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5審計(jì)局行政執(zhí)法監(jiān)督制度5篇(參考版)

2024-09-11 21:09本頁(yè)面
  

【正文】 。 三、評(píng)議考核結(jié)果作 為年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)的主要指標(biāo)。 。二是審核是否存在一票否決事項(xiàng):未按審計(jì)方案要求和法定審計(jì)程序規(guī)定事實(shí)施審計(jì),或者采取審計(jì)方法不當(dāng),造成方案確定的查證事項(xiàng)不能全面完成,未能如實(shí)揭露問題或者審計(jì)認(rèn)定事實(shí)失實(shí),執(zhí)法行為不當(dāng),后果嚴(yán)重的;擅自放棄對(duì)在 審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重要線索而不深入查證,造成嚴(yán)重違法違紀(jì)行為未能揭露的;隱瞞、夸大、縮小被審計(jì)單位違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的事實(shí),向局提交內(nèi)容虛假的審計(jì)報(bào)告的;私自與被審計(jì)單位協(xié)商處理意見和對(duì)查出的問題進(jìn)行結(jié)論的;違反審計(jì)紀(jì)律濫用職權(quán)、徇私舞弊的;引起行政復(fù)議及訴訟并判決撤銷原決定;泄露秘密,造成不良影響和后果的。根據(jù)評(píng)議結(jié)果,局考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn) 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 行審核。 ② 按照最后得分,再按好( 90— 100分)、較好( 80— 89分)、一般( 60— 79分)、較差( 60分以下)確定每個(gè)項(xiàng)目檔次。具體計(jì)算方法為。 。 。 。 (二)考核程序和方法 考核采取項(xiàng)目小組自評(píng)、考核領(lǐng)導(dǎo)小組抽查。 審計(jì)結(jié)果利用( 10 分) ① 審計(jì)結(jié)果能針對(duì)存在問題提出處理意見建議,對(duì)一些苗頭性傾向性問題能分析原因并從客觀制度上提出堵塞漏洞管理的意見和建議( 6 分); ② 提出審計(jì)建議得到采納,促成區(qū)及部門廢除或修改、制定規(guī)章制度的;審計(jì)結(jié)果 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 報(bào)告得到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的批示;審計(jì)結(jié)果被區(qū)及上級(jí)部門采用。 審計(jì)揭露問題( 20分)。 。 審計(jì)檔案( 5 分)。 審計(jì)紀(jì)律( 5 分)。 審計(jì)程序( 9 分)。 審計(jì)文書( 19 分)。 審計(jì)工作底稿( 5 分)。 審計(jì)日記( 5 分)。 審計(jì)證據(jù)( 5分)。審計(jì)方法手段( 2 分)。不存在所列情況時(shí)不 1 扣分 .審計(jì)方案( 5 分)。 。將審計(jì)項(xiàng)目分為一般項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目?jī)煞N類型,一般項(xiàng)目從審計(jì)進(jìn)點(diǎn)到向被審計(jì)單位送出征求意見的審計(jì)報(bào)告,原則上控制在 20 工作日(其中外業(yè) 10 個(gè)工作日,內(nèi)業(yè) 10 個(gè)工作日),最長(zhǎng)不得突破 30個(gè)工作日;因特殊情況需要突破時(shí)間須經(jīng)局研究批準(zhǔn)。滿分 10 分。每個(gè)檔次分別為:好 90— 100 分、較好 80— 89 分、一般 60— 79 分、較差60分以下。公平、公正、公開的原則;效率質(zhì)量相統(tǒng)一的原則;局領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議和群眾評(píng)議相結(jié)合的原則。 第五篇: xx 審計(jì)局行政執(zhí)法考核評(píng)議制度 xxx 審計(jì)局行政執(zhí)法考核評(píng)議制度 為提高審計(jì)的效率和質(zhì)量,明確職責(zé)和任務(wù),促進(jìn)崗位責(zé)任制和行政執(zhí)法責(zé)任制的落實(shí),形成良好的責(zé)任意識(shí)和效率、質(zhì)量的責(zé)任機(jī)制,制定本制度。對(duì)錯(cuò)案責(zé)任人和有下列執(zhí)法違法、違紀(jì)現(xiàn)象的責(zé)任人進(jìn)行處理: 截留、私分、使用、損毀罰沒物品的; 對(duì)不使用省統(tǒng)一制定的罰沒款發(fā)票和沒收財(cái)物單據(jù)的: 在執(zhí)法中為牟取私利,應(yīng)當(dāng)立案查處而不立案查處的,應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)而不移送的; 執(zhí)法人員利用職務(wù)上便利,收受他人賄賂,截取私分罰沒款的。 二、 局執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)就法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢,有權(quán)調(diào)閱行政執(zhí)法案卷和其他相關(guān)材料。 一、局執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)對(duì)本部門執(zhí)法單位的具體行政行為的合法性和適當(dāng)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第二十五條本制度自公布之日起施行。 第二十四條成立局審計(jì)執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)投訴的受理和處理工作,查處結(jié)果及時(shí)告知投訴人。 第二十二條我局將通過審計(jì)行政復(fù)議和審計(jì)行政訴訟、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施情況檢查及有關(guān)單位、人員舉報(bào)等環(huán)節(jié)和方式,發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員執(zhí)法過錯(cuò)行為。 第二十一條審計(jì)人員如違反第十九條、第二十條規(guī)定,將依法追究責(zé)任。 (七)不準(zhǔn)向被審計(jì)單位提出與審計(jì)工作無(wú)關(guān)的要求。 (五)不準(zhǔn)無(wú)償使用被審計(jì)單位的通信工具和辦公用品。確因?qū)徲?jì)工作需要臨時(shí)使用被審計(jì)單位的交通工具時(shí),要據(jù)實(shí)支付。因特殊情況確需在被審計(jì)單位就餐的,費(fèi)用自理,據(jù)實(shí)支付。因特殊情況確需在被審計(jì)單位安排住宿的,費(fèi)用 自理,據(jù)實(shí)支付。 (一)不隱瞞、變更查出的被審計(jì)單位違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的事實(shí),不提交內(nèi)容虛假的審計(jì)報(bào)告; (二)個(gè)人不單獨(dú)與被審計(jì) 單位商談審計(jì)組提出的審計(jì)事項(xiàng)處理意見; (三)不以審計(jì)成果進(jìn)行交易,謀取私利,不擅自同意被審計(jì)單位暫緩或不執(zhí)行審計(jì)決定的; (四)不泄露在執(zhí)行公務(wù)中知悉的國(guó)家秘密、形成的秘密文件材料和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密,不違規(guī)泄露審計(jì)工作內(nèi)情,以免造成不良影響; (五)按規(guī)定實(shí)施行政強(qiáng)制措施,以免給被審計(jì)單位造成損失; 第二十條審計(jì)人員必須嚴(yán)格遵守審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律 第 15 頁(yè) 共 22 頁(yè) 和規(guī)定,簡(jiǎn)稱 “ 八不準(zhǔn) ” 紀(jì)律。審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)聽證主持人提出的審計(jì)聽證建議進(jìn)行審查,作出決定。 (三)審計(jì)聽證會(huì)應(yīng)當(dāng)指定非本案審計(jì)人員主持。 (二)審計(jì)機(jī)關(guān)收到審計(jì)聽證申請(qǐng)后,對(duì)符合審計(jì)聽證申請(qǐng)條件的,應(yīng)當(dāng)在舉行審計(jì)聽證會(huì)七日前向當(dāng)事人送達(dá)審計(jì)聽證會(huì)通知書,告知當(dāng)事人舉行審計(jì)聽證會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)。 (十三)審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定書送達(dá)之日起九十日內(nèi),了解審計(jì)意見的采納情況,監(jiān)督檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況;如發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位超過九十日未執(zhí)行審計(jì)決定的,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令執(zhí)行;仍
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