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正文內(nèi)容

20xx年部門預算錄入表填報說明-wenkub.com

2024-11-15 00:20 本頁面
   

【正文】 3.填報日期:填寫申報的具體時間。具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標”。(3)備注:其他說明事項。(3)備注:其他說明事項。(3)備注:其他說明事項。(四)長期績效指標:是對項目長期績效目標的細化和量化,一般包括:1.產(chǎn)出指標:反映預算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。(三)項目績效目標。11.單位職能概述:簡要描述項目實施單位的職能。7.項目負責人:填寫項目用款單位負責人。3.項目屬性:分為新增項目和延續(xù)項目,在選項“□”中劃“√”。如:2011年編報2012年部門預算,填寫“2012年”;2011年申請本使用專項資金,則填寫“2011年”。占5%.附件:二0一四年四月二十八日第五篇:《部門預算項目支出績效目標申報表》填報說明:附12:《財政支出績效目標申報表》填報說明:一、適用范圍(一)本表適用于預算部門在申請項目支出預算時填報,作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。收支平衡。二、部門概況潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導。農(nóng)林水事務(wù)農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,%。三、2014主要工作任務(wù)制定工作方案,認真組織實施注重法律宣傳,強化知識培訓開展專項整治,加大監(jiān)管力度認真開展新品種引進展示試驗工作加強質(zhì)量抽檢,確保用種安全做好品種管理,強化基地建設(shè)四、收支預算安排情況 萬元, 萬元()。全年預算支出按功能科目分類為:,%。三、2014主要工作任務(wù)2014年主要工作任務(wù)是:堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。(八)負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作;負責管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。 %.附件:1.單位公共財政預算收支預算總表2.單位公共財政預算收入預算表3.單位公共財政預算支出預算表4.單位公共財政預算財政撥款支出預算表5.單位政府性基金預算收支預算表篇二:縣財政局2014年預算情況說明一、部門主要職責(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。支出預算 萬元,收支平衡。(八)、加強防震減災科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校,創(chuàng)建一所省級示范學校。(四)、切實加強群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?,F(xiàn)象,及時核實上報。(一)、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。二、部門概況潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。(七)、會同有關(guān)部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災意識和抗災能力,最大限度地減輕地震災害損失。(四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導。第四篇:部門預算情況說明篇一:潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明一、部門主要職責根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責有以下十項:(一)、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。:填寫申報的具體時間。:按規(guī)范的立項項目名稱內(nèi)容填報。預計全年開支金額應(yīng)當符合黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約方面的要求。預計全年開支金額應(yīng)當符合黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約方面的要求。:按車輛行駛證登記的品牌型號填列。購置理由是審核資產(chǎn)購置預算的重要依據(jù)。:說明購置的經(jīng)費渠道,各項目支出的資金來源按照支出預算匯總表填列。其中:(1)辦公設(shè)備包括辦公家具和辦公設(shè)備。政府采購的主體是使用財政資金的國家機關(guān)事業(yè)單位和團體組織。二十、補助市縣轉(zhuǎn)移支付支出細化預算表“項目支出基本情況表”中“項目支出級次”一欄填報“對《政府采購品目分類目錄》規(guī)定的品目,在系統(tǒng)中直接選取,不需人工錄入,系統(tǒng)將直接生成第9列政府采購品目編碼。(4)其他專項資金:是指除“前三類支出項目”之外,省級部門為完成部門工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出項目。選擇填報“部門業(yè)務(wù)費”、“部門發(fā)展性項目支出”、“對市縣的轉(zhuǎn)移支付支出”的項目,同時還需相應(yīng)填報“省本級項目安排明細表”及“補助市縣轉(zhuǎn)移支付支出細化表”。:描述項目支出的主要實施內(nèi)容和分階段實施計劃等內(nèi)容。有多個設(shè)立依據(jù)的,應(yīng)按設(shè)立依據(jù)的級次,從高到低填列。(1個月基本工資):2017年下半年批準退休且考核等次為稱職(合格)及其以上的人員,按2017年7月份的基本退休費編列年終一次性獎金,上半年退休的按2017年7月份基本退休費的50%編列。其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車指經(jīng)中央認定的17個執(zhí)法執(zhí)勤用車部門用于執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)的普通車輛,如公安(含交警)、法院、檢察院、紀委、司法(含監(jiān)獄、戒毒)、稅務(wù)、工商、食品藥品監(jiān)督、林業(yè)(含森林防火、森林公安)、農(nóng)業(yè)、地方海事、海洋漁業(yè)、安全、海關(guān)、出入境檢驗檢疫局、民航公安、原鐵道部公安所配備用于執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)的普通車輛;特種專業(yè)技術(shù)執(zhí)法用車是指需要長期固定裝載特殊專業(yè)技術(shù)設(shè)備用于執(zhí)法執(zhí)勤的車輛。其中:省部級領(lǐng)導用車,指專門用于省部級領(lǐng)導干部公務(wù)活動的車輛;特種專業(yè)技術(shù)用車:指加裝特殊專業(yè)設(shè)備,用于通訊指揮、技術(shù)偵查、刑事勘查、搶險救災、檢驗檢疫、環(huán)境監(jiān)測、救護、工程技術(shù)等的車輛;其他一般公務(wù)用車:指除省部級領(lǐng)導用車和特種專業(yè)技術(shù)用車以外,用于辦理公務(wù)、機要通信等公務(wù)活動的車輛。:根據(jù)省工改辦核定的其他事業(yè)單位績效工資類型,選擇填列“托低單位”、“居中單位”、“超出高限單位”。:根據(jù)國家標準《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》選擇填列。填列“是”的項目,需同時編報“政府采購(含購買服務(wù))及資產(chǎn)購置預算表”。第二篇:2019年級部門預算錄入表填報說明附件322018年省級部門預算錄入表填報說明2018年省級部門預算錄入表共28張,具體填報說明如下:一、部門預算支出匯總表 由人員支出、對個人和家庭的補助支出、公用支出組成。(二)定額或定項補助的單位,一般預算撥款按確定的財政補助額填列,具體列報項目由單位自行確定,原則上應(yīng)先安排工資津補貼中財政供給的項目(已在社保局繳納養(yǎng)老的單位需將2009年11月份的繳費單復印一份預算科)。(七)車輛船舶使用情況登記表根據(jù)單位車輛的基本信息填列,一般情況下車輛的行駛證基本能夠涵蓋所有信息。使用政府性基金收入、專項收入安排的支出,須按照收支分類科目選擇對應(yīng)的功能科目進行填列。設(shè)備購置費按照“3其他資本性支出”中“款”級科目下“辦公設(shè)備購置”、“專用設(shè)備購置”和“交通工具購置”等“項”級進行分類。區(qū)分為是否發(fā)改委項目。項目按照其支出性質(zhì)分為基本建設(shè)類、行政事業(yè)類和其他類項目。工會經(jīng)費:按基本工資額的1%計算,全額撥款單位由一般預算撥款安排。定額公務(wù)費:指全額撥款單位的定額公務(wù)費支出,行政單位按2000元/人/年,事業(yè)單位按1200元/人/年(均按在職人數(shù))的標準填列,由一般預算撥款安排。獨生子女父母獎勵支出的獎勵金指單位發(fā)給職工的獨生子女保健費,(夫妻雙方只有1人有正式工作的按月標準15元/人填列),由非一般預算撥款安排。各單位不需填列。其他工資福利支出:單位發(fā)放給職工的不在津貼補貼和績效工資項目中反映的其他各項福利
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