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正文內(nèi)容

工廠標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證管理(參考版)

2025-07-17 23:08本頁(yè)面
  

【正文】 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14 / 14。(3)推進(jìn)小組在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改。(2)管理者代表編制環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核計(jì)劃,由推進(jìn)小組負(fù)責(zé)具體的執(zhí)行。6.環(huán)境管理體系的評(píng)審與改進(jìn)操作要點(diǎn)。(2)組織生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)環(huán)境管理體系文件的相關(guān)規(guī)定。5.環(huán)境管理體系的運(yùn)行操作要點(diǎn)。(1)環(huán)境管理體系推進(jìn)小組收集大量的資料,結(jié)合工廠的現(xiàn)狀,按照計(jì)劃進(jìn)行體系的文件編寫(xiě)。(2)根據(jù)會(huì)議的有關(guān)精神與批示,環(huán)境管理體系推進(jìn)小組負(fù)責(zé)制訂環(huán)境管理體系的建立計(jì)劃表,要將時(shí)間具體到天,并在每一項(xiàng)步驟后明確負(fù)責(zé)人。3.環(huán)境管理體系策劃階段操作要點(diǎn)。(2)環(huán)境管理體系推進(jìn)小組負(fù)責(zé)具體的評(píng)審過(guò)程,收集與工廠的生產(chǎn)環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)與實(shí)際現(xiàn)狀資料等。2.初始環(huán)境的評(píng)審操作要點(diǎn)。(4)制訂環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施計(jì)劃。(2)任命管理者代表。環(huán)境管理體系建立與實(shí)施計(jì)劃表環(huán)境管理體系建立階段具體時(shí)間負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備階段 年 月 日至 年 月 日 初始環(huán)境評(píng)審階段 年 月 日至 年 月 日 環(huán)境管理體系策劃階段 年 月 日至 年 月 日 環(huán)境管理體系文件編寫(xiě) 年 月 日至 年 月 日 環(huán)境管理體系的運(yùn)行 年 月 日至 年 月 日 環(huán)境管理體系的評(píng)審與改進(jìn) 年 月 日至 年 月 日 三、環(huán)境管理體系建立與實(shí)施中的操作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備階段操作要點(diǎn)。二、環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施計(jì)劃1.環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施將從 年 月 日至 年 月 日開(kāi)展。4.滿足顧客要求,提高市場(chǎng)份額。3.降低成本、節(jié)能降耗。2.推進(jìn)清潔生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防。在環(huán)境管理體系的實(shí)施中,工廠要對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià),選出重大環(huán)境因素,并需要對(duì)工廠的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)等方面進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)文件化的體系進(jìn)行培訓(xùn)、控制、監(jiān)控與改進(jìn)。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。2.文件的持有部門(mén)或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單,以便于檢索并了解文件變動(dòng)的情況。第13條 文件的保管。第12條 文件的借閱。2.文件的更改通知、更改換頁(yè)及換版的文件一律歸檔。第11條 文件的歸檔。2.對(duì)于外來(lái)文件,檔案管理員應(yīng)建立收發(fā)臺(tái)賬,以便追溯其來(lái)源和分布。第10條 外來(lái)文件的管理。1.文件如果不適合工廠發(fā)展的需要應(yīng)重新修訂或更換,主管副總在新文件發(fā)布后五日內(nèi)通知有關(guān)部門(mén)換用新文件。3.如文件需要更改,由原編制人員或主管副總指定的人員填寫(xiě)更改通知單,經(jīng)原審批人員或經(jīng)授權(quán)人員審批后實(shí)施更改,并在手冊(cè)或程序文件修改記錄表上登記。1.質(zhì)量手冊(cè)與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審,每年復(fù)審一次。如文件發(fā)生破損,由文件執(zhí)行部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),由主管副總批準(zhǔn)后由資料管理員發(fā)放、收回破損的文件,并在備注欄中注明“更換”字樣。3.其他質(zhì)量文件由文件編制部門(mén)根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放給相關(guān)部門(mén),領(lǐng)用人在文件領(lǐng)用登記表上簽字。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件發(fā)放范圍為總經(jīng)理、主管副總及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。第7條 文件的發(fā)放。2.各文件之間是否具有協(xié)調(diào)性。文件審批的主要內(nèi)容有以下幾點(diǎn)。第6條 文件的審批。主管副總負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系小組編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》各個(gè)章節(jié),手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào),避免重復(fù)與遺漏。程序文件為受控文件。上述文件和資料又分為受控文件和非受控文件。3.外來(lái)文件。工廠質(zhì)量體系文件可分為以下四類、1.質(zhì)量手冊(cè)。第3條 責(zé)任權(quán)限工廠主管副總負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理部門(mén)相關(guān)人員編制、修訂、管理質(zhì)量管理體系的“手冊(cè)”和“程序文件”,并對(duì)質(zhì)量體系文件的內(nèi)容進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與控制;各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各部門(mén)的質(zhì)量體系文件和資料的管理;檔案管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、歸檔工作。第2條 范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 質(zhì)量體系文件控制制度制度名稱質(zhì)量體系文件控制制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1條 目的。第8條 本制度由質(zhì)量管理部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果的分析中應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系活動(dòng)是否適合于達(dá)到既定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。(2)在現(xiàn)場(chǎng)審核階段,要對(duì)實(shí)際的質(zhì)量活動(dòng)是否與質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)或程序文件的規(guī)定相一致進(jìn)行審核。2.質(zhì)量體系審核分為文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩個(gè)階段。第7條 質(zhì)量管理體系的審核與評(píng)審。(3)相關(guān)部門(mén)要針對(duì)質(zhì)量管理體系試運(yùn)行暴露出的問(wèn)題制定糾正措施。(1)有針對(duì)性地宣傳質(zhì)量管理體系文件,
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