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正文內(nèi)容

供應(yīng)商對賬管理制度(參考版)

2025-01-15 01:43本頁面
  

【正文】 對賬單據(jù)應(yīng)妥善保管,若供應(yīng)商將對賬單據(jù)丟失,財(cái)務(wù)將不予結(jié)款。 對賬會計(jì)在對賬過程中,如有發(fā)現(xiàn)對賬單據(jù)有重復(fù)對賬且證據(jù)確鑿,財(cái)務(wù)有權(quán)收回重復(fù)對賬的單據(jù),并給予此單據(jù)金額的十倍罰款。對于退單處理產(chǎn)生的相關(guān)問題確需協(xié)商解決的,須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則將依據(jù)退單扣除。 送貨單與入庫單上的任何數(shù)據(jù)不得涂改或添加,對于確實(shí)由于送貨變動需要改動的, 必須要有本公司(超市)倉庫負(fù)責(zé)人及驗(yàn)貨人(店長、當(dāng)班組長)簽字確認(rèn)方能生效。 供應(yīng)商對賬提供的單據(jù)要求聯(lián)次要一致,統(tǒng)一為客戶聯(lián),客戶聯(lián)上必須有兩人或兩人以上驗(yàn)貨人員(或所屬負(fù)責(zé)人)簽字,否則不予對賬。供應(yīng)商對賬時(shí)應(yīng)把單據(jù)找齊,送貨單據(jù)超前
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