【摘要】----1.目的定期審核公司各部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部審核活動(dòng)。3.職責(zé)在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。各部門負(fù)責(zé)人配合審核工作。4.工作程序由管理者代表制訂年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃
2025-07-17 17:05
【摘要】更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn):好好學(xué)習(xí)社區(qū)文件編號(hào):Q/ATOPU—801—20xx東莞市某消防器材公司內(nèi)部審核程序第次修改第1頁(yè)共4頁(yè)1.目的定期審核公司各部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。
2025-07-17 17:08
【摘要】----1.目的定期審核公司各部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部審核活動(dòng)。3.職責(zé)在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。各部門負(fù)責(zé)人配合審核工作。4.工作程序由管理者代表制訂年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃,經(jīng)
【摘要】目錄章節(jié)名稱對(duì)應(yīng)GB/T19001—2008條款頁(yè)碼0體系概述1管理者代表任命書(shū)2企業(yè)概況(含組織架構(gòu)及各部門職責(zé))3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系的總要求質(zhì)量管理體系文件要求文件控制記錄控制
2025-06-20 12:52
【摘要】----1.目的針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格,采取措施,消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格再度發(fā)生。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程。3.職責(zé)不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制訂和實(shí)施。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品故障的技術(shù)原因分析。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集和整理顧客信息并反饋給有關(guān)部門。品質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正措施
2025-07-17 17:15
【摘要】----1.目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理,用以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有相關(guān)記錄。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量工作范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識(shí)、貯存和管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的格式制訂
2025-07-17 17:06
【摘要】----1.目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2.適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件。辦公室負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)
【摘要】東莞市某某塑膠制品有限公司程序文件內(nèi)部審核管理程序文件編號(hào)JD-ICTI-P-021發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第2頁(yè)共7頁(yè)文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期擬定審核批準(zhǔn)
2024-08-19 21:10
【摘要】----1.目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制,確保不合格品不流入下道工序或出廠。2.適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生不合格品的處理。3.職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供不合格品的超差情況,參與不合格品的審理,負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理工作。不合格品審理組:品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理,技術(shù)部、生產(chǎn)部參加不合格
2025-04-15 00:54
【摘要】1目的為確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn),特制訂本程序,以定期或不定期審查質(zhì)量管理體系中各要求事項(xiàng)之實(shí)施狀況是否達(dá)到要求。2適用范圍 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定、事項(xiàng)與實(shí)施部門,皆為審核范圍。3職責(zé)和權(quán)限:審核計(jì)劃的批準(zhǔn),審核結(jié)果之最終承認(rèn)。審核組長(zhǎng):擬定具體的審核計(jì)劃,并主導(dǎo)當(dāng)次的審核全過(guò)程活動(dòng)。:審核之執(zhí)行。:審核后不符合事項(xiàng)的糾正與預(yù)防處理。4術(shù)語(yǔ)
2025-07-12 12:56
【摘要】中山UU服裝有限公司程序文件內(nèi)部審核程序編號(hào):S-QP-16版本/修改狀態(tài):A/0生效日期:2002年3月日頁(yè)碼:第1頁(yè),共5頁(yè)擬制:朱文君審核:\批準(zhǔn):1.目的為查明質(zhì)量管理體系活動(dòng)和結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文件規(guī)定,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,采取糾
2025-07-10 14:28
【摘要】普源科技有限公司編號(hào)COP程序文件版本01文件名稱:內(nèi)部品質(zhì)審核程序責(zé)任部門QMR制定日期頁(yè)次1/3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:品質(zhì)系統(tǒng)代表: 版號(hào)修訂內(nèi)容日期01重新修訂
2025-07-10 14:59
【摘要】----文件管理程序文件編號(hào):QP-0401制訂單位:行政部(文控)版本版次:A/0編訂日期:20xx-03-15修訂日期:無(wú)生效日期:20xx-03-15序號(hào)分發(fā)部門分發(fā)分?jǐn)?shù)序號(hào)分發(fā)部門分發(fā)分?jǐn)?shù)1總經(jīng)理1
2025-06-08 19:48
【摘要】5/5內(nèi)部質(zhì)量審核程序批準(zhǔn)版本修訂歷史記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A02換版下發(fā)王櫻潤(rùn)A1
2025-07-10 16:30