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銀行審計(jì)工作計(jì)劃20xx(參考版)

2025-04-05 22:00本頁(yè)面
  

【正文】 今后,我們將加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力,加大審計(jì)力度,切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí),為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。 新的一年中,我們將加大審計(jì)力度,針對(duì)上年工作中的薄弱環(huán)節(jié),加強(qiáng)工作的針對(duì)性,緊緊圍繞聯(lián)社中心工作,認(rèn)真開展稽核工作,加強(qiáng)內(nèi)控管理,控制新案發(fā)生,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,增加審計(jì)頻率,確保審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)面達(dá)到 100%,同時(shí)加大查處和責(zé)任追究力度,對(duì)各類違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)格進(jìn)行處理,確保每次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題都能夠 查處和整改到位,收到實(shí)效。 三、工作中存在的問(wèn)題和以后的打算 過(guò)去的一年,我們雖然做了一定的工作,取得了一定的成績(jī),但是也存在一些不足。一年來(lái),我們應(yīng)省聯(lián)社省署及市聯(lián)社各時(shí)期工作安排協(xié)同省聯(lián)社及市聯(lián)社相關(guān)科室進(jìn)行了以下相關(guān)檢查工作:一是協(xié)同市聯(lián)社進(jìn)行了全市信用社員工行為風(fēng)險(xiǎn)排查工作;二是配合省聯(lián)社進(jìn)行了 *********的檢查;三是配合風(fēng)險(xiǎn)科和存款科進(jìn)行了春天行動(dòng)及不良貸款分類臺(tái)賬的驗(yàn)收審計(jì);四是配合我市經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)搞好各類違法貸款的外調(diào)和核對(duì)工作;五是 ************六是配合信貸科進(jìn)行了信貸工作檢查;七是配合監(jiān)察科進(jìn)行了 *******活動(dòng)檢查;八是配合省聯(lián)社進(jìn)行了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。##年 10 月, 我們對(duì)全市正常科目中 5 萬(wàn)元以上的到期未收回大額貸款進(jìn)行了審計(jì),共審計(jì)了 9 個(gè)信用社 37 筆金額 534 萬(wàn)元已逾期到期貸款,分析了未收因的原因及對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估,對(duì)可能存在的信貸風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)的進(jìn)行了預(yù)警。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,下發(fā)了整改通知書,使審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 得到了及時(shí)的整改。自##年 8 月至##年12 月,我們根據(jù)全市強(qiáng)制休假情況,分三批,對(duì)全市的所有參與強(qiáng)制休假人員進(jìn)行了強(qiáng)制休假審計(jì)。共審計(jì)發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)案件 2起 ,挽回經(jīng)濟(jì)損失 ,審計(jì)出壘大戶等重大違規(guī)貸款 16戶金額 萬(wàn)元 ,審計(jì)出其它違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 91條 ,規(guī)范了我社的經(jīng)營(yíng),清除了我社的風(fēng)險(xiǎn)隱患。 (六)抓序時(shí)審計(jì),規(guī)范經(jīng)營(yíng)。##年 3 月份我們對(duì)職滿一年半以上的信 用社主任、副主任進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。##年 3 月 4日至##年 3 月 20 日,我們分 5 個(gè)組對(duì)全市 23 個(gè)信用社審報(bào)的免責(zé)貸款 進(jìn)行了審計(jì),對(duì)符合免責(zé)條款的 9 個(gè)信用社 13 筆共計(jì) 22 萬(wàn)元的貸款進(jìn)行了免責(zé)認(rèn)定,界定了工作責(zé)任。##年 4 月我們組成 4 個(gè)審計(jì)小組對(duì)各信用社一季度的績(jī)效工資考核和各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn) 行了審計(jì),共計(jì)審減 14個(gè)信用社績(jī)效工資共計(jì) 14297元,審增 8 個(gè)信用社績(jī)效工資共計(jì) 18885 元,并針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出了意見,保證了績(jī)效考核辦法實(shí)施的真實(shí)性。在審計(jì)過(guò)程中,我們本著實(shí)事求是,客觀公正的原則,真實(shí)地反映了其任職期間經(jīng)營(yíng)管理中的功與過(guò)、是與非,為聯(lián)社選拔干部提供了有價(jià)值的參考依據(jù)。##年 1 月至 3 月,我們結(jié)合干部調(diào)整實(shí)際,分二批,先后成立 專班,對(duì)全市調(diào)整的信用社主任、副主任、會(huì)計(jì)進(jìn)行了離任審計(jì)。為全面掌握##年會(huì)計(jì)決算情況,真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,##年 1 月 1 日,我們抽調(diào) 20 人分 5 個(gè)組對(duì)全市信用社##年會(huì)計(jì)決算真實(shí)性進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了存款、貸款、股金、應(yīng)收應(yīng)付款、各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、##年績(jī)效考核、##年當(dāng)年到期未收回貸款等的真實(shí)性并對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了整改,為##年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的制定提供了決策依據(jù)。通過(guò)一年審計(jì),共審計(jì)發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)案件 2起 ,挽回經(jīng)濟(jì)損失 萬(wàn)元,清理出各種違規(guī)貸款 萬(wàn)元 ,查出了部分信用社在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度等方面存在的問(wèn)題,堵塞了漏洞,糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為 ,規(guī)范了各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作,提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí),增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為 **聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將一年來(lái)的審計(jì)工作情況總結(jié)如下: 一、審計(jì)工作概況 ##年審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)省市聯(lián)社相關(guān)規(guī)定及辦法,根據(jù)省稽核處及市聯(lián)社安排,結(jié)合我市實(shí)際情況,確定以序時(shí)審計(jì)為基礎(chǔ) ,專項(xiàng)審計(jì)為重點(diǎn)的工作方針,先后對(duì)我市 11 個(gè)信用社進(jìn)行了全面的序時(shí)審計(jì),在進(jìn)行序時(shí)審計(jì)的同時(shí),根據(jù)省、市二級(jí)聯(lián)社的要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要及時(shí)組織完成專項(xiàng)審計(jì) 12 項(xiàng),同時(shí)配合省聯(lián)社和市聯(lián)社相關(guān)部門完成相關(guān)檢查工作 8 項(xiàng)。 第五篇:信用社 (銀行 )審計(jì)工作總結(jié) 信用社(銀行)##年審計(jì)工作總結(jié) ##年,在聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體信合員工緊緊圍繞聯(lián)社整體部署,以支持“三農(nóng)”為中心,以經(jīng)營(yíng)效益為出發(fā)點(diǎn),不懈努力,取得了存貸款穩(wěn)步增長(zhǎng),實(shí)力增加,效益 提高的良好局面。 (三 )積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查 根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一 安排,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,督促 ,制定下一步具體整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施 ,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況 。強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。布置安排對(duì) 20xx 以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。 (二 )積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題回頭看活動(dòng) 在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下 ,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對(duì) 20xx以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,做足做細(xì)亡羊補(bǔ)牢工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職 責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。今年 11 月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況 。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問(wèn)題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員 。 第四篇:銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 工作總結(jié)一方面是讓我們對(duì)一段時(shí)間內(nèi)工作進(jìn)行梳理,另一方面也是給我們的工作留下一個(gè)記錄,本文為大家推薦銀行審計(jì) 個(gè)人工作總結(jié),接下來(lái)讓我們一起看看吧 !根據(jù)中支內(nèi)審工作部署, 2021 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。黨的十七大報(bào)告專以“推動(dòng)社會(huì)主義文化的大發(fā)展大繁榮”為題。使我校的增加方式更加完善,體制更加健全,方式更加科學(xué),基礎(chǔ)更加鞏固。認(rèn)真做好本職工作。 八、認(rèn)真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到審
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