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決算分析報告提綱合集五篇-資料下載頁

2025-11-07 04:29本頁面
  

【正文】 說明。七、政府采購情況的說明,均為貨物采購;。八、預算績效管理工作開展情況說明我院近兩年始終把預算績效管理工作列為財政財務管理的重中之重。2015年,我院在落實我省績效預算管理改革上狠下功夫,將績效理念和績效管理貫穿于預算管全過程,構建以績效為導向,貫穿績效預算的編制、執(zhí)行、評價全過程的預算管理工作體系,不斷提高我院部門預算管理水平。主要做法:一是謀劃績效預算編制新思路,強化預算編制的科學性,不斷修訂完善部門職責—工作活動及績效目標、指標、評價標準,力爭做到績效預算編制的科學化、精細化;二是創(chuàng)新績效預算執(zhí)行新舉措,強化財務監(jiān)管的針對性。堅持依法理財,加強預算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管,注重資金支出績效,最大限度的發(fā)揮財政資金效益;三是構建績效預算評價新常態(tài),強化資金配置的實效性??冃гu價建立在績效管理的基礎上,在全過程績效預算管理體系中,起到承上啟下的作用??冃гu價結果是以后編制部門預算和安排資金的重要依據(jù)。以績效評價為手段,對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查,糾偏揚長,促進績效目標的順利實現(xiàn)。九、其他重要事項的情況說明。我院按照《河北省財政廳關于推進省級行政事業(yè)單位國有資產占用情況公開工作的通知》(冀財資〔2015〕106號)精神,公開我院截至2015年12月31日固定資產占用情況,、(其中:辦公用房面積61412平方米、),車輛19輛。十、我院2015年不存在政府性基金預算支出和國有資本經(jīng)營預算支出。第四篇:部門決算分析報告撰寫提綱1部門決算分析報告撰寫提綱一、部門基本情況1.部門職能2.機構情況及增減變動原因3.人員情況及增減變動原因二、部門預算執(zhí)行情況分析1.收入支出結構分析(1)各項收入占總收入比重,各項支出占總支出比重(可分別制作餅狀圖)。(2)本部門收入支出按所屬單位分布情況(可列表)。2.收入支出與預算對比分析(1)預、決算差異情況,分單位分收支項目逐相對比(可列表)。(2)差異原因分析。差異較大的應分析到具體支出科目和具體單位。3.收入支出與上對比分析(1)與上各項收入支出的對比分析(可用柱形圖)(2)收入支出增減變動原因分析4.年末收支結余情況分析(1)分單位收支結余情況(2)重點分析項目經(jīng)費結余情況及結余原因5.資產負債情況分析計算資產負債率,進行資產、負債結構和增減變動原因分析,重點說明主要資產、負債變動情況及原因。三、2013取得的主要事業(yè)成效四、決算編制中存在的問題及改進建議第五篇:部門決算分析報告撰寫提綱部門決算分析報告撰寫提綱(財政部門使用)一、宏觀經(jīng)濟及財政運行情況 1.宏觀經(jīng)濟運行情況 2.財政運行情況二、部門收支總體情況 三、部門收支結構及變動分析 (1)各項收入(財政撥款、預算外收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等)占總收入比重,各項支出占總支出比重(可分別制作餅狀圖)。(2)收入支出按支出功能科目分布情況(可列表)。(1)與上各項收入支出的對比分析(可用柱形圖)(2)收入支出增減變動原因分析 (1)分支出功能科目收支結余情況(2)重點分析項目經(jīng)費結余情況及結余原因 4.部門收支執(zhí)行情況分析(1)財政性資金收支情況(2)部門收支執(zhí)行情況主要特點(3)非稅收入征繳情況四、部門決算編審工作總結五、部門決算工作中的問題及建議
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