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一般納稅人增值稅納稅申報(bào)常見問(wèn)題最終定稿-資料下載頁(yè)

2024-11-15 12:17本頁(yè)面
  

【正文】 稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)納稅人應(yīng)計(jì)未計(jì)的收入,納稅人補(bǔ)稅后,當(dāng)期又開具了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期申報(bào)表,應(yīng)該怎么填報(bào)?由于當(dāng)期開具了專用發(fā)票,所以在申報(bào)抄稅時(shí),與當(dāng)期的其他銷售額一并記在表一第1欄“防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票”中,再將查補(bǔ)已經(jīng)補(bǔ)稅的銷售額在表一第4欄“未開具發(fā)票”中填寫負(fù)數(shù),同時(shí)表一的第6欄“納稅檢查調(diào)整”中要將查補(bǔ)數(shù)填入;銷售額還要在主表的第4欄體現(xiàn),稅額在主表的第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”體現(xiàn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)的調(diào)減的進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)表如何體現(xiàn)?表二填寫在第19欄“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額”中,主表填寫在第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”中。(五)一般納稅人簡(jiǎn)易征收辦法征稅非八大行業(yè)企業(yè)銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),售價(jià)未超原值,按政策免征增值稅,報(bào)表怎么填報(bào)?主表填寫在第9欄“免稅貨物銷售額”中,表一填寫在第16欄“開具普通發(fā)票”中。非八大行業(yè)企業(yè)銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),售價(jià)超過(guò)原值,政策規(guī)定應(yīng)按4%減半征收增值稅,報(bào)表怎么填報(bào)?表一填寫在第10欄的4%項(xiàng)下。主表銷售額填寫在第5欄“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”中,按4%征收的稅額填寫在第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”中,按4%減半計(jì)算的稅額填寫在第23欄“應(yīng)納稅額減征額”中。(六)主要邏輯關(guān)系主表第1欄(按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額)=表一第7欄(當(dāng)期+納稅檢查調(diào)整)主表第2欄(其中:應(yīng)稅貨物銷售額)=表一第5欄(應(yīng)稅貨物小計(jì))主表第4欄(納稅檢查調(diào)整的銷售額)=表一第6欄(納稅檢查調(diào)整銷售額小計(jì))主表第5欄(按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額)=表一第14欄(銷售額合計(jì))主表第6欄(其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額)=表一第13欄(納稅檢查調(diào)整的銷售額合計(jì))主表第11欄(銷項(xiàng)稅額)=表一第7欄(銷項(xiàng)稅額合計(jì))主表第12欄(進(jìn)項(xiàng)稅額)=表二第12欄(當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì))主表第14欄(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)=表二第13欄(本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅額)主表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額):填寫上月應(yīng)退稅額主表第16欄(按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額)≦表一第6欄(納稅檢查調(diào)整稅額合計(jì))+表二第19欄(納稅檢查調(diào)減的進(jìn)項(xiàng)稅額)1主表第21欄(簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額)=表一第12欄(應(yīng)納稅額小計(jì))1主表第22欄(按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額)=表一第13欄(納稅檢查調(diào)整稅額合計(jì))1主表第34欄(本期應(yīng)補(bǔ)、退稅額)=本期實(shí)際應(yīng)入庫(kù)(或多繳)稅額二、小規(guī)模納稅人小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),售價(jià)未超原值,免征增值稅,報(bào)表怎么填報(bào)?銷售額填寫在第6欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”中。小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),售價(jià)超過(guò)原值,按4%減半征收,報(bào)表怎么填報(bào)?銷售額填寫在第4欄“銷售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”,4%減半計(jì)算的稅額填寫在第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。小規(guī)模納稅人出口貨物銷售額在哪填報(bào)?銷售額填寫在第8欄“出口免稅貨物銷售額”中。第五篇:營(yíng)改增增值稅一般納稅人專用發(fā)票及納稅申報(bào)管理營(yíng)改增增值稅一般納稅人專用發(fā)票及納稅申報(bào)管理繼11月1日成功開出首張貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票后,12月1日上午8時(shí)36分,廣州市思哲設(shè)計(jì)院有限公司在廣州市荔灣區(qū)辦稅服務(wù)廳完成全省首筆增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。這標(biāo)志著營(yíng)改增新舊稅制轉(zhuǎn)換工作在廣東已初步完成,試點(diǎn)工作進(jìn)入正?;A段。截至12月2日,全省已有21883戶納稅人進(jìn)行了納稅申報(bào),其中營(yíng)改增試點(diǎn)納稅人2320戶。截至11月30日,全省共有122216戶納稅人經(jīng)國(guó)稅機(jī)關(guān)確認(rèn)納入營(yíng)改增試點(diǎn)范圍,并完成稅種登記,可以正常辦理納稅申報(bào)等國(guó)稅業(yè)務(wù)。其中增值稅一般納稅人21404戶,%,小規(guī)模納稅人100812戶,%;按試點(diǎn)行業(yè)劃分,交通運(yùn)輸業(yè)納稅人11355戶,%,部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人110861戶,%。
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