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學校經費自查報告-資料下載頁

2024-10-25 16:34本頁面
  

【正文】 效的管理和使用,堅持不亂花一分錢,將每一分錢都用在刀刃上辦實事,保證教學活動和后勤服務的正常開支,使學校的各項工作正常運轉,從而有效促進學校的發(fā)展和教育教學質量的提高。我校義教經費的管理使用學校領導高度重視,根據有關文件的精神,從大局出發(fā),從小處著手,對學校的公用經費的使用情況進行了自查,情況如下:一、基本情況:20xx,我校有教職工20人,教學班8個,在校學生345人。其中住校生307人,非住校生38人。,寄宿制經費120元每人每月。xx年我校義教公用經費預算收入78300元。學校從來沒有向學生收取任何一分費用,學生的練習冊由中心校代新華書店發(fā)(代收),學生的試卷資料由學校自制,作業(yè)本及學習用具由學生自行購買。二、“兩免一補”落實情況:我校337名學生全部免除雜費和教科書費。貧困寄宿學生生活補助嚴格按教育局要求執(zhí)行,認真審查對象造冊上報,如實購買寄宿制生活用品等。三、預算編制工作開展及管理情況:學校的財務人員嚴格按大灣中心學校的要求和義務教育經費的使用規(guī)定,認真對學校的`經費進行預算編制,各項開支嚴格按照有關財務規(guī)章制進行,實行收支兩條線,??顚S?,對口開支,并報教育局計財股審核。四、20xx年義教公用費預算支出情況::、、。學校班費及教育教學活動費20783元、。:其中教學設備購置費,、四臺evd 、、。旅差費:五、義教經費管理使用采取的主要措施學校成立了生均公用經費使用領導小組和監(jiān)督小組:(1)領導小組:組長:副組長:成員:(2)監(jiān)督小組:組長:副組長:成員:各班主任及學校其他教師在義教經費的管理使用過程中,學校嚴格按大灣中心學校的規(guī)定做到收有憑付有據,且每張支出票據不少于學校教師三人及其以上的簽字,所有義教經費的管理使用實行校內公開,凡屬上千元的開支均在教師會議上通過,每學期結束后將本期的收支情況向教師公布,并將現金日記賬細目打印張貼在辦室,接受教師的監(jiān)督和大灣中心學校的核查。六、義教經費的管理和使用所取得的成效20xx年,在學校的關心和指導下,在全體教師的支持下,我校的義教經費管理基本達到上級的的要求。做到規(guī)范管理,合理有效的使用有限的義務教育經費,有效地促進了教育教學活動的正常開展。校容校貌明顯改變,學校的教學設備有所增加,徹底消除了多年來電路不安全的隱患,解決了教師的飲水問題,從而穩(wěn)定教師隊伍,促進教育教學質量的提高。今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關精神,加強學習和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,認真加以鞏固,加強對學校廣大教職工的思想教育,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制,樹立教育新形象,為學生、家長、社會做實事。一如既往,繼續(xù)規(guī)范管理使用好義教公用經費,使學校的義教公用經費用出成效。七、存在的問題和建議義教經費有效的促進了學校的發(fā)展,解決了一些實際困難,但是由于學校的辦學條件太差,需要投入的地方太多,而下撥的經費較少。同時,義經費劃撥的時間總是很慢,有的時候學校一分經費也沒有,常常出現欠著賬干工作的現象,這有礙于教育教學的正常開展。建議在今后的工作中,義教經費的劃撥最好以月劃撥,同時希望對村級學校應多一些關注,多一些投入,使教育得以均衡發(fā)展。學校經費自查報告1420xx年城關鄉(xiāng)第一初中經費自查報告 根據縣教育局文件精神,為規(guī)范教育經費的準確使用和科學管理,提高教育經費的使用效益,我校對20xx年的教育經費情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下:一、自查范圍這次自查重點是檢查20xx年的義務教育經費的使用情況。(營養(yǎng)餐實施情況、”兩免一補”執(zhí)行落實情況、學校公用經費管理情況、學校收費情況)。二、自查內容(一)營養(yǎng)餐實施情況:1. 營養(yǎng)餐供應每周按時供應。2. 營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范,臺帳登記清楚規(guī)范。(二) “兩免一補”執(zhí)行落實情況20xx年初中義務教育階段學生全部享受“兩免一補”政策,住校生全部按規(guī)定免除住宿費。(三)公用經費預算編制工作開展及管理情況: 學校的財務人員參加鄉(xiāng)中心校的預算編制工作業(yè)務培訓,量入為出,認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規(guī)章制度進行,??顚S?,對口開支,實行收支兩條線。公用經費管理使用 我校在鄉(xiāng)中心校的領導下,嚴格按照財務管理體制,嚴格要求我校報帳員按時向鄉(xiāng)中心校報帳,所有票據都是正規(guī)票據,沒有白發(fā)票。三、公用經費管理使用的具體做法:(1)我校加強財務管理,嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關財務制度的規(guī)定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支,不存在以各種名義向學生亂收費行為。(2)認真履行報賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無挪用、擠占、截留等現象的發(fā)生。嚴格財經審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票,做到手續(xù)完備,每張發(fā)票注明用途,由學校負責財務的領導簽字,再經過校長審核簽字。(3)無違反規(guī)定套取上級公用經費專項資金問題。(4)無虛列虛支、白條、jia發(fā)票列支等違規(guī)現象。(5)學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長,會計為副組長,教師代表為監(jiān)督員的`會審領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。(6)學校公用經費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務等情況。四、存在的問題(1)初中學生留守兒童太多,住校生需有值夜教師,學校需給值夜教師開相應的加班費用。(2)學校需要勞務太多,相應的開支也較大。(3)由于學校開支瑣碎,會導致經費預算超支現象。今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關精神,不斷提高經費管理水平,完善各種經費管理制度,避免不合理開支現象的發(fā)生,深入學習和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,并加以鞏固,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制,樹立教育新形象,為學生、為家長、為社會做實事。20xx年城關鄉(xiāng)第一初中經費自查報告20xx年3月學校經費自查報告15按照深圳市福田區(qū)財政局文件《關于印發(fā)福田區(qū)整治“三公”經費嚴禁超預算或無預算安排支出工作方案的通知》(福財〔xx〕10)要求,我校對xx年全年“三公”:我校成立了以xx校長為組長,xx、xx、xx、xx副校長為副組長,xx、xx、xx為組員的“三公”經費管控小組,進一步規(guī)范了學?!豆珓战哟芾磙k法》和《公務用車管理辦法》等各項規(guī)章制度,對學?!叭苯涃M使用進行規(guī)范化管理,確?!叭备黜椧舐涞綄嵦?。,出國(境)費用為0,公務車購置為0,,%。根據自查結果,我校三公經費XX年無超標或浪費情況。我們將進一步規(guī)范強化對“三公”經費的支出管理,具體有如下工作措施:一是提高各部門工作效能。增強行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,超前計劃,按時保質完成各項工作任務。二是加強對會議經費的管理??刂茣h時間、會議規(guī)模,盡量利用單位會議室,簡化會議形式。凡出市的會務費均報主管單位批復方能出行。三是加強對考察及差旅費的`管理,嚴格按區(qū)委區(qū)政府財務規(guī)定標準執(zhí)行??刂瞥鍪袇⒓訒h、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。四是加強對公務車輛的管理。嚴格規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為,出車前申請部門(人)填寫申請單,修理前校車管理人填寫修理審批單,并到公務車協(xié)議采購定點機構進行修理。非工作時間公務車輛一律停放到校內。五是控制公務接待費用。嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準。六是規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規(guī)范批報手續(xù),實行“校長一支筆”審批和財務公開制度。每季公務支出報表在全校公示。第五篇:學校經費自查報告學校經費自查報告學校經費自查報告1為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉,有計劃、合理地使用義教經費,認真做到勤儉辦學,根據各級關于《規(guī)范和加強農村義務教育階段中小學公用經費管理的意見》的要求,我校本著從學校發(fā)展出發(fā),義教經費主要用于日常教學常規(guī),服務于教師的教育教學活動,努力改善校容校貌,添置簡單的新設施設備,維護破舊受損的設施設備。對有限的義教經費實行公開、合理、有效的管理和使用,堅持不亂花一分錢,將每一分錢都用在刀刃上辦實事,保證教學活動和后勤服務的正常開支,使學校的各項工作正常運轉。我校義教經費的管理使用學校領導高度重視,根據有關文件的精神,從大局出發(fā),從小處著手,對學校的公用經費的使用情況進行了自查,情況如下:一、基本情況:20xx,我校有教職工61人,教學班21個,在校學生中學部861人小學部172人。20xx年我校義教公用經費預算收入772668元,總支出759849元。學校從來沒有向學生收取任何一分費用。二、“兩免一補”落實情況:我校1033名學生全部免除雜費和教科書費。三、預算編制工作開展及管理情況:學校的財務人員嚴格按學校的要求和義務教育經費的使用規(guī)定,認真對學校的經費進行預算編制,各項開支嚴格按照有關財務規(guī)章制進行,實行收支兩條線,??顚S?,對口開支,并報教育局計財科審核。四、20xx義教公用費預算支出情況:日常公用支出638450元:其中辦公費118000元、印刷費14000元、水電費15200元、取暖費94620元、差旅費9252元、培訓費4130元、勞務費21185元、維修費329800元、體育用品9447元、衛(wèi)生用品14699元、郵電費11260元、電腦耗材24288元、校方責任險3475元、報刊費10753元、辦公家具購置16820元、電教設備購置6430元,圖書購置21233元、綠化美化5850元、其他29380元.專項公用支出47420元。五、義教經費管理使用采取的主要措施學校成立了公用經費使用領導小組和監(jiān)督小組:(1)領導小組:組長:徐創(chuàng)成副組長:張軍、劉鵬成員:董大飛、李英武、張錄壽(2)監(jiān)督小組:組長:張軍副組長:劉鵬成員:董大飛、李英武、張錄壽、張志學、張堇連在義教經費的管理使用過程中,學校嚴格按照規(guī)定做到收有憑付有據,所有義教經費的管理使用實行校內公開,凡屬上千元的開支均在教師會議上通過,每學期結束后將本期的收支情況向教師公布,接受教師的監(jiān)督和學校的核查。六、義教經費的管理和使用所取得的成效20xx,在學校的關心和指導下,在全體教師的支持下,我校的義教經費管理基本達到上級的的要求。做到規(guī)范管理,合理有效的使用有限的義務教育經費,有效地促進了教育教學活動的正常開展。校容校貌明顯改變,學校的教學設備有所增加,從而穩(wěn)定教師隊伍,促進教育教學質量的提高。今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關精神,加強學習和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,認真加以鞏固,加強對學校廣大教職工的思想教育,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制,樹立教育新形象,為學生、家長、社會做實事。一如既往,繼續(xù)規(guī)范管理使用好義教公用經費,使學校的義教公用經費用出成效。學校經費自查報告2一、學?;厩闆r:我校是儀征市首批九年一貫制學校,創(chuàng)建于20xx年,地處儀征市青山鎮(zhèn)東街,龍儀路南側,現有在編教職工121人,在崗教師91人。學生932人,班級25個。20xx年我校順利通過了揚州市合格小學、合格初中的創(chuàng)建驗收,20xx年順利通過揚州市教育現代化鄉(xiāng)鎮(zhèn)驗收,20xx年創(chuàng)建成江蘇省示范初中。二、學校財務管理情況:(一)學校嚴格實行遵守上級有關文件的規(guī)定成立學校財務領導小組,校長任組長。學校財務收支由校長審批。學校設報賬員1名,向鎮(zhèn)教育核算組、市教育結算中心報賬。(二)學校財務制度建設相對完善。我校根據有關文件要求,建立健全財務管理的有關制度:建立有《青山中心學校財務制度》、《青山中心學校預算管理制度》、《青山中心學校收費管理制度》、《青山中心學校收支審批制度》、《青山中心學校財產管理制度》、《固定資產管理制度》等制度。學校領導、財務人員認真履行職責,嚴格遵守有關制度,使學校經費更好地為教育教學服務。(三)學校財務管理規(guī)范。學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度,嚴格執(zhí)行編制預算制度。學校財務領導小組,按要求及學校的實際情況編制了預算,并通過教代會或教師大會,預算合理后上交主管部門。在資金使用上,我校做到了??顚S?,不存在擠占其它費用的現象。在開支中,我校按照少花錢多辦事的原則,節(jié)省開支,每月的開支嚴格按預算執(zhí)行,做到不超支每月可用資金。財政部門按時足額下撥公用經費,學校公用經費主要用于學校正常的教育教學,包括辦公費,水電費,培訓費,差旅費,校舍維修費等,不存在用公用經費發(fā)放教師津貼補貼、教學獎勵等人員經費的情況。為了規(guī)范財務管理,節(jié)約開支,使教育經費合理使用,學校成立財務民主理財小組,小組成員由領導班子、教師代表組成,每學期對學校的收支票據進行審核,并將結果公示。會計在辦理賬務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務會計工作。財務領導小組成員在審核原始憑證時,對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。保證我校財務??顚S?,不擠占挪用,各種票據手續(xù)齊備,規(guī)范合法,購買物品的發(fā)票必須有經手人、驗收人,領導簽名方可有效,確保了我校財務的真實、合法、準確、完整,增強了民主理財意識,提高財務管理的透明度,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。我校認真落實執(zhí)行國家關于“兩免一補”的惠民扶持政策,對家庭經濟困難學生進行摸底排查,學生本人提出書面申請,由村民委核實,使家庭經濟困難學生享受寄宿困難生活補助費,并將享受的學生名單在校內張榜公布,接受社會各界監(jiān)督,使家庭經濟困難學生得到享受寄宿困難生活補助費學校固定資產實行分工管理,做到權責統(tǒng)一。教學設備、電化教學設備由教務處確定專人管理,房屋、建筑物和管理用具由分管領導管理,各室的公共物品由各室負責人管理。學校建立固定資產的賬卡制度,做到學校根據每一件固定資產的不同特點設立賬卡,予以登記,使用單位或個人也要按品名登記明細賬卡,以便查對。我校建立了學校校務公開制度,并嚴格落實。公開欄中將學校的收費依據、收費項目、收費金額,每期的收支情況,家庭貧困學生享受免費教科書名單等在公開欄處進行公示。(四)學校財務記帳憑證較規(guī)范,帳簿基本符合要求,每年有財務報告。學校專門設有財務檔案柜,財務檔案專人負責管理。
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