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支付結(jié)算業(yè)務(wù)練習(xí)題共五篇-資料下載頁

2024-11-09 05:33本頁面
  

【正文】 、銀行匯票1票據(jù)喪失,失票人應(yīng)當在(C,D)依法向人民法院申請公示催告,或者向人民法院提起訴訟。A、票據(jù)喪失后12日內(nèi)B、通知掛失止付后12日內(nèi)C、票據(jù)喪失后D、通知掛失止付后3日內(nèi)三、判斷題電子商業(yè)匯票包括電子銀行承兌匯票和電子商業(yè)承兌匯票,電子商業(yè)匯票系統(tǒng)運行后,紙制商業(yè)匯票、電子商業(yè)匯票同時使用。(√)辦理查詢或查復(fù)業(yè)務(wù)時,查詢查復(fù)操作的第一經(jīng)辦人員與原錄入人員不得為同一柜員。(√)從單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶支付款項單筆超過5萬元人民幣時,付款單位若在付款用途欄或備注欄注明事由,可不再另行出具付款依據(jù),但付款單位應(yīng)對支付款項事由的真實性、合法性負責(zé)。(√)背書不得附有條件,背書附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。(√)票據(jù)出票日期使用小寫填寫的,銀行不予受理。大寫日期未按要求規(guī)范填寫的,銀行可予受理,但由此造成損失的,由出票人自行承擔(dān)。(√)匯入銀行對于向收款人發(fā)出取款通知,經(jīng)過2個月無法交付的匯款,可轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。()大額支付系統(tǒng)只處理規(guī)定金額以上的跨行貸記支付業(yè)務(wù)。()未填明實際結(jié)算金額和多余金額或?qū)嶋H結(jié)算金額小于出票金額的,銀行不予受理。()票據(jù)上有偽造、變造的簽章的,不影響票據(jù)上其他當事人真實簽章的效力。(√)銀行辦理支付結(jié)算,因工作差錯發(fā)生延誤,影響他行資金使用的,按萬分之三計付賠償金。()1失票人應(yīng)當在通知掛失止付后十日內(nèi),也可以在票據(jù)喪失后,依法向人民法院申請公示催告,或者向人民法院提起訴訟。()1遇節(jié)假日,小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務(wù)照常運行。(√)1銀行匯票的實際結(jié)算金額低于出票金額的,其多余金額由代理付款銀行退交申請人。()(√)(√)1票據(jù)金額數(shù)字大寫使用繁體字的,銀行應(yīng)予受理。1在簽發(fā)票據(jù)時,單位和銀行的名稱應(yīng)當記載全稱或規(guī)范化簡稱。1票據(jù)掛失后,付款人收到掛失止付通知書起13日內(nèi)未收到法院止付通知書可以向持票人付款。()(√)1信用社在公示催告期間對公示催告的票據(jù)付款的,應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。1農(nóng)信銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)行號由12位數(shù)字組成。(√)第五篇:支付結(jié)算業(yè)務(wù)自查報告XX聯(lián)社關(guān)于支付 結(jié)算業(yè)務(wù)自查的情況報告為進一步加強內(nèi)控管理,規(guī)范操作規(guī)程,建立健全和完善內(nèi)部約束機制,保證支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行,根據(jù)人民銀行廣州分行辦公室《關(guān)于確保廣東地區(qū)支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行的通知》(廣州銀辦發(fā)[2009]323號)文件精神,本社于二00九年十月一日至十月十對轄內(nèi)信用社支付結(jié)算業(yè)務(wù)及內(nèi)控管理進行自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:一、支付系統(tǒng)的自查經(jīng)對轄內(nèi)信用社大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和農(nóng)信銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的檢查,除個別社存在大額支付往賬未經(jīng)有權(quán)人審批現(xiàn)象外,未發(fā)現(xiàn)存在問題和風(fēng)險隱患。存在問題已下事實確認書,限期整改。二、銀聯(lián)支付系統(tǒng)的自查(一)本聯(lián)社共有ATM機5臺,均為在行ATM機。到檢查日止,5臺機具使用正常,但存在部分信用主相關(guān)人員對ATM機巡查工作未達到要求次數(shù);前后臺崗位輪換時,柜員未及時對ATM機密碼進行變更等現(xiàn)象。(二)至檢查日止,本聯(lián)社共有POS機45臺,目前使用正常,未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險隱患。三、內(nèi)控管理情況的自查對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內(nèi)信用社人員崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用,各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求。檢查中發(fā)現(xiàn)有個人名章長時間閑置桌面、員工調(diào)離本社但未及時登記停用日期的情況,已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面,存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責(zé)人姓名與客戶所提供的開戶資料負責(zé)人身份不一致現(xiàn)象,已督促其限期整改。通過本次自查自評,聯(lián)社上下內(nèi)控意識也得到進一步增強,明確了內(nèi)控管理工作對于自身發(fā)展及落實外部監(jiān)管要求的重要意義。同時,各業(yè)務(wù)部門進一步梳理了日常內(nèi)控管理工作流程,轄內(nèi)各信用社在經(jīng)營活動、業(yè)務(wù)管理和操作中,將嚴格遵循“內(nèi)控優(yōu)先”原則,優(yōu)化流程,規(guī)范操作,加大檢查監(jiān)督和機具使用巡查的力度,扎扎實實地做好內(nèi)控管理,做到警鐘長鳴,堅持不懈,嚴防各類風(fēng)險的發(fā)生。XX聯(lián)社會計結(jié)算部二00九年十月十二日
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