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財務(wù)收支的自查報告范文(參考版)

2024-09-29 20:36本頁面
  

【正文】 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提高服務(wù)水平,出色完成本職工作。 協(xié)助科長起草相關(guān)的文字材料。 負(fù)責(zé)財政集中支付的支付憑證打印及對賬等相關(guān)工作。 根據(jù)審核無誤的原始憑證,按照財會制度的規(guī)定,及時編制分局事業(yè)部分的記賬憑證。經(jīng)上述有關(guān)人員審批的業(yè)務(wù),若出現(xiàn)違紀(jì)問題,將按照有關(guān)法規(guī)給予處理。 五、財務(wù)收支審批人員的責(zé)任。財務(wù)科長rarr。職能部門負(fù)責(zé)人(正職)rarr。經(jīng)辦人rarr。局長。分管領(lǐng)導(dǎo)rarr。借款人rarr。 四、財務(wù)收支審批程序。金額在人民幣20,000元以上的重大收支項目,必須經(jīng)局長辦公會議集體決策后方可實施。我局各種財務(wù)收支項目,凡金額在人民幣500元(含500元)以上的,必須經(jīng)局長審批方可辦理。以明確責(zé)任。 二、財務(wù)收支審批人員。 四、存在問題 通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。 三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)
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