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正文內(nèi)容

社會福利院管理規(guī)范-資料下載頁

2024-10-25 13:05本頁面
  

【正文】 管、敢碰硬的領(lǐng)導;有老人參與民主管理;有一個模范執(zhí)行遵守制度的骨干隊伍,才能有效地發(fā)揮其長期作用。對于違紀的職工、老人,根據(jù)問題的輕重,分別給予大會檢查、通報批評、罰款、職工下崗、老人辭退、留用察看、開除、送交法律部門,在執(zhí)行制度中對待老人不護短,對職工不遷就。由于做到真抓敢管、措施到位、制度落實,獎罰分明,一個團結(jié)和諧,遵紀守法,平安穩(wěn)定充滿歡樂的大家庭已成為現(xiàn)實。以上是我們院實施規(guī)范化管理服務(wù)的初淺認識和一些做法,我們繼續(xù)樹立養(yǎng)老工作的新理念,把養(yǎng)老工作從分散向集中轉(zhuǎn)變,從傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變,從愚昧向文明轉(zhuǎn)變。樹立老年事業(yè)青春化的理念,服務(wù)管理人性化,膳食安排營養(yǎng)化,醫(yī)療保健康復化,健康鍛煉經(jīng)?;瑢W習實現(xiàn)一體化理念。堅持養(yǎng)老工作一個中心,兩個基本點:以健康長壽為中心,以身體活動起來,思想活躍起來為基本點,真正把福利院建成老人的福地,人間的天堂。第五篇:寧南縣社會福利院寧南縣社會福利院(寧南縣中心敬老院)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。寧南縣社會福利院(寧南縣中心敬老院)是由寧南民政局主辦的社會福利事業(yè)單位,位于寧南縣披砂鎮(zhèn)碼口村13社,其占地面約181余畝,建筑面積約4792平方米。為全縣的“三無”對象即無生活來源、無勞動能力、無法定義務(wù)贍養(yǎng)者提供收養(yǎng)收治服務(wù)。(二)2016年重點工作完成情況。進一步規(guī)范我院的業(yè)務(wù)工作,主要包括對現(xiàn)有收養(yǎng)人員開展好服務(wù),管好他們的吃、穿、住、行、醫(yī)環(huán)節(jié)。特別對孤殘老人,更是用“愛心、耐心、熱心”做好服務(wù)工作,進一步提升服務(wù)質(zhì)量。二、部門概況四川省涼山彝族自治州寧南縣社會福利院屬一級決算單位,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。三、收支決算總體情況 ,其中:,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2016年寧南縣社會福利院本年收入結(jié)構(gòu)圖單位(萬元),其中:,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。2016年寧南縣社會福利院本年支出結(jié)構(gòu)圖單位(萬元)四、財政撥款收入決算情況。,%。2015與2016財政撥款收入總決算比單位(萬元)五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 ,%。,%。與2015年相比,%。)2015與2016財政撥款支出比單位(萬元)(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ,主要用于以下方面:,%;,%;住房保障 ,%;2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:,完成預(yù)算100%。,完成預(yù)算100%。2080801死亡撫恤:,完成預(yù)算100%。2081005社會福利事業(yè)單位:,完成預(yù)算100%。2082102農(nóng)村五保供養(yǎng)支出:,完成預(yù)算100%。2100502事業(yè)單位醫(yī)療:,完成預(yù)算100%,2210201住房公積金:,完成預(yù)算100%,六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況,其中:,主要包括:、、。,主要包括:、郵電費、公務(wù)用車運行維護費2萬元、。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 寧南縣社會福利院2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%,其中:因公出國(境)費支出決 算為0萬元,無預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,無預(yù)算。2016“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2015年持平,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,無預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2萬元,持平;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元,持平。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,無預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2萬元,占100%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,無預(yù)算。具體情況如下:“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算占比圖 (境)經(jīng)費2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。無開支內(nèi)容包括。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出2萬元。主要用于涼山彝族自治州寧南縣社會福利院事務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。2016年公務(wù)接待費0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,共計支出0萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況寧南縣社會福利院2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2016,寧南縣社會福利院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,無預(yù)算。(二)政府采購支出情況2016,寧南縣社會福利院采購支出總額0萬元,無預(yù)算,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,寧南縣社會福利院公有車輛1輛,其中:省部級領(lǐng)導干部用車1輛、一般公務(wù)用車1輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,無預(yù)算。十、名詞解釋:指省級財政當年撥付的資金。:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。:指事業(yè)單位在當年的“財政撥 款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2017年9月15日
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