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入職培訓(xùn)考核答案-資料下載頁

2024-11-09 00:17本頁面
  

【正文】 不虧損D.與盈虧無關(guān)1企業(yè)繳納職工住房公積金時(shí),應(yīng)借記(C)A.其他應(yīng)付款B.應(yīng)交稅費(fèi)C.應(yīng)付職工薪酬D.銀行存款1管理部門當(dāng)月購進(jìn)辦公用品若干,經(jīng)辦人員不慎將原始發(fā)票遺失,你作為會(huì)計(jì)人員應(yīng)(B)A.不予辦理報(bào)銷手續(xù)B.在其取得原供貨單位注明原始憑證的號碼、金額、內(nèi)容并加蓋公章的證明后,由本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員和單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,給予報(bào)銷C.由當(dāng)事人寫明詳細(xì)情況,相關(guān)人員證明后,給予報(bào)銷D.責(zé)成經(jīng)辦人員取得原供貨單位加蓋公章的證明并經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員審查屬實(shí)后,給予報(bào)銷二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10分)1下列稱為靜態(tài)會(huì)計(jì)要素的有(BC)A.收入 B.資產(chǎn) C.負(fù)債 D.利潤(ABC)的結(jié)合方式。A.會(huì)計(jì)報(bào)表B.會(huì)計(jì)賬簿C.會(huì)計(jì)憑證D.原始憑證1一般地,賬務(wù)處理系統(tǒng)主要由初始設(shè)置和(ABC)模塊組成。A.憑證處理B.月末處理C.賬簿輸出D.編制報(bào)表1錯(cuò)賬更正的方法主要有(BCD)A.涂改法B.劃紅更正法C.紅字更正法D.補(bǔ)充登記法下列有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的表述中,正確的有(BC)A.主要側(cè)重于向企業(yè)內(nèi)部管理者提供進(jìn)行經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營管理、預(yù)測決策所需的信息B.主要側(cè)重于向企業(yè)外部關(guān)系人提供有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況等信息C.側(cè)重于過去信息,為外部有關(guān)各方提供所需數(shù)據(jù)D.側(cè)重未來信息,為內(nèi)部管理部門提供數(shù)據(jù)三、簡答題(每題10分,共30分)會(huì)計(jì)的六大基本要素是什么?三大報(bào)表是什么?答:六大基本要素:資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤三大報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表,利潤表(也稱為損益表)固定資產(chǎn)折舊采用的方法有哪些?答:分為兩類:直線法和加速折舊法其中直線法包括:平均年限法和工作量法加速折舊法包括:雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法敘述目前增值稅一般納稅人企業(yè)納稅申報(bào)程序解答:1)每月底前將當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅票到稅局辦稅大廳進(jìn)行認(rèn)證,注意從發(fā)票開出之日起90日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證并于認(rèn)證的當(dāng)月抵扣。2)將認(rèn)證完畢的進(jìn)項(xiàng)稅票導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)。3)當(dāng)月開出的普通發(fā)票輸入申報(bào)系統(tǒng)。4)在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作,生成各類納稅報(bào)表并打印相印的紙質(zhì)報(bào)表。5)按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求帶齊各類報(bào)稅資料到大廳申報(bào)(現(xiàn)已試行網(wǎng)上申報(bào))。四:計(jì)算分析題(請按目前最新法律規(guī)定計(jì)算,每題10分,共30分)一部汽車原值10萬,已提2萬,現(xiàn)在以5萬出售,如何做會(huì)計(jì)處理?參考答案:借:固定資產(chǎn)清理 8累計(jì)折舊 2貸:固定資產(chǎn) 10借:銀行存款 5營業(yè)外支出 3貸:固定資產(chǎn)清理 8100萬不含稅的銷售收入,請問如何做會(huì)計(jì)處理?參考答案:借:銀行存款 117貸:主營業(yè)務(wù)收入 100應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)17一小規(guī)模工業(yè)企業(yè),本月銷售額含稅價(jià)400萬元,假設(shè)銀行已收齊全部款項(xiàng),請作出此項(xiàng)銷售的相關(guān)分錄?假設(shè)該企業(yè)按含稅銷售額繳納印花稅,作出下月在繳納本月印花稅時(shí)的相關(guān)分錄?解答:本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為400/*3%==印花稅為400*3/10000=:借:銀行存款400萬元貸:借:
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