差旅申請流程 第七條 出差申請出差前,相關員工需至少提前1天至人事行政部索取《出差申請單》,詳細填寫相關信息。經主管領導批準后,方可實施。第四條 本制度適用于各分公司、各部門副總監(jiān)級以下人員。出差員工根據本制度的規(guī)定享受相應標準的住宿補貼、交通補貼和餐費補貼第三條 公司鼓勵銷售和技術人員因項目支持和服務的短期差旅行為。差 旅 費 報 銷 單所屬部門: 年 月 日 金額單位:元 出差人出差事由時間項目135791011車船費出租車費(租車費)汽油費過橋/過路/停車費伙食交通補助路途補助其他費用合計金 額(元)2468地點自至日起/天數項目旅館費電話費業(yè)務費辦公費金 額(元)備注報銷人民幣總額(大寫)仟 佰 拾 元 角 分職工簽字 : 部門經理: 財務審核: 總經理:第五篇:差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范公司內部管理,完善差旅費報銷程序及標準,本著勤儉節(jié)約、合理開銷的原則,制定本制度。,應做到字跡工整,表面整潔。財務部將按被批準的預算表進行差旅費報銷。出差人自留一份作為報銷單附件。 本文件自下發(fā)之日起執(zhí)行,以前相關規(guī)定與本文件有沖突的地方,以本文件為準,文件解釋權歸公司財務部。任何人員不能審批自己的費用支出。涉及舞弊案件時,移交當地司法機關處理。當借款人未能在規(guī)定期限內辦理報銷手續(xù)時,財務部有權通知(書面)公司辦公室從其工資中扣除。如丟失的車票數額較小而且有同行人佐證時,應書面說明并經總經理或副總經理批準 財務部辦理員工出國旅行報銷手續(xù)時,應當仔細審核各項費用開支發(fā)票和報銷標準。從所在旅館處取得發(fā)票的副本,并加蓋對方的財務專用章 出差人員發(fā)生超標準開支時,財務部應嚴格按標準執(zhí)行,超額部分由本人自理。在通常情況下,“其他費用”都應附有合規(guī)發(fā)票并在“差旅費報銷單”的相關部分注明。出租車費憑正式的出租車發(fā)票報銷。所有出差報銷單附件應按項目粘貼。各部門經理應對屬下發(fā)生的招待費用的合理性及必要性進行審核,從最大程度上控制招待費用支出。招待費應經其上級領導批準報銷,在“差旅費報銷單”的相應部分應當注明。出差報銷住宿費時,應當注明住宿日期及天數,二人及二人以上共同出差時,原則上按級別較高者住宿標準報銷(一個標準間)。如果不同級別人員共同出差又分不開報銷時,報銷人應當由全部出差人聯(lián)合簽字,并交非出差的上級人員審批簽字?!安盥觅M報銷單”填好之后,首先得到部門經理的審核并簽字,然后到財務部審核簽字,經主管副總經理簽字,最后報送總經理審批.員工出差或業(yè)務活動結束返回公司后,應當在一月內填報“差旅費報銷單”,如果出差實際天數超過預計天數,則應書面詳細陳述超過的原因并附于報銷單后。出差使用外幣的情況下,應按照官方公布的匯率將外幣折算成人民幣。報銷人應按規(guī)定要求填寫有關報銷內容,具體包括:報銷人姓名、部門、出差任務、出差起始日期、出差借款等。 費用報銷規(guī)定員工會議出差可以根據會議統(tǒng)一標準安排辦理住宿。本人是副總經理,應經過總經理同意。如確因業(yè)務需要,招待費開支范圍和標準應從嚴掌握(實行據實報銷電話費用的人員不執(zhí)行此標準) 招待費 電話費出差人員自帶交通工具的(小車),不發(fā)市內交通費。經總經理批準,員工出差期間,往返機場客車費用在包干費用之外,憑據報銷。經總經理批準準予報銷的出
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