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正文內(nèi)容

防偽稅控系統(tǒng)使用責(zé)任書(shū)(參考版)

2024-10-25 02:50本頁(yè)面
  

【正文】 。在接到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取專(zhuān)用設(shè)備的通知后,需攜帶以下資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取設(shè)備,請(qǐng)及早做好準(zhǔn)備:認(rèn)定為一般納稅人的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》;《防偽稅控系統(tǒng)使用責(zé)任書(shū)》;法人代表身份證復(fù)印件;經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件。請(qǐng)你單位與防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位簽署《防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同》,并監(jiān)督其按合同中的服務(wù)承諾提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)。防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)通用設(shè)備(計(jì)算機(jī)、打印機(jī))由納稅人自行選擇購(gòu)買(mǎi)。各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門(mén)報(bào)國(guó)家發(fā)改委備案,可在上下10%的浮動(dòng)幅度內(nèi)制定具體價(jià)格。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低增值稅防偽稅控系統(tǒng)專(zhuān)用產(chǎn)品價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2006〕1341號(hào))規(guī)定:金稅卡每套價(jià)格1188元,金稅專(zhuān)用JK300型讀卡器每臺(tái)149元,金稅專(zhuān)用IC卡(64K)每張79元。防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)所需設(shè)備包括通用設(shè)備(計(jì)算機(jī)、打印機(jī))和專(zhuān)用設(shè)備(金稅卡、讀卡器、IC卡)。先找專(zhuān)管員簽字李局簽字蓋章區(qū)國(guó)稅局501室找徐立群簽字再取回《最高開(kāi)票限額申請(qǐng)審批表》兩份,《納稅人票中核定申請(qǐng)審批表》一份,《納稅人票種核定及最高開(kāi)票限額實(shí)地核查報(bào)告》。退出系統(tǒng)時(shí),提示“執(zhí)行了非法操作”,隨后不能進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),怎么辦?請(qǐng)將數(shù)據(jù)備份,然后重新完全安裝開(kāi)票系統(tǒng)。如果重新登錄后,系統(tǒng)仍然鎖死則只能將金稅卡進(jìn)行重新發(fā)行。只要執(zhí)行“初始化終”操作,就可以進(jìn)行正常業(yè)務(wù)操作了。企業(yè)在國(guó)稅取得一般納稅人資格后,如何申請(qǐng)金稅卡?答:① 先匯款到廣東粵稅科技有限公司(購(gòu)買(mǎi)金稅卡的款1581元+服務(wù)費(fèi)445元/年)② 再把匯款單傳真至東莞市正欣科技有限公司(傳真:2453637)③ 由我公司錄入系統(tǒng),對(duì)帳成功后我公司會(huì)根據(jù)匯款單安排培訓(xùn)名單,并把培訓(xùn)名單交給國(guó)稅④ 各企業(yè)等待分局通知培訓(xùn)時(shí)間,在來(lái)我公司參加培訓(xùn)⑤ 培訓(xùn)完后等待市局發(fā)行金稅卡,最后由我公司通知企業(yè)裝卡。在由我公司去市局領(lǐng)卡,最后通知企業(yè)安裝金稅卡。一般所需要的時(shí)間為2個(gè)工作日。需交兩聯(lián)《丟失、被盜防偽稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備情況表》,補(bǔ)辦金稅卡一套為1581元(如丟失金稅卡則需補(bǔ)辦一套),IC卡一張為130元(如丟失IC卡只需補(bǔ)辦IC卡),讀卡器一個(gè)為173元(如丟失讀卡器只需補(bǔ)辦讀卡器)。答:在打印機(jī)屬性對(duì)話框內(nèi)將紙張類(lèi)型修改成A4紙。答:填開(kāi)發(fā)票時(shí),在規(guī)格型號(hào)欄中的規(guī)格型號(hào)前面加幾個(gè)空格。壓力太大,所以打印的時(shí)候色帶偏位,打單張紙的時(shí)候把壓桿調(diào)到1,打發(fā)票時(shí)調(diào)到4,打印正常。把色帶取下,重新安裝故障依舊。答:對(duì)于630K和其它普通針打,一個(gè)要調(diào)整打印機(jī)進(jìn)紙位置,一個(gè)是在軟件中調(diào)整。1開(kāi)票軟件中發(fā)票清單能夠打印,但單張發(fā)票不能打印?答:此種情況是開(kāi)票軟件損壞,備份數(shù)據(jù)后重新安裝開(kāi)票軟件。1打印發(fā)票或文檔時(shí),打印的不清楚?答:一種可能是色帶沒(méi)有了,需要更換色帶;另一種是把打印聯(lián)數(shù)調(diào)到七聯(lián)了,比如是四聯(lián)發(fā)票的就調(diào)到23就可以。1670K打印機(jī)打印普通文檔打印一半?答:670K打印機(jī)先關(guān)閉打印機(jī),然后按住切紙按鈕開(kāi)機(jī)。打印其它文檔時(shí),只打印一半?答:把打印機(jī)設(shè)置中的紙張?jiān)O(shè)置為A4紙即可。打印發(fā)票的時(shí)候,打印的字體縮小?答:此問(wèn)題一般為670K或KP770的打印機(jī),將打印機(jī)面板上的縮小鍵打開(kāi)了,把縮小或壓縮鍵關(guān)閉即可。在執(zhí)行打印預(yù)覽時(shí)無(wú)法顯示文件內(nèi)容?答:重裝打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序。按打印的時(shí)候打印機(jī)無(wú)動(dòng)作,無(wú)響應(yīng)?答:此問(wèn)題有幾種情況;① 打印機(jī)有沒(méi)有損壞或有沒(méi)有通電;② 數(shù)據(jù)線有沒(méi)有損壞;③ 驅(qū)動(dòng)程序有問(wèn)題或沒(méi)有安裝;④ 電腦主板的打印口損壞。發(fā)票打印時(shí),打印出的票面數(shù)據(jù)字體明顯縮小且整體向左上角移動(dòng),為什么?如何解決?答:出現(xiàn)這種現(xiàn)象,是由于用戶的windows操作系統(tǒng)中將字體設(shè)置為大字體所致。打印發(fā)票時(shí)出現(xiàn)第一聯(lián)沒(méi)有字而其它聯(lián)有字,怎麼辦?答:打印機(jī)上沒(méi)有安裝色帶或色帶破損時(shí),打印的發(fā)票會(huì)出現(xiàn)第一聯(lián)沒(méi)有字而其它聯(lián)有字的現(xiàn)象。三、打印機(jī)問(wèn)題打印出的發(fā)票內(nèi)容是亂碼或打印不出,怎麼辦?答:出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題首先要檢查打印機(jī)是否正常,其次檢查計(jì)算機(jī)是否染上病毒。第二種情況:稽核多繳一、多報(bào)銷(xiāo)售:2004年1月1日多報(bào)銷(xiāo)售100000元,多繳通知書(shū)錄入時(shí)間為2004年6月7日納稅人電子申報(bào)軟件操作:申報(bào)軟件-稅務(wù)憑證管理-納稅申報(bào)調(diào)整單中調(diào)整上期(即5月份)期末有關(guān)數(shù)據(jù):2欄同時(shí)調(diào)減100000元,11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、19欄“應(yīng)納稅額”、24欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”調(diào)減17000元,以及32欄“期末未繳稅額”調(diào)減17000元。三、補(bǔ)稅其它一般納稅人稽核補(bǔ)繳增值稅時(shí),處理類(lèi)型不能選取“其他”補(bǔ)銷(xiāo)項(xiàng)不能選“補(bǔ)稅其它”四、“補(bǔ)稅通知書(shū)”如送達(dá)后,如補(bǔ)稅稅款清繳入庫(kù),則補(bǔ)稅稅款清繳當(dāng)月(所屬期)納稅申報(bào)表主表第27欄“本期已繳納稅額”本月數(shù)、31欄“本期繳納欠繳稅額”本月數(shù)也會(huì)發(fā)生變化。該企業(yè)已完成稅款所屬時(shí)期5月份的申報(bào)。納稅人電子申報(bào)軟件操作:申報(bào)軟件-稅務(wù)憑證管理-納稅申報(bào)調(diào)整單中調(diào)整上期(即5月份)期末有關(guān)數(shù)據(jù):2欄銷(xiāo)售收入期末累計(jì)數(shù)調(diào)增1000000元,11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”期末數(shù)累計(jì)數(shù)、19欄“應(yīng)納稅額”期末數(shù)累計(jì)數(shù)、24欄“應(yīng)納稅額合計(jì)” 期末數(shù)累計(jì)數(shù)和32欄“期末未繳稅額”各調(diào)增170000元。只要?jiǎng)h除重輸就可以了。2做當(dāng)月的報(bào)表時(shí),當(dāng)月數(shù)沒(méi)有累計(jì)進(jìn)累計(jì)數(shù)中?答: 一般是軟件問(wèn)題,需要重裝申報(bào)軟件。2在進(jìn)行“航天Windows版開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入”操作時(shí),系統(tǒng)會(huì)提示“開(kāi)票系統(tǒng)中的商品稅目不正確”,不能導(dǎo)入發(fā)票?答:這是因?yàn)殚_(kāi)票軟件中已開(kāi)發(fā)票的稅目與電子申報(bào)中的稅目不同造成的,在進(jìn)行開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化——已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整時(shí)必須選擇所有已開(kāi)發(fā)票并修改成現(xiàn)在的稅目才可以。答:在補(bǔ)錄銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)所有軟件要求的數(shù)據(jù)必須填寫(xiě),其中注意的是先設(shè)置好“產(chǎn)品|勞務(wù)資料”及“客戶資料”,錄入時(shí)注意開(kāi)票日期、稅率、申報(bào)月份、密文、產(chǎn)品明細(xì)。② 如需修改報(bào)稅期,先選中需修改報(bào)稅期的發(fā)票,在點(diǎn)擊“分類(lèi)”按鈕,選擇“將當(dāng)前所選發(fā)票分配報(bào)稅期間”即可修改報(bào)稅期。2在做“專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù)”時(shí)輸入總金額和稅額保存后會(huì)彈出對(duì)話框提示“稅目資料不正確”?答:輸入“專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù)”時(shí)必須輸入明細(xì)稅目才可以保存。1手工版的普通發(fā)票從什么地方輸入到電腦中?答:從“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理”下“其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理”中錄入,并選擇普通銷(xiāo)售發(fā)票當(dāng)導(dǎo)入了開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)票數(shù)據(jù)并且保存后,再次使用“航天Windows版開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入”界面時(shí)看不到剛才導(dǎo)入的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)?答:“航天Windows版開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入”的功能是導(dǎo)入數(shù)據(jù),如果需要查詢已經(jīng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)則需到“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理”下“防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理”內(nèi)選擇“查詢”按鈕,然后選擇“全部”按鈕即可。1本期認(rèn)證相符但企業(yè)不抵扣(或永遠(yuǎn)不抵扣),應(yīng)如何操作?答:先導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后在查詢出該張發(fā)票,通過(guò)分類(lèi)按鈕將其設(shè)為暫不抵扣(或永遠(yuǎn)不抵扣)即可。1海關(guān)完稅憑證時(shí),海關(guān)編碼無(wú)法輸入。1不允許抵扣的電費(fèi)在哪錄入?答:在表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中錄入1在導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)提示“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間xx月xx日不能小于當(dāng)月報(bào)稅日期xx月xx日”或“文件格式不對(duì)”?答:此種情況一般是稅局提供的進(jìn)項(xiàng)通過(guò)的數(shù)據(jù)文件有問(wèn)題。④ 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額在“附列資料二”中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 部分填入⑤ 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的本年利潤(rùn)合計(jì)填入未分配利潤(rùn)中(56欄)1如何刪除進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?答:首先在“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理”下“防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理”查詢?nèi)堪l(fā)票,然后選擇要?jiǎng)h除的發(fā)票點(diǎn)擊“分類(lèi)”按鈕,再選擇“刪除所選擇的發(fā)票”即可。1填表時(shí)容易出錯(cuò)的地方答:① 上期留抵稅額(13欄)是上個(gè)月的期未留抵稅額(20欄)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),② 期初未繳稅額(25欄)是上個(gè)月的期未未繳稅額(32欄)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),此數(shù)據(jù)是在初始化表或納稅申報(bào)調(diào)整單中填入。申報(bào)表27欄“本期已繳稅額”如何輸入?答:要將稅額拆分在“納稅申報(bào)表的第2231欄中輸入(要根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況來(lái)輸入)在申報(bào)時(shí)提示申報(bào)表25欄數(shù)字不正確,如何修改?答:第一次使用申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行電子申報(bào)的企業(yè)在申報(bào)初始化時(shí)將正確數(shù)字填入初始化表32欄。在點(diǎn)了“生成申報(bào)盤(pán)”或“完稅”后如果發(fā)現(xiàn)報(bào)表中的數(shù)據(jù)需要修改時(shí),提示“當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報(bào)稅,不能修改報(bào)表及發(fā)票資料” 或“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已經(jīng)報(bào)稅,不能修改”無(wú)法修改報(bào)表?答:先進(jìn)入納稅申報(bào)向?qū)Ы缑?,如果是“生成申?bào)盤(pán)”就點(diǎn)“重填申報(bào)表”;如果是“完稅” 就點(diǎn)“撤消申報(bào)”然后再修改相應(yīng)的報(bào)表。上月申報(bào)成功,本月在輸入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候提示“當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報(bào)稅資料,不能修改發(fā)票及憑證資料”?答:在“納稅申報(bào)”下“納稅申報(bào)主界面”內(nèi)選擇“完稅”按鈕即可。就是說(shuō)必須將本月所有的申報(bào)表及其附列資料全
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