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正文內(nèi)容

酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法-資料下載頁

2024-10-28 20:43本頁面
  

【正文】 要,對常用辦公用品進(jìn)行批量購買,在保證正常辦公需求的前提下,保持定量庫存。臨時(shí)急需用品,可根據(jù)情況進(jìn)行采購。各部門常用消耗類辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個(gè)月平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。每季度允許增加一個(gè)月的預(yù)算量,專門作為計(jì)劃外大型物資的申購預(yù)算(不能用于日常辦公用品采購);對于高檔耐用、但不常用的辦公用品,各部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,原則上不重復(fù)購置。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設(shè)備損壞的,按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。辦公耗材,A4復(fù)印紙需預(yù)估當(dāng)月需求,部門按照需求領(lǐng)取,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象;電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。部分辦公用品:油性筆、水彩筆、中性筆(芯)、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計(jì)算器、鼠標(biāo)、鍵盤、各種電腦墨盒實(shí)行以舊換新原則。辦公用品領(lǐng)用周期,中性筆領(lǐng)用周期為半年或一年,其他消耗品領(lǐng)用周期為一個(gè)月。離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時(shí),應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償,否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。注:客休室點(diǎn)心、飲料不屬于辦公用品,不應(yīng)該出現(xiàn)在辦公用品采購申請之中;保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛(wèi)生紙都算作勞保用品,不計(jì)算為辦公用品;五、辦公用品費(fèi)用分?jǐn)偢鞑块T申購的辦公用品費(fèi)用,計(jì)入其日常費(fèi)用中。行政部于每月30日前,對領(lǐng)用的辦公用品費(fèi)用進(jìn)行核帳,經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后,上報(bào)財(cái)務(wù)部門入賬?!掇k公用品申購單》審批人(各部門領(lǐng)導(dǎo))為辦公用品費(fèi)用控制的責(zé)任人,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費(fèi)用,把好申購關(guān)。五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修設(shè)備送達(dá)后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管員共同驗(yàn)收辦理入庫手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)部打印設(shè)備標(biāo)簽,貼在設(shè)備合適處,設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容:①設(shè)備名稱、②設(shè)備配置、③使用部門、④使用人。各申請部門領(lǐng)用電腦時(shí),應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單,并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批,同時(shí)提供審批過的采購申請單復(fù)印件,一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時(shí)通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試,設(shè)備管理部門登記電腦設(shè)備檔案。所有辦公設(shè)備在以下部門需有臺帳:總部綜合辦、網(wǎng)絡(luò)部,幾處臺帳必須保持一致,并定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫設(shè)備維修申請單,并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員(電腦設(shè)備)審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。行政部采購員應(yīng)根據(jù)審批后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨,必要時(shí)要求到現(xiàn)場維修。維修單位對故障設(shè)備檢測后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單,行政部網(wǎng)管員進(jìn)行更換零部件型號審核。采購部進(jìn)行價(jià)格審核或詢價(jià)、定價(jià)后報(bào)審核辦備案,維修單位根據(jù)審核后的維修確認(rèn)單進(jìn)行維修。對維修設(shè)備驗(yàn)收入庫時(shí),行政部物資保管員根據(jù)維修供應(yīng)商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實(shí)物核對是否相符,通知行政部部網(wǎng)管員驗(yàn)收,由行政部網(wǎng)管員填寫驗(yàn)收單,按驗(yàn)收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實(shí)際管理變化需要,由行政部做出修改。本管理辦法最終解釋權(quán)歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。第五篇:酒店物品領(lǐng)用制度酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會(huì)的指示精神,酒店物品領(lǐng)用制度。進(jìn)一步加強(qiáng)物品材料管理,嚴(yán)格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費(fèi)用的要求,特制定以下規(guī)定:一、物品領(lǐng)用各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計(jì)劃及所需開支預(yù)算,嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費(fèi)用,減少一切不必要的開支。由計(jì)劃財(cái)務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項(xiàng)目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項(xiàng)目領(lǐng)用。各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)批。計(jì)劃財(cái)務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準(zhǔn)領(lǐng)用項(xiàng)目和數(shù)量。倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)記帳。二、物品購置各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計(jì)劃預(yù)算,報(bào)計(jì)財(cái)部,管理制度《酒店物品領(lǐng)用制度》。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項(xiàng)采購請示。采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報(bào)送采購單時(shí),應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購。專項(xiàng)物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項(xiàng)申請的物品,必須由部室書寫請示報(bào)告,報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進(jìn)行采購。所有物品采購?fù)瓿珊?,?yīng)及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時(shí),應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào),在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后,方可進(jìn)行采購,事后要及時(shí)補(bǔ)填采購申請單。三、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰每月25日,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)各部門所領(lǐng)物品費(fèi)用,上報(bào)酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻(xiàn)。酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費(fèi)用和節(jié)約情況進(jìn)行核算,年終時(shí)對節(jié)約突出的部門予以獎(jiǎng)勵(lì),對超支或造成浪費(fèi)的部門進(jìn)行一定的處罰。以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。酒店二00五年二月一日
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