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正文內(nèi)容

出口退稅申請辦理流程(參考版)

2024-10-08 22:00本頁面
  

【正文】 第二部分核銷操作流程出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)——批次報審——新建單證回來后的操作——出口收匯——企業(yè)交單——輸入核銷單號——查找——交單——出口退稅——數(shù)據(jù)報送——選擇報送——數(shù)據(jù)查詢——狀態(tài)查詢查詢核銷核銷系統(tǒng)——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)提取——全部——開始折算率——起始日期——截止日期(指款項發(fā)生周期)批次報審——新建——貿(mào)易方式——一般貿(mào)易——核銷單信息——添加——收匯水單信息——添加保存——預(yù)覽打印——放入待報郵箱數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報送——核銷數(shù)據(jù)報送——開始第三部分出口退稅操作提交三天后,進入外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)進行退稅,操作如下:外貿(mào)企業(yè)退稅申報系統(tǒng)——用戶名(小寫sa)——確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口明細申報數(shù)據(jù)錄入——增加1)關(guān)聯(lián)號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)2)申報年月:報關(guān)單所屬期3)申報批次:014)序號:0001 逐筆5)報關(guān)單號:海關(guān)編號后9位加三位商品序號,共12位6)出口日期:報關(guān)單出口日期7)美元離岸價:出口發(fā)票銷售總額,(逐筆,不是合計)8)核銷單號:9)商品代碼:報關(guān)單上的商品編號10)出口數(shù)量11)審核認可基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入——增加1)關(guān)聯(lián)號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)2)申報年月:報關(guān)單所屬期3)申報批次:014)序號:00015)發(fā)票號碼:進貨發(fā)票號碼6)發(fā)票代碼:進貨發(fā)票代碼7)進貨憑證號:進貨發(fā)票代碼加進貨發(fā)票號碼8)發(fā)票開票日期:進貨發(fā)票日期9)商品代碼:報關(guān)單商品編號10)稅率:進貨發(fā)票稅率11)審核認可數(shù)據(jù)加工處理:按順序逐項檢查生成預(yù)申報數(shù)據(jù):保存E盤預(yù)審反饋處理——確認正式申報數(shù)據(jù)退稅正式申報——查詢本次申報數(shù)據(jù)——出口/進貨明細申報查詢——退稅匯總申報錄入——增加——選擇月份打印必須要在擴展功能處打印——打印EXCEL打印報表:1)外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表一式二份2)外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表一式二份3)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式二份填寫《退稅申請書》其中增值稅內(nèi)容不用填生成申報盤——退稅正式申報——生成退稅申報軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤1)審核反饋處理——已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——篩選——填寫關(guān)聯(lián)號——確定——認可申報以上操作完畢后把資料交到退稅分局,相關(guān)報表、封面、封底要求:1)進貨增值稅發(fā)票2)廣東出口商品統(tǒng)一發(fā)票3)報關(guān)單4)A盤5)報關(guān)單6)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式四份7)出口收匯批次核銷信息登記表8)外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報有一式一份外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表一式三份裝訂方式靠下方向裝訂。附:銷售:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入出口銷售轉(zhuǎn)出不予免抵:借:主營業(yè)務(wù)成本出口成本借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)收匯:借:銀行存款(美元戶)貸:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收外匯賬款)計算出口退稅:借:應(yīng)收賬款或應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅金出口退稅收到退稅款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款或應(yīng)收出口退稅基本上就這些了,其他基本與內(nèi)貿(mào)相同。、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等);三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)()錄入出口退稅信息,做預(yù)申報;四、預(yù)申報通過后,使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)()正式申報;五、收到出口退稅款:將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查;六、裝訂出口退稅申報資料:退稅憑證復(fù)印件、正式申報后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進貨明細表、出口明細表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。出口退稅日常申報(明細)表裝訂冊(里面一般把出口退稅匯兌申報表、出口退稅出口明細申報表、出口退稅進貨明細申報表訂在一起)。(出口退稅聯(lián))(出口退稅聯(lián))(抵扣聯(lián)已認證)(蓋公章)。再然后就是辦理退稅了,在這個系統(tǒng)中填表然后打印出來,這個程序倒是不很難,但不是在這里一句兩句能說清楚的,你再咨詢吧,總的過程就是這樣的。每次出口之前,先要在電子口岸系統(tǒng)中申請核銷單,然后到外管局去領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單,接下來再到電子口岸系統(tǒng)中備案,就是出口口岸在哪里要在網(wǎng)上備案,這時合同,發(fā)票,箱單等你也應(yīng)該做好了,隨同核銷單一同報關(guān)出口。打開中國電子口岸首頁 登錄系統(tǒng)在此界面進行申報,申報通過審核后,外幣匯款會進入公司外幣戶,外幣可結(jié)匯到公司人名幣戶口,那么貨款就可以進行支付了。出口退稅資料不得使用釘書機,需用內(nèi)線裝訂或膠水粘貼第四篇:出口退稅流程貨物報關(guān)出口后,報關(guān)單退下來之后便可以進行企業(yè)免、抵、退申報一、開具出口發(fā)票打開國稅申報系統(tǒng)開具出口發(fā)票點擊進入電子發(fā)票,開具出口發(fā)票。整理裝訂單證按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。生成申報軟盤共12個文件:建議:每一次申報按“申報年月+批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號重復(fù)。注意一點:匯總表上的應(yīng)退稅額和進貨稅額可能和明細表上有點小差異,修改的方法是:1應(yīng)退稅額要達到三表統(tǒng)一2進項稅額要求和進貨明細表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一,和出貨不統(tǒng)一,不影響退稅申報上述操作后,若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù),點擊“撤銷本次申報”,重新進行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。注意以下內(nèi)容是否有誤:申報年月 申報批次 總進項金額 申報退稅額 打印匯總表,同上。打印明細申報表:在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中,執(zhí)行“擴展功能”申報表打印,預(yù)覽無誤后,點擊打印及可。(四)、退稅正式申報正式申報:執(zhí)行“預(yù)審反饋處理確認正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。(三)、預(yù)申報及預(yù)審1稅務(wù)機關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下,進行如下處理:預(yù)
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