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高新區(qū)項目推進(jìn)辦公室20xx年度部門預(yù)算公開(更新版)

2025-08-08 10:54上一頁面

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【正文】 四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出二、財政專戶管理資金八、社會保障和就業(yè)支出三、其他資金九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、國土海洋氣象等支出十八、住房保障支出十九、糧油物資儲備支出二十、其他支出當(dāng)年收入小計當(dāng)年支出小計上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年資金收入合計支出合計 表二年度 高新區(qū)項目推進(jìn)辦公室收入預(yù)算總表單位:萬元項目名稱金額收入總計一般公共預(yù)算資金小計公共財政撥款(補(bǔ)助)資金專項收入政府性基金小計財政專戶管理資金小計專戶管理教育收費(fèi)其他非稅收入其他資金小計事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入債務(wù)資金(銀行貸款)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金小計其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 表三 年度 高新區(qū)項目推進(jìn)辦公室支出預(yù)算總表單位:萬元合計基本支出項目支出單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年資金機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(二)目前編制現(xiàn)狀項目推進(jìn)辦公室現(xiàn)有工作人員人,其中公務(wù)員人、事業(yè)人。工業(yè)設(shè)備投入確保億元,爭取億元,其中進(jìn)口設(shè)備確保億元,爭取億元。列入省級重大項目不少于個。第二部分 高新區(qū)項目推進(jìn)辦公室年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表十二、政府采購支出預(yù)算表第三部分高新區(qū)項目推進(jìn)辦公室 年度部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門簡況一、主要職能(一)負(fù)責(zé)全區(qū)項目建設(shè)推進(jìn)工作(二)負(fù)責(zé)對接新簽約項目,督促項目單位按協(xié)議約定時間,盡快開工建設(shè)、按期竣工投產(chǎn)。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。新開工億元以上工業(yè)項目完成投資額必成目標(biāo)億元,奮斗目標(biāo)億元。新竣工項目個,其中億元以上項目個,億元項目個,億元以下項目個。年月江蘇海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)部門職能重新劃分調(diào)整,原屬項目推進(jìn)辦公室的基礎(chǔ)設(shè)施科劃歸規(guī)劃建設(shè)局轄制,項目辦職能科室調(diào)整為個,即推進(jìn)科、規(guī)劃科、三電一水科。其中基本支出預(yù)算的編制:人員經(jīng)費(fèi)以《機(jī)構(gòu)編制管理手冊》和編辦、人社部門相關(guān)批復(fù)為依據(jù);日常公用經(jīng)費(fèi)按海安縣年部門預(yù)算單位分類表中劃分的二類單位萬元人年的標(biāo)準(zhǔn)編制;項目支出的編制結(jié)合年工作重點(diǎn)統(tǒng)籌編制,規(guī)范項目設(shè)置,加大精簡整合力度,提高項目編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。包括:.財政撥款收入預(yù)算總計 萬元。與上年相比持平。主要原因是增加錦輪產(chǎn)業(yè)園建設(shè)支出。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。()公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制運(yùn)行成本支出。五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出
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