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(審計)20xx年述職報告-wenkub.com

2025-08-11 20:36 本頁面
   

【正文】 今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查,以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。 繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計 在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,XXXX年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。 XXXX年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產(chǎn)車間嚴格 成本核算制度,減少浪費、增加收入。 積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計 XXXX年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。XXXX年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。 本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極 審計部成立之初,從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大。針對工作中反映出的三性,我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表) 審計的職能有待加強 回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項工作至今也沒有開展起來,形成了審計工作的一個盲點。 二、 工作中存在的不足 審計工作還存在盲點,如對經(jīng)濟合同的審查。 應(yīng)收賬款的回收工作進展順利 按照工作計劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。 嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核 今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,
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