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正文內(nèi)容

sap標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)教材2-訂單管理(參考版)

2025-07-17 16:25本頁面
  

【正文】 9. 何時(shí)以及如何創(chuàng)建會計(jì)憑證?當(dāng)您保存發(fā)票時(shí)。7. 您如何檢查工廠和某位置物料的庫存數(shù)量?通過使用庫存總覽。 4. 交貨過程中在哪一步貨物真正運(yùn)送到客戶?一旦開始過帳發(fā)貨,則可認(rèn)為貨物運(yùn)送到客戶5. 列出 COM 循環(huán)中在交貨過程階段您所做的三項(xiàng)活動。憑證行項(xiàng)目,該憑證行項(xiàng)目含有所訂購物料的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)產(chǎn)生的編碼63 點(diǎn)擊圖標(biāo)來訪問自檢問題。 帳戶-客戶1為了查詢現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的次數(shù),金庫應(yīng)用程序使用起息日。 發(fā)票的金額-金額 貨幣/比率-UNI 公司代碼-1000 過帳 174。 財(cái)務(wù)會計(jì) 174。62 過帳支付到您跟蹤的發(fā)票并記錄支付憑證編號。 點(diǎn)擊 [Enter] 圖標(biāo)使用客戶編號來查找外部付款發(fā)票數(shù)量。 科目 174。 財(cái)務(wù)會計(jì) 174。驗(yàn)證顯示交貨和對于處理過的銷售訂單相關(guān)的會計(jì)憑證。但是出具發(fā)票憑證沒有計(jì)劃行。 在創(chuàng)建發(fā)票時(shí)刷新什么? R/3 系統(tǒng)刷新銷售訂單、交貨、會計(jì)憑證和收益分析。 憑證流程會計(jì)憑證: 系統(tǒng)產(chǎn)生的編號 56 點(diǎn)擊圖標(biāo)來訪問自檢問題。 顯示 174。 出具發(fā)票 174。菜單路徑:后勤 174。 標(biāo)題 174。 顯示 174。 出具發(fā)票 174。菜單路徑:后勤 174。 標(biāo)題 174。 顯示 174。 出具發(fā)票 174。菜單路徑:后勤 174。 點(diǎn)擊 [執(zhí)行] 圖標(biāo)522 保存發(fā)票并記錄憑證編號。 出具發(fā)票憑證 174。 銷售和分銷 174。521 使用在最近主題中創(chuàng)建的交貨創(chuàng)建發(fā)票。 環(huán)境 174。 訂單 174。 銷售和分銷 174。 單元:客戶訂單管理循環(huán)主題:出具發(fā)票51 檢查銷售訂單的狀態(tài)和要被出發(fā)票的相關(guān)交貨(在本單元前面創(chuàng)建的)的狀態(tài)。(對/錯(cuò))? 對。當(dāng)您過帳發(fā)貨時(shí),R/3 系統(tǒng)自動更新要交付的數(shù)量。您用什么功能顯示庫存數(shù)量?R/3 系統(tǒng)在什么時(shí)候更新與交貨相關(guān)的庫存數(shù)量? 庫存總覽。交貨計(jì)劃: 0(減少了3)48 在進(jìn)入下一個(gè)主題之前,請回答下列問題。 點(diǎn)擊 [執(zhí)行] 圖標(biāo)使用替代進(jìn)程來顯示庫存總覽:初始屏幕。 庫存 174。 庫存管理 174。菜單路徑:后勤 174。訂單(總體處理狀態(tài)):完成交貨(總體處理狀態(tài)):正被處理WMS 運(yùn)輸訂單(總體處理狀態(tài)):完成GD 發(fā)貨:交貨(總體處理狀態(tài)):完成47 顯示替代進(jìn)程。 憑證流程461 查證庫存移動和已創(chuàng)建的會計(jì)憑證。 顯示 174。 運(yùn)送 174。 菜單路徑:后勤 174。 交貨 174。 銷售和分銷 174。45 過帳發(fā)貨(即發(fā)放交貨)。交貨數(shù)量: 3提貨數(shù)量:3444 顯示銷售訂單的憑證流程并記錄交貨和運(yùn)輸訂單的狀態(tài)。 接受的提貨數(shù)量 - 1442 保存運(yùn)輸訂單并記錄憑證編號。 交貨 - 系統(tǒng) - 從 413 產(chǎn)生的編號 倉庫編號 - 010 運(yùn)輸訂單 174。 提貨 174。 銷售和分銷 174。在完成數(shù)據(jù)輸入后,按 [Enter]。 點(diǎn)擊 [執(zhí)行] 圖標(biāo)交貨計(jì)劃:344 創(chuàng)建運(yùn)輸訂單并記錄交貨憑證的后續(xù)變化。 庫存 174。 庫存管理 174。 后勤 174。菜單路徑:系統(tǒng) 174。顯示工廠 1000里物料3的庫存總覽并在發(fā)放交貨之前記錄計(jì)劃的交貨數(shù)量。 環(huán)境 174。 訂單 174。 銷售和分銷 174。42 顯示銷售訂單的憑證流程并記錄訂單和交貨的狀態(tài)。系統(tǒng)產(chǎn)生的編號通過遵循下面的菜單路徑:銷售憑證 174。從交貨創(chuàng)建-總覽:數(shù)量屏幕,總覽 174。 在創(chuàng)建交貨屏幕,輸入上面的數(shù)據(jù)并點(diǎn)擊 [Enter] 圖標(biāo)。 交貨 174。 銷售和分銷 174。 單元:客戶訂單管理主題:交貨41 創(chuàng)建交貨并記錄產(chǎn)生的交貨編號。表頭包含應(yīng)用于整個(gè)訂單的并且與客戶相關(guān)的信息。銷售訂單的三個(gè)主要組成部分是什么?每一個(gè)組成部分包含有什么數(shù)據(jù)類型?標(biāo)題、憑證行項(xiàng)目、計(jì)劃行。這個(gè)功能描述了特定的業(yè)務(wù)交易憑證,例如銷售憑證?!苯回?、運(yùn)輸訂單。 __________ 174。在客戶訂單管理循環(huán)中產(chǎn)生的銷售憑證的典型流程是“訂單 174。 顯示憑證流程。 環(huán)境 174。 訂單 174。 銷售和分銷 174。 項(xiàng)目10: 系統(tǒng)產(chǎn)生的項(xiàng)目20: 系統(tǒng)產(chǎn)生的 項(xiàng)目30: 系統(tǒng)產(chǎn)生的25 為銷售訂單檢查憑證流程并記錄狀態(tài)。 項(xiàng)目 174。 項(xiàng)目 174。 按 [Enter] 并選擇第二個(gè)憑證行項(xiàng)目 174。 訂單 174。 銷售和分銷 174。 運(yùn)送工廠:1000路線:R0002524 為每一個(gè)項(xiàng)目顯示并記錄已確定的計(jì)劃行日期。 轉(zhuǎn)到 174。 顯示174。 銷售 174。菜單路徑:后勤 174。從顯示標(biāo)準(zhǔn)訂單:總覽屏幕,選擇銷售附簽。 創(chuàng)建 174。 銷售 174。菜單路徑:后勤 174。如果出現(xiàn)這種情況,在您繼續(xù)練習(xí)之前,請咨詢老師。系統(tǒng)產(chǎn)生的編號如果遺漏了需要的數(shù)據(jù)(例如采購訂單編號),您收到一條訂單不完整的系統(tǒng)信息。 創(chuàng)建 174。 銷售 174。采購訂單客戶:客戶1采購訂單編號:PO321要求的交貨日期:從今天開始第五天物料       數(shù)量物料3   3物料1    4物料2   4菜單路徑:后勤 174。 6. 在 COM 循環(huán)中系統(tǒng)何時(shí)更新存貨數(shù)量?7. 如何查看工廠或某位置的庫存數(shù)量?8. 您在 COM 循環(huán)的哪一步創(chuàng)建發(fā)票?9. 會計(jì)憑證在何時(shí)并如何產(chǎn)生?10. 您使用什么業(yè)務(wù)為客戶顯示未清發(fā)票? R/3 系統(tǒng)版本 LO150銷售和分銷的過程客戶訂單管理循環(huán)答案 單元:客戶訂單管理循環(huán) 主題:銷售訂單處理21 為指定客戶創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單并記錄銷售訂單的憑證編號。4. 交貨過程中,在哪一步貨物真正運(yùn)送到客戶?5. 列出 COM 循環(huán)里在交貨階段中您所做的三個(gè)活動。 為單個(gè)或集體發(fā)票過帳收款。 完成發(fā)票并自動更新收入帳戶。 給客戶下達(dá)交貨并為物料自動更新庫存。 為客戶提貨和發(fā)貨。 在客戶需求和物料可用性的基礎(chǔ)上排產(chǎn)。 回答客戶關(guān)于交貨、計(jì)劃期限、價(jià)格、訂單狀態(tài)和項(xiàng)目狀態(tài)以及其他銷售信息。 接受電話定單。 過帳支付到客戶的帳戶。 給交貨出發(fā)票。 定位銷售訂單、交貨和發(fā)票并匯報(bào)相關(guān)信息。 創(chuàng)建簡單的銷售訂單。 解釋在客戶訂單管理循環(huán)中標(biāo)準(zhǔn)訂單管理的流程。_______________________________________________________ 63 在進(jìn)入下一個(gè)主題之前,請回答下列問題。 帳戶-客戶1金庫應(yīng)用程序使用起息日定義現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的次數(shù)。 發(fā)票的金額-金額 貨幣/比率-UNI 公司代碼-1000 62 過帳付款到您跟蹤的發(fā)票并記錄支付憑證編號。使用客戶編號來查找外部付款的發(fā)票數(shù)量。61 查找與公司代碼 1000 進(jìn)行交易的客戶1外部付款的發(fā)票記錄。對于付款過程的這此檢查,項(xiàng)目組將首次對于客戶帳戶顯示所有未清發(fā)票。在作了支付調(diào)整之后,MSI 過帳客戶付款到發(fā)票并自動結(jié)算每個(gè)客戶帳戶。 自動結(jié)算客戶帳戶。 人工過帳付款。 在每天和每月的基礎(chǔ)之上檢查未清項(xiàng)。會計(jì)憑證:_______________________________________________________ 56 在進(jìn)入下一個(gè)主題前,請回答下列問題。支付條款:_______________________________________________________ 54 顯示發(fā)票并記錄憑證行項(xiàng)目的參考憑證。522 保存發(fā)票并記錄憑證編號。 訂單(總體處理狀態(tài)):_______________________________________________________交貨(總體處理狀態(tài)):_______________________________________________________ 52 創(chuàng)建發(fā)票并記錄生成的發(fā)票編號。最后,您將檢查為訂單的單據(jù)流程以確保創(chuàng)建了會計(jì)憑證并更新了總帳科目。為了確保出具發(fā)票部門能夠得到發(fā)票信息,您應(yīng)顯示發(fā)票并查證客戶接受了正確的支付條款。為了檢測 R/3 系統(tǒng)的出具發(fā)票功能,您應(yīng)檢查訂單的狀態(tài)和已經(jīng)檢查過的交貨的狀態(tài)。 在創(chuàng)建發(fā)票后,其副本交
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