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正文內(nèi)容

法院審計整改工作經(jīng)驗交流材料(參考版)

2024-09-30 23:51本頁面
  

【正文】 第4頁 共4頁。二是建立登記制度,對全院固定資產(chǎn)作全面清理,登記造冊入帳,對各部門購置的電腦、照相機、攝像機等設備實行專人管理,完善領用手續(xù),任何部門和個人不得以任何理由侵占、私分、挪用單位的資產(chǎn)。各部門購置屬于政府采購目錄限額規(guī)定范圍內(nèi)的物品,應事先提出書面申請,經(jīng)辦公室審核后,由辦公室向市政府采購中心報送購置商品計劃,并按規(guī)定項目劃轉資金,物品購回后,使用單位驗收合格后在發(fā)票上簽收。二是對會議費、招待費、辦公費的使用實行限額控制,對財務報賬手續(xù)報銷票據(jù)作出了16條具體規(guī)定,補助福利由院統(tǒng)一發(fā)放,杜絕損失浪費現(xiàn)象;三是嚴格執(zhí)行銀行開戶、集中支付、政府采購、收支兩條線等財政政策,大型購置和基建開支由院長辦公會討論決定。 二、嚴格財務管理 市中院在20*年對財務管理機構在進行調整,全院財務統(tǒng)一劃歸司法行政處管理,機關財務收支及固定資產(chǎn)、裝備購置及
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