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分行三季度會計(jì)結(jié)算部工作總結(jié)(參考版)

2025-04-20 08:45本頁面
  

【正文】 2021 年下半年,我部將制定方案,對符合銷毀的會計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 加強(qiáng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查,防范操作風(fēng)險(xiǎn) 2021 年我部將進(jìn)行現(xiàn)金重空檢查、大額存款滾動(dòng)式風(fēng)險(xiǎn)檢查等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。 為進(jìn)一步提高柜面柜臺人員的業(yè)務(wù)水平,我部將在 2021 年進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)操作、反假貨幣、賬戶管理培訓(xùn),進(jìn)一步提高柜員的業(yè)務(wù)知 識。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)調(diào)賬及錯(cuò)帳問題 今年的業(yè)務(wù)差錯(cuò)率比去年有所減少,但縱觀整體差錯(cuò)來看,需要調(diào)賬及圈存存款業(yè)務(wù)都是業(yè)務(wù)不熟練及操作不認(rèn)真造成的,如貸款業(yè)務(wù)的錄入系統(tǒng)的差錯(cuò)大部分是業(yè)務(wù)人員不熟悉系統(tǒng)操作,而柜面人員復(fù)核不細(xì)致;農(nóng)信銀業(yè)務(wù)差錯(cuò)主要是反方向操作(取錢操作為存錢),主管的復(fù)核授權(quán)流于形式,造成不必要的差錯(cuò)。截止 2021 年 X 月 X 日通過非現(xiàn)場檢查共查看 X 個(gè)網(wǎng)點(diǎn) X 個(gè)窗口,現(xiàn)場糾正錯(cuò)誤 X 起,發(fā)出整改通知書 X 份;大大提高了柜面操作水平,降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。 (四) 2021 年 3 月組織了運(yùn)營主管崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)并制定相關(guān)管理制度辦法,為全轄運(yùn)營主管順利上崗提供業(yè)務(wù)保障,并進(jìn)一步提升營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理水平,加強(qiáng)業(yè)務(wù)服務(wù)效率。 (二)制定了機(jī)構(gòu)簽退管理辦法流程以來,機(jī)構(gòu)簽退管理工作流程化、制度化,降低機(jī)構(gòu)無故二次簽到或非合理加班延時(shí)簽退等異常情況,提升柜員業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識。2021 年上半年聯(lián)社會計(jì)結(jié)算部業(yè)務(wù)支持崗,主要負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)咨詢、系統(tǒng)更新業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)測試及投產(chǎn)監(jiān)測、業(yè)務(wù)需求分析跟蹤等,及與省聯(lián)社會計(jì)工作的銜接,保持與全省業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密聯(lián)系,并以扎實(shí)全面的業(yè)務(wù)知識協(xié)助商業(yè)銀行改革各項(xiàng)工作開展。 二、配合農(nóng)商行改制,修訂各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程 為農(nóng)商行改革的順利進(jìn)行,對部分不適用的規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程進(jìn)行修訂,如我部修訂了《 XX 縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社對賬管理辦法(修 訂版)》《 XX 縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社商品房預(yù)售款專用賬戶管理實(shí)施細(xì)則》等制度,大大提高了柜臺業(yè)務(wù)操作水平,對降低了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)起關(guān)鍵性作用。 一、開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理 根據(jù)縣聯(lián)社案件防控實(shí)施方案的要求,將操作風(fēng)險(xiǎn)降低,我部 (一)春節(jié)前對全縣網(wǎng)點(diǎn)的庫房(尾箱)現(xiàn)金庫存檢查在, (二)于 2021 年 X 月 X 日進(jìn)行會計(jì)結(jié)算檢查; (三) 2021 年 X 月 X 日至 X 日進(jìn)行預(yù)算類專用賬戶檢查。 針對基層網(wǎng)點(diǎn)“明碼、飛卡”的問題,推廣上線“柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)柜員身份的活體認(rèn)證,通過技術(shù)手段解決“明碼、飛卡”問題。 為建立清晰、嚴(yán)明、規(guī)范、有效的會計(jì)核算新秩序,確保會計(jì)信息的真實(shí)、完整、合規(guī),為股份公司發(fā)展奠定會計(jì)核算基礎(chǔ),同時(shí)也是落實(shí)外審管理建議,按照總行的統(tǒng)一部署, 我積極組織轄內(nèi)各縣支行、各營業(yè)機(jī)構(gòu)就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實(shí)的會計(jì)信息進(jìn)行徹底整改,補(bǔ)充、完善和改進(jìn)不完整、不精細(xì)的會計(jì)信息,提高會計(jì)核算工作的合規(guī)性、真實(shí)性。三是在四季度,陸續(xù)完成了新舊準(zhǔn)則差異的落賬調(diào)整 ,實(shí)現(xiàn)在會計(jì)報(bào)告和會計(jì)核算層面與新準(zhǔn)則對接。 2021年,我一是按照上級行統(tǒng)一部署,完成 2021 全行會計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。時(shí)間緊、任務(wù)重,為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加負(fù)擔(dān),我把絕大部分的信息申報(bào)表填報(bào)任務(wù)自己承擔(dān)了下來,以高度的責(zé)任感和使命感,按時(shí)按質(zhì)按量完成任務(wù)。我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機(jī)構(gòu)同事的配合支持下,在十分緊張的時(shí)限要求內(nèi),準(zhǔn)確無誤地完成了所有后續(xù)賬務(wù)處理,順利完成了上下級行之間剝離款項(xiàng)的清算,為剝離工作劃上 了一個(gè)完美的休止符。 根據(jù)財(cái)政部最后確 定的剝離要求,財(cái)政部只對基準(zhǔn)日本金支付對價(jià)款,對基準(zhǔn)日表內(nèi)外利息和基準(zhǔn)日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息,都不再支付對價(jià)款,需要無償剝離,并且基準(zhǔn)日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行。 為確保整個(gè)剝離工作萬無一失,對以上工作我都主動(dòng)學(xué)習(xí)、主動(dòng)參與,及時(shí)指導(dǎo)轄屬機(jī)構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶逐筆進(jìn)行核對,確保CMS貸款憑證號與 CAS貸款賬號建立正確的對應(yīng)關(guān)系,確保兩系統(tǒng)戶名、基準(zhǔn)日余額和當(dāng)前余額一致,不一致的,查明原因,按要求做了整改。 四、配合風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部(資產(chǎn)處置部)做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作,確保剝離數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,做到了應(yīng)剝盡剝,順利完成了上下級行之間剝離款項(xiàng)的清算。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫,把金庫管理作為每次會計(jì)監(jiān)管的重點(diǎn)內(nèi)容之一。 根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴(yán)格的管理要求,我按照分管領(lǐng)導(dǎo)的安排,牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心,在人員極其有限的情況下,通過合理設(shè)置崗位、對金庫門進(jìn)行技術(shù)改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實(shí)行專業(yè)化管理的需要。我決心認(rèn)真執(zhí)行《守則》,率先垂范,力求在部室內(nèi)和條線上形成守法合規(guī)氛圍。我還公開在部室內(nèi)進(jìn)行了述合規(guī),自覺接受大家的監(jiān)督,同時(shí)組織部室員工進(jìn)行對照檢查評分,簽署了《承諾書》,教育檢查活動(dòng)所形成的材 料已整理移交辦公室。通過會計(jì)主管例會和部務(wù)會等多種形式組織員工集體學(xué)習(xí)《員工行為守則》并討論交流學(xué)習(xí)心得。我本人參加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動(dòng)視頻會議。有利于推動(dòng)全行合規(guī)文化建設(shè)。學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會好、遵守好《守則》,將有助于規(guī)范全行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提升全行金融服務(wù)水平 。農(nóng)業(yè)銀行每位員工的服務(wù)和言行舉止直接體現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽(yù)。要強(qiáng)化問責(zé),不斷健全完善考核激勵(lì)機(jī)制。人員管理要常抓不懈。會計(jì)工作要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制,必須堅(jiān)持精細(xì)化管理和執(zhí)行力建設(shè)。所謂“協(xié)調(diào)”,就是要使會計(jì)工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應(yīng),使會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督兩方面相互促進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展。會計(jì)工作落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,必須堅(jiān)持全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。對銀行來講,首先就是要講風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控,然后才是效益、發(fā)展?!昂谩笔侵纲|(zhì)量、安全,“快”是指速度、效益?!耙匀藶楸尽?,是科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)和核心 。深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)是適應(yīng)新形勢,完成新任務(wù),實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的需要,對于推動(dòng)我行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實(shí)意義。 二、深入學(xué)習(xí)實(shí)踐報(bào)告科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加《員工行為守則》教育檢查活動(dòng)。我按月組織召開由分管行領(lǐng)導(dǎo)、直管網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)主管、會計(jì)結(jié)算部人員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等人員參加的會計(jì)主管例會,分析內(nèi)控形勢,學(xué)習(xí)新的文件精神,研究解決管理中存在的實(shí)際問題。會計(jì)主管履職到位與否,是會計(jì)內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán), 2021 年,我認(rèn)真貫徹落實(shí)會計(jì)主管委派制,倡導(dǎo)提高會計(jì)主管待遇,加大考核力度,提高會計(jì)主管履職能力。值班工作的加強(qiáng),直接促進(jìn)了我行預(yù)警信息核銷效率的提高,更重要的是對會計(jì)人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強(qiáng)大的監(jiān)督和震懾作用。對督辦信息及時(shí)分配給包片監(jiān)管員進(jìn)行核實(shí)回復(fù)。 堅(jiān)持值班制度,提高預(yù)警信息核銷的及時(shí)性和真實(shí)性,充分發(fā)揮會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。 從已經(jīng)結(jié)束的前三季度監(jiān)管來看,累計(jì)查出問題 273 個(gè)次,絕大部分問題已得到整改或改善,處理或建議處理責(zé)任人 96 人次,其中扣發(fā)考核性工資 44 人次,扣款金額 7750 元,向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提請積分建議 52 人次。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責(zé)任人有處理。會計(jì)監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線。作為會計(jì)結(jié)算部的負(fù)責(zé)人,我把貫徹落實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)管理工作會議精神作為首要任務(wù)和工作切入點(diǎn),并從以下幾個(gè)方面開展了工作: 以抓《中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計(jì)內(nèi)控管理盡職指引》和在會計(jì)基礎(chǔ)管理工作會議上 簽訂的《會計(jì)基礎(chǔ)管理及內(nèi)控建設(shè)責(zé)任書》的落實(shí)為契機(jī),把各級行的行長、分管行長、會計(jì)部門 (職能所在部門 )負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關(guān)職能納入會計(jì)內(nèi)控管理組織體系,大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核,讓會計(jì)內(nèi)控管理關(guān)系更清晰,會計(jì)內(nèi)控管理層次得到提升。會議認(rèn)真查找了我行會計(jì)基礎(chǔ)管理方面問題,深入分析了問題存在的原因,提出了提高我行會計(jì)內(nèi)控管理水平的具體措施?,F(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報(bào)如下 : 一、認(rèn)真貫徹落實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)管理工作會議精神,狠抓會計(jì)內(nèi)控建設(shè)。有針對性地尋找業(yè)務(wù)核算的薄弱環(huán)節(jié),有重點(diǎn)地審查有關(guān)憑證和賬務(wù)資料,及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò),下發(fā)整改通知單,使會計(jì)業(yè)務(wù)一般性差控制在 合理的容錯(cuò)率之內(nèi)。 三、依據(jù)《興業(yè)銀行會計(jì)事后監(jiān)督管理辦法》和《分行會計(jì)事后監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》,有效發(fā)揮事后監(jiān)督的功能。會計(jì)結(jié)算部于 9 月初便著手開始匯編反洗錢相關(guān)制度規(guī)定,根據(jù)人民銀行福州中心支行副行長吳成居在 5 月 17日召開的全省金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作電視電話會議的講話精神,對照提出的反洗錢內(nèi)控制度十一項(xiàng)內(nèi)容逐條進(jìn)行自查,進(jìn)一步落實(shí)“五個(gè)一”工作,對分行的反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行重新梳理 、歸納、總結(jié)和完善,于 9 月 21 日出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢管理工作的通知》,重點(diǎn)要求了反洗錢工作保密制度,進(jìn)一步明確了反洗錢內(nèi)部檢查制度,對如何做好客戶盡職調(diào)查、反洗錢工作內(nèi)部考核和責(zé)任追究制度作出了初步規(guī)范,同時(shí)按 照“十一項(xiàng)”反洗錢內(nèi)控制度分類整理分行的反洗錢制度 3 本,反洗錢有關(guān)學(xué)習(xí)材料 1 本。同時(shí)進(jìn)一步完善分行反洗錢的管理。 為迎接人民銀行將于 10 月初對我分行進(jìn)行的反洗錢專項(xiàng)檢查,認(rèn)真組織開展反洗錢檢查
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