【摘要】財務(wù)部內(nèi)控審計方案為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,按照公司2016年審計工作計劃,對財務(wù)部開展財務(wù)管理內(nèi)控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。一、審計目的通過對財務(wù)管理內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審計,查找財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及存在問題,進一步加強和規(guī)范財務(wù)管理,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,從而提高企業(yè)會計信息質(zhì)量,保護資產(chǎn)的
2025-04-27 23:49
【摘要】專業(yè)資料分享財務(wù)部內(nèi)控審計方案為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,按照公司2016年審計工作計劃,對財務(wù)部開展財務(wù)管理內(nèi)控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。一、審計目的通過對財務(wù)管理內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審計,查找財務(wù)管理
【摘要】目錄一、財務(wù)管理制度 3第一章總則 3第二章財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)人員 4第三章會計政策和會計估計 5第四章財務(wù)工作規(guī)程 7第五章資金籌集與資金管理 9第六章資產(chǎn)營運管理 13第七章附則 16二、預(yù)算管理制度 17第一章總則 17第二章預(yù)算管理的基本內(nèi)容 17第三章預(yù)算管理的組織機構(gòu) 18第四章預(yù)算的編制程序 20第五章全面預(yù)算的執(zhí)行與控制 22
2025-08-02 03:43
【摘要】專業(yè)資料分享賬務(wù)部內(nèi)控流程序號責任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說明1財務(wù)部(出納)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進行整理分類。2財務(wù)部(會計)編制記賬憑證
2025-04-15 04:28
【摘要】/職位說明書——內(nèi)控會計基本情況職位名稱內(nèi)控會計職位編號所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部財務(wù)管理副總經(jīng)理直接下屬職位名稱無職位設(shè)置目的維護公司內(nèi)部財務(wù)控制體系的正常運行1.負責提出內(nèi)部財務(wù)控制制度的完善2.負責執(zhí)行內(nèi)部財務(wù)管理制度,執(zhí)行財務(wù)管理具體工作3.負責協(xié)助下屬分子公司加強內(nèi)部財務(wù)管理制度4.負責協(xié)
2025-04-10 22:16
【摘要】......賬務(wù)部內(nèi)控流程序號責任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說明1財務(wù)部(出納)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進行整理分類。2財務(wù)部(會計)編制記賬憑證會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證,并簽字蓋章。
【摘要】,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,按照公司****年審計工作計劃,對****開展財務(wù)管理內(nèi)控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。一、審計目的通過對財務(wù)管理內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審計,查找財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及存在問題,促進各單位進一步加強和規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,從而提高企業(yè)會計信息質(zhì)量,保護資產(chǎn)的安全完整,確保經(jīng)營
2024-12-19 18:12
【摘要】年度崗位績效考核表部門:財務(wù)部崗位:審計姓名:年月日考核項目具體內(nèi)容及定義考核標準考核結(jié)果任務(wù)績效內(nèi)審工作1.定期對公司內(nèi)各車間、食堂、醫(yī)務(wù)室的經(jīng)費進行審計;2.隨時對這些部門的核算工作進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo);3.確保各部門核算工作
【摘要】/預(yù)算審計崗位說明書崗位名稱預(yù)算審計崗位編號QK-11-04所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年7月本職:負責公司編制財務(wù)預(yù)決算、及內(nèi)部審計工作職責與工作任務(wù):職責一職責表述:財務(wù)預(yù)算工作工作任務(wù)
【摘要】3/3審計職位說明書職位編碼:職位標識:職位名稱:審計所屬單位:部門:計劃財務(wù)部所屬職類職種:工作地點:職位設(shè)立日期:職位目的:負責制訂本公司內(nèi)部審計制度,依照上級有關(guān)指示精神,實施審計工作,確保公司財務(wù)管理合乎規(guī)范。工作關(guān)系:直接上級:計財部經(jīng)理同僚:核算會計、出納、統(tǒng)計項目管理工程
2025-05-17 02:50
【摘要】3/3預(yù)算審計崗位說明書崗位名稱預(yù)算審計崗位編號QK-11-04所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年7月本職:負責公司編制財務(wù)預(yù)算、及內(nèi)部審計工作職責與工作任務(wù):職責一職責表述:財務(wù)預(yù)算工作工作
2025-08-06 07:58
【摘要】/財務(wù)管理職務(wù)說明書崗位名稱財務(wù)部管理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級總會計師職系直接下級無所轄人員無崗位分析日期2001年11月6日本職:編制和完善公司財務(wù)管理制度,分析公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況,參與資金計劃的制定與實施職責與工作任務(wù):職責一職責表述:編制和完善公司財務(wù)
【摘要】*本內(nèi)部審計工作底稿中相關(guān)目標、風(fēng)險、內(nèi)部控制審計步驟、控制點及檢查方法等應(yīng)根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和/或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化,在特定內(nèi)部審計項目計劃和實施階段對內(nèi)部控制審計方案進行必要的修訂。**檢查范圍應(yīng)視內(nèi)部審計項目中不同情況確定。75內(nèi)部控制審計審計方案--存貨管理業(yè)務(wù)流程審計方案單位名稱中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司[XX公司]審計覆
2024-09-07 11:46
【摘要】部門簡介酒店財務(wù)部是負責酒店財務(wù)管理、會計核算及酒店內(nèi)部審計工作的職能部門,全面負責酒店的日常財務(wù)事務(wù)管理工作。酒店財務(wù)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制,酒店設(shè)財務(wù)經(jīng)理之職,財務(wù)部由財務(wù)核算、物資采購、營業(yè)部門收銀、電腦系統(tǒng)管理與維護四個部分組成,專門負責酒店的財務(wù)預(yù)算、核算、決算和酒店日常財務(wù)管理、監(jiān)督工作,同時兼管酒店電腦系統(tǒng)的日常維護和管理。現(xiàn)正式在編人員29名,設(shè)財務(wù)經(jīng)理一名,副經(jīng)
2025-05-03 03:20
【摘要】第一篇:財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案范文 財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案 為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,按照公司****年審計工作計劃,對****開展財務(wù)管理內(nèi)控制度審計...
2024-11-05 03:11