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正文內(nèi)容

法院審計整改工作經(jīng)驗交流材料-wenkub.com

2025-09-20 23:51 本頁面
   

【正文】 市中院改變了過去針對問題改問題的常規(guī)作法,自主從機制和體制上進行規(guī)范,通過建立健全各項規(guī)章制度、規(guī)范財務(wù)監(jiān)督與管理、完善資產(chǎn)管理和報賬審批程序,實現(xiàn)了對財政財務(wù)收支的有效管理,杜絕了各種財經(jīng)違紀行為的產(chǎn)生,從預(yù)算執(zhí)行實際結(jié)果上看:20*年日常公用支出比上年整體下降30%,特別是招待費和會議費分別比同期下降了近40%,改善了機關(guān)經(jīng)費支出結(jié)構(gòu),大大提高了財政資金使用效益。 三、加強固定資產(chǎn)管理 在固定資產(chǎn)管理方面,市中院根據(jù)審計建議,一是規(guī)范購置手續(xù)。由政治部、紀檢組對全院各部門是否設(shè)立“小金庫”等財經(jīng)紀律紀律執(zhí)行情況進行檢查,對檢查過程和結(jié)果記錄在案,并與各部門負責人簽訂黨風廉政建設(shè)責任狀,凡私自或以白條形式收費者,一律視為個人行為給予嚴肅處理。 市審計局在開展20*年度預(yù)算執(zhí)行審計過程中,對市中級人民法院20*年度預(yù)算執(zhí)行審計的問題
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