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5審計局述職述廉報告-wenkub.com

2024-09-11 21:16 本頁面
   

【正文】 二是審計工作的深度有待進一步提升。一是積極開展審計回訪工作,不定期地深入被審計單位進行審計回訪,了解掌握審計人員對各項審計紀律和廉政規(guī)定的執(zhí)行情況,查看有無違反審計 “ 八不準 ”規(guī)定接受被審計單位 宴請、使用被審計單位交通和辦公工具等不廉潔行為,有效規(guī)避了審計風險。嚴格執(zhí)行有關財務制度,從不 報銷不符合規(guī)定費用或超標準報銷費用,不存在利用公款謀取私利情況,嚴格執(zhí)行相關人事紀律, 20xx 年未出現(xiàn)一例違紀違法事件。 (一)狠抓單位內部制度建設,把黨風廉政建設責任制落到 第 35 頁 共 36 頁 實處。 (二)服從組織安排,積極支持配合全縣中心工作,全面推進移民相關工作。 (五)強化審計結果運用。 (四)積極開展政府投資審計,政府投資使用效益明顯增強。 (二)認真開展財政資金審計,財政管理水平進一步提高。審計決定處理處罰金額共 1390萬元,其中應上交財政 1384 萬元,應歸還原渠道資金 2 萬元, 第 33 頁 共 36 頁 應調帳處理金額 4 萬元。根據(jù)屏委組干〔 20xx〕 141 號文件精神和述職評議的相關要求,現(xiàn)將 20xx 年度審計局領導班子述職述廉情況報 告如下: 一、認真履行審計職責,全面完成審計任務 局領導班子在審計及審計調查工作中,堅持以真實性為基礎,認真履行審計職能,全面完成了 20xx 年審計項目任務。 20xx 年開展的所有項目均實行了送達審計,此項制度的實行有效切斷了與被審計單位利益的關聯(lián),是從源頭上預防腐敗問題發(fā)生的有效措施,受到廣大被 第 32 頁 共 36 頁 審單位的一致好評。 (二)嚴格執(zhí)行財經(jīng) 紀律和人事紀律。 三、堅持以教育制度監(jiān)督為手段,不斷深化黨風廉政建設 局領導班子為確保黨風廉政責任制的落實,不斷健全和完善“ 標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防 ” 懲防腐敗體系。 二、全面完 xx 縣委、縣政府交辦的其他工作 (一)全力協(xié)助搞好全縣國有及國有控股企業(yè) “ 小金庫 ” 清理工作。審計項目送審金額為 45,071, 元,審定金額為 40, 988, 元,審減金額 4,082, 元,審減率 %。 (三)不斷深化經(jīng)濟責任審計, 領導干部權力運行得到進一步規(guī)范。以上項目均在規(guī)定時間內完成并出具了審計報告、審計調查報告、審計結果報告。 20xx 年共 23 個審計及調查項目,截止目前,共完成 18 個,另有 3 個投資項目正在審計過程中, 2個經(jīng)濟責任審計項目已進入最后階段。如何將已經(jīng)取得的好經(jīng)驗好做法以制度的形式固定下來,如何更進一步提升審計成果,加強成果利用,進而增強每位同志對審計工作的榮譽感,責任感和使命感,這些都是自己下一年工作的努力方向。這些審計方法的應用,提高了同志們審查重大事項的能力。 (二)審計成果有所提升。最大,不僅僅體現(xiàn)在對基層同志具體業(yè)務的指導,通過指導所帶來的發(fā)現(xiàn)大案要案線索的數(shù)量,處理處罰的力度,更大的收獲在于基層同志審計理念的提升,基層審計機關管理水平的提高,以及作為自己在民族地區(qū)基層工作所帶來的看問題的角度和認識深度的提升。 無論在審計署還是地方審計局,我能夠始終堅持審計一線工作,了解情況,掌握進度,發(fā)現(xiàn)問題,把握審計方向。工作中注意每個同志的性格特點和能力取向,合理組織工作,在每個人得到最充分發(fā)展的同時,使審計工作的效率、質量、成果得到提升。 在管人的同時,注意人才發(fā)掘與使用。作為一名在外交流掛職的審計系統(tǒng)干部,我始終堅持做到,潔身自好、廉潔從政,廉潔從審,自覺接受各級組織和群眾監(jiān)督,樹立和維護良好的審計形象。 2024 年 4 月,我積極主動請求從審計署機關到 xx 基層掛職鍛煉。我始終堅持以鄧小平理論和 “ 三個代表 ”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,牢固樹立科學的審計理念,立足審計這一本職工作從 “ 德能勤績廉 ” 五個方面嚴格要求自己,較好地完成了崗位職責。二是審計工作的深度有待進一步提升。一是積極開展審計回訪工作,不定期地深入被審計單位進行審計回訪,了解掌握審計人員對各項審計紀律和廉政規(guī)定的執(zhí)行情況,查看有無違反審計 “ 八不準 ”規(guī)定接受被審計單位宴請、使用被審計單位交通和辦公工具等不廉潔行為,有效規(guī)避了審計風險。嚴格執(zhí)行有關財務制度,從 第 24 頁 共 36 頁 不報銷不符合規(guī)定費用或超標準報銷費用,不存在利用公款謀取私利情況,嚴格執(zhí)行相關人事紀律, 20xx 年未出現(xiàn)一例違紀違法事件。 (一)狠抓單位內部制度建設 ,把黨風廉政建設責任制落到實處。 (二)服從組織安排,積極支持配合全縣中心工作,全面推進移民相關工作。 (五)強化審計結果運用。 (四)積極開展政府投資審計,政府投資使用效益明顯增強。 (二)認真開展財政 資金審計,財政管理水平進一步提高。審計決定處理處罰金額共 1390萬元,其中應上交財政 1384 萬元,應歸還原渠道資金 2 萬元,應調帳處理金額 4 萬元。根據(jù)屏委組干〔 20xx〕 141 號文件精神和述職評議的相關要求,現(xiàn)將 20xx 年度審計局領導班子述職述廉情況報告如下: 一、認真履行審計職責,全面完成審計任務 局領導班子在審計及審計調查工作中,堅持以真實性為基礎,認真履行審 計職能,全面完成了 20xx 年審計項目任務。 20xx 年開展的所有項目均實行了送達審計,此項制度的實行有效切斷了與被審計單位利益的關聯(lián),是從源頭上預防腐敗問題發(fā)生的有效措施,受到廣大被審單位的一致好評。 (二)嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和人事紀律。 三、堅持以教育制度監(jiān)督為手段,不斷深化黨風廉政建設 局領導班子為確保黨風廉政責任制的落實,不斷健全和完善“ 標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防 ” 懲防腐敗體系。 二、全面完 xx 縣委、縣政府交辦的其他工作 (一)全力協(xié)助搞好全縣國有及國有控股企 業(yè) “ 小金庫 ” 清理工作。審計項目送審金額為 45, 第 19 頁 共 36 頁 071, 元,審定金額為 40, 988, 元,審減金額 4,082, 元,審減率 %。 (三)不斷深化經(jīng)濟責任審計,領導干部權力運行得到進一步規(guī)范。以上項目均在規(guī)定時間內完成并出具了 審計報告、審計調查報告、審計結果報告。 20xx 年共 23 個審計及調查項目,截止目前,共完成 18 個,另有 3 個投資項目正在審計過程中, 2 第 18 頁 共 36 頁 個經(jīng)濟責任審計項目已進入最后階段。三是領導班子 及業(yè)務人員的信息化水平有待提高。二是定期召開行風監(jiān)督員座談會,廣泛征求社會各界對審計工作的意見和建議,加大對審計執(zhí)法行為的監(jiān)督力度,保證審計監(jiān)督權健康、透明運行。 (三)全面推行送達審計制度。我局從審計職能和職責等方面建立健全了辦事時限制、崗位責任制、掛牌上崗制、首問責任制等一系列較完善的制度體系,制作了辦公流程示意圖和審計工作程序圖,以及審計職責一覽表,倡導 “ 團結、敬業(yè)、廉潔、爭先 ” 八字局風,全面推行政務公開。根據(jù)縣組織部相關文件精神和要求,今年我局又抽調了 2 位同志(共抽調 4 人)到縣城(集鎮(zhèn))遷建指 揮部工作。 20xx 年完成調研文章 1 篇《淺析我縣經(jīng)濟責任審計工作中存在的問題及對策》;提供審計專題、綜合性報告共 18 篇;審計提出建議共 38 條(篇),被采納建議16 條;利用審計局局域網(wǎng)向社會公告了年度工作報告、《審計工作報告》及單項審計結果報告共 18 篇。 第 15 頁 共 36 頁 審計局自 20xx年 8月 30日至今對縣響水洞水庫樞紐 除險加固工程等 7 個投資審計項目進行了審計。在審計過程中,密切關注預算編制的合理性、政府采購程序履行的合法性、國庫集中支付的真實性、投資建設項目的合規(guī)性和效益性,并注重從機制、體制和制度建設以及管理層面提出審計意見和建議,促進政府依法理財水平的進一步提高。今年無移送事項。 第 14 頁 共 36 頁 (一)審計業(yè)務工作。 (四)開展多形式后續(xù)監(jiān)督。局領導班子始終堅持勤政務實,以身作則,不搞特殊化。連續(xù)五年,我局黨風廉政建設工作在全縣年度考核中均為一等獎,樹立了良好的社會形象。按照要求,我局協(xié)助縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局對城管局等 22 個單位進行了重點抽查,共抽調人員 18 余人次。投資審計項目組在關注建設資金管理、使用是否真實、合規(guī)的同時,還對項目規(guī)劃的科學性、投資決策的合理性和投資的效益性進行了研究分析,不斷深化審計監(jiān)督內容,提高了審計服務層次。根據(jù)縣委組織部的委托,對縣水務局局長陳財輝、縣農業(yè)局局長劉章福、縣糧食局局長龍強、大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋共 5 名同志進行經(jīng)濟責任審計,截止目前已完 xx 縣水務局局長陳財輝同志經(jīng)責審計,大乘鎮(zhèn)黨委書記宋吉寧和鄉(xiāng)長龍瑋 2 名同志的經(jīng)責審計正在征求意見中,剩余項目也在準備完結過程中。所有項目均實行送達審計。今年共查出違規(guī)金額 1324萬元,管理不規(guī)范金額 5974萬元。 第 10 頁 共 36 頁 第二篇:審計局干部述職述廉報告審 計局干部述職述廉報告 20xx 年,我局領導班子緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以促進我縣經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,牢固樹立服務意識,堅持廉潔從審。一是積極開展審計回訪工作,由局紀檢組牽頭,不定期深入被審計單位進行審計回訪,了解掌握審計人員對各項審計紀律和廉政規(guī)定的執(zhí)行情況,查看有無違反審計 “ 八不準 ” 規(guī)定接受被審計單位宴請、使用被審計單位交通和辦公工具等不廉潔行為,有效規(guī)避了審計風險。在全省比賽中,我局奪得第一名。積極組織審計人員觀看反腐倡廉教育片、深入洪澤湖勞改農場聽犯人 “ 現(xiàn)身說法 ” 、赴市看守所參觀羈押人員的日常生活,幫助審計人員算好政治、經(jīng)濟、家庭 “ 三本賬 ” ,教育警示其抗得住誘惑,管得住小節(jié),遏得住私
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