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高新區(qū)項目推進辦公室20xx年度部門預算公開(參考版)

2025-07-03 10:54本頁面
  

【正文】 (各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除) 24 / 24。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入(含上級補助收入、政府(專項)資金撥款、其他收入)等。二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金(含公共財政撥款、省市補助、省市???、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入)、專項收入(含罰沒收入安排的資金、專項收入安排的資金)。高新區(qū)項目推進辦公室 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 萬元,本年數小于上年預算數的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定、省市縣“十項”規(guī)定等,控減培訓費支出。 .公務接待費預算支出 萬元,本年數小于上年預算數的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定、省市縣“十項”規(guī)定、禁止公務接待用酒。其中:()公務用車購置預算支出 萬元,主要用于購置一輛公務用車。具體情況如下:.因公出國(境)費預算支出 萬元,與上年一樣,因此無增減變化。十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出萬元,與去年相比持平。(2) 公用經費 萬元。九、一般公共預算基本支出預算表情況說明高新區(qū)項目推進辦公室年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 萬元,其中:((一)人員經費 萬元。八、一般公共預算支出預算表情況說明高新區(qū)項目推進辦公室年一般公共預算財政撥款支出預算 萬元,與上年相比增加 萬元,增加 。七、政府性基金支出預算表情況說明高新區(qū)項目推進辦公室年政府性基金支出預算支出 萬元。(二)公用經費 萬元。 六、財政撥款基本支出預算表情況說明高新區(qū)項目推進辦公室年度財政撥款基本支出預算 萬元,其中:(一)人員經費 萬元。與上年相比增加 萬元,增加 。主要原因是增加錦輪產業(yè)園建設支出。五、財政撥款支出預算表情況說明高新區(qū)項目推進辦公室年財政撥款預算支出 萬元,占本年支出合計的 。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 萬元,增加 。高新區(qū)項目推進辦公室本年收入預算合計 萬元,其中:一般公共預算收入 萬元,占 ;政府性預算收入 萬元,占 ;財政專戶管理資金 萬元,占 ;其他資金 萬元,占 ;上年結轉資金 萬元,占 。主要原因是增加錦輪產業(yè)園建設支出。項目支出預算數為 萬元。 此外,基本支出預算數為 萬元。與上年相比增加 萬元,增加 。(二)支出預算總計 萬元。()一般公共預算收入預算 萬元,與上年相比增加 萬元,增加 。其中:(一)收入預算總計 萬元。第三部分 高新區(qū)項目推進辦公室年度部門預算情況說明一、收支預算總表情況說明高新區(qū)項目推進辦公室年度收入、支出預算總計 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加 萬元, 。 表八 年度高新區(qū)項目推進辦公室一般公共預算支出預算表單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額 合計城鄉(xiāng)社區(qū)支出 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 表九 年度 高新區(qū)項目推進辦公室一般公共預算基本支出預算表 單位:萬元科目名稱金額合計工資福利支出 基本工資 職務工
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