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出口退稅流程(附圖)(參考版)

2025-04-10 20:35本頁面
  

【正文】 到現在為止,系統(tǒng)里的操作已經完成了,最后只剩下把在出口退稅網上申報系統(tǒng)正式申報打印出來的張申報記錄+5張反饋表+3張退稅明細表+增值稅申報表+出口報關單退稅聯+外銷發(fā)票送交退稅處,這樣所以的就完成了,記得把這些東西備案一份。 現在可以做退稅申報了(申報期限自出口之日起90天內,申報時間每月110號,也就是10月的115號)退稅申報包括預申報和正式申報:1:退稅申報數據錄入——第四欄錄入報關單號(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動帶入相關的信息,第8欄錄入相對應的核銷單號,核對保存。 1:點擊核銷單信息—核銷單錄入—報送所屬期自動生成—核銷單號碼——核銷單金額—點擊確定;2:數據報送—上傳核銷單信息—所屬期自動生成—選擇所屬期內所有—確定傳輸—打印上報數據。核銷之后,進入出口收匯核銷單系統(tǒng), 免稅數據處理—生成申報數據—免稅申報數據—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上;3:上傳免稅數據文件 將生成的免稅數據文件導入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同期申報。申報數據處理—打印申報數據—免稅申報(輸入所屬期)—打印免稅申報明細表;2:生成免稅數據1:打印免稅明晰申報表 上面的講完了,中間插一個在9月份出口的我們可以做免稅申報的(申報期限自出口之日起90天內,申報時間每月110號,也就是10月的110號)在出口貨物退免稅申報系統(tǒng)里, 今天打不開那個系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,:發(fā)票部分 1:所屬期,根據出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月);2:申報序號:系統(tǒng)自動生成;3:出口發(fā)票號:即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(格式0670+12345678);4:出口日期:根據報關單上實際出口日期填寫,考慮到第一次免稅申報時有可能報關單還沒有下來,可以依據預錄入單填寫;5:貿易
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