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正文內(nèi)容

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告及擴展資料-資料下載頁

2025-10-11 21:29本頁面
  

【正文】 而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經(jīng)濟秩序,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。二、自查自糾工作的開展(一)動員部署、做好宣傳發(fā)動(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。(二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求,鎮(zhèn)直各單位認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀從嚴懲處。三、自查結(jié)果(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮(zhèn)各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。(二)各單位自成立以來,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的39。行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財政所統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財政所購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧,新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。擴展資料:“小金庫”自查報告XX部“小金庫”專項治理工作自查報告根據(jù)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》(中治金[2011]2號)和銀監(jiān)會《2011年國有及國有控股銀行也金融機構(gòu)“小金庫”專項治理工作實施方案》(銀監(jiān)發(fā)[2011]35號),以及總行4月29日“小金庫”專項治理工作視頻會議要求,我行制定了《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》。根據(jù)實施方案要求,我部結(jié)合本部門工作重點進行了認真詳細的檢查,現(xiàn)將檢查工作總結(jié)如下:一、動員部署。4月29日,總行召開“小金庫”專項治理工作視頻會議。會后,我部與會人員傳達了會議精神和會議要求,同時按照《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,做好全員思想動員以及相關(guān)工作部署。開展“小金庫”專項治理工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,對推進我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展具有深遠的意義。二、全面復(fù)查按照我行工作安排,我部于3月份對本部門的財務(wù)狀況進行了自查。為確保專項治理工作的順利進行,我部認真組織部門員工對照方案要求,結(jié)合檢查重點逐項對本部門的財務(wù)情況進行全面復(fù)查。復(fù)查結(jié)果如下:我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟?,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務(wù)發(fā)展。部 2011年5月11日
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