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關于政府工作報告的決議(草案)-資料下載頁

2025-10-04 12:58本頁面
  

【正文】 本區(qū)生產總值增長 13%; 全口徑財政收入增長 13%以上; 規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 10%以上; 高新技術增加值增長 18%;全社會固定資產投資增長 16%以上; 社會消費品零售額增長 15%以上; 實際利用外資增長 10%;出口創(chuàng)匯增長 10%; 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長 10%以上。第二,城市建設方面 進一步拓展城市建設新局面。提高統(tǒng)籌協(xié)調、管理服務重點建設項目水平,加快市級重大項目武漢大道、二七長江大橋、江北沿江快速通道等重點工程實施步伐;積極推進交易街、諶家磯北路、黃石路、球場橫路等微循環(huán)系統(tǒng)道路建設;加快經濟適用房基礎設施配套建設,建成幸福二路、興諶大道,啟動建設百步亭路等項目。強化“兩型”社區(qū)背街小巷連片提檔升級改造;爭取啟動黃浦泵站改造工程,加快二七橫路排水工程進度。實現建筑工地文明施工管理現場達標率、建設竣工工程質量合格率、中心城區(qū)新建民用建筑工程節(jié)能達標率均達到 100%。努力提高城市管理精細化水平。做好垃圾中轉站的規(guī)劃布點工作,打造“兩江四岸”亮化景觀,推進生活垃圾分類收集資源化利用,構建數字城管,提升城管應急調度水平,全年確保主次干道機械化清掃率達到 60%以上。進一步優(yōu)化提升園林生態(tài)功能。實施沿江“兩型”展示區(qū)立體綠化工程,三環(huán)線(江岸段)配套綠化工程,武漢大道配套綠化工程;續(xù)建武漢劇院游園等 3 個游園;實施堤角公園改造,建設園林小景 5 處,完成社區(qū)綠化提檔升級,全年植樹 50000 株。保證苗木成活率 90%以上。全面加強生態(tài)環(huán)境綜合治理。積極創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市,實施空氣清新工程,加大主要污染物排放總量控制,二氧化硫年削減率達到 %,化學需氧量年削減率達到 2%,創(chuàng)建油煙噪聲污染治理達標示范區(qū) 1 個。加快“ 城中村” 改造步伐。全面完成二七村、連城村、中勝村等 3 個村的綜合改造任務,爭取完成武漢大道建設項目涉及的石橋村等 11 個村的拆遷任務。第三,社會事業(yè)方面。努力實現教育均衡發(fā)展。全區(qū)中小學輟學率分別控制在 1%和 %;初中畢業(yè)生升學率達到 90%以上;學前三年受教育率達 95%以上;614 歲聾啞兒童入學率達 95%以上;進城務工就業(yè)農民子女在公辦學校就學比例達 92%。完成 2 所公辦初中的標準化建設工作。加大教師交流工作力度,努力降低“擇師熱”帶來的“擇校熱”。推進教育資源重組,完成漢鐵高中一期和武漢二中優(yōu)質高中配套工程建設。不斷提升文體事業(yè)水平。認真貫徹《全民健身條例》,深入開展“健康武漢”工程,推進社區(qū)體育路徑的更新和提檔升級,不斷完善街道社區(qū)文化體育陣地和設施;以加快推進武漢圖書出版物流中心建設為契機,促進我區(qū)文化產業(yè)的發(fā)展。深入推進“ 兩型” 社會建設。進一步推進沿江“兩型”展示區(qū)建設,編制沿江商務區(qū)擴區(qū)規(guī)劃;全面實現全區(qū)社區(qū)服務中心(站)全覆蓋;實現 2 個街道 8 個社區(qū)連片提檔升級,力爭再創(chuàng)建 30%的“兩型”社區(qū)。進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。繼續(xù)推進中醫(yī)適宜技術進社區(qū),在社區(qū)衛(wèi)生服務中心和社區(qū)衛(wèi)生服務站的覆蓋率分別達到 100%和 20%。努力提升社區(qū)衛(wèi)生服務整體水平,爭取將所有社區(qū)衛(wèi)生服務中心和 20%的社區(qū)衛(wèi)生服務站納入醫(yī)保定點范圍。督導三大類 12 項公共衛(wèi)生項目落實率達 90%以上。繼續(xù)加強以甲型 H1N1 流感為重點的傳染病防控工作,全面提高衛(wèi)生應急處置能力,擴大免疫接種范圍,開展慢性病防治干預,切實控制傳染病疫情暴發(fā)流行,降低慢性病發(fā)病率。進一步創(chuàng)新科技發(fā)展機制。全年新建區(qū)級科技企業(yè)孵化器 23 個,有效轉化專利技術成果 23 項,建立企業(yè)研發(fā)中心 23 個。努力建設人力資源強區(qū)。全面啟用全員人口個案信息庫,推進全區(qū)人口計生信息化建設。繼續(xù)穩(wěn)定低生育水平,全年全區(qū)符合政策生育率達到 96%以上,人口出生統(tǒng)計準確率達到 98%以上,出生人口性別比控制在正常范圍內。進一步拓展就業(yè)渠道。全年新增就業(yè)崗位 8500 個,下崗再就業(yè) 2500 個,幫扶特困群體就業(yè) 2000 個,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 %以內。三、對 2010 年預期指標安排情況的說明(一)突出即期發(fā)展與中長期規(guī)劃相統(tǒng)一。2010 年是實現“十一五”規(guī)劃的關鍵一年,面對城區(qū)間競爭激烈加劇的發(fā)展形勢,全區(qū)上下要正視我區(qū)經濟發(fā)展中結構和增長方式上存在的問題,進一步創(chuàng)新機制體制,加快發(fā)展速度,提升經濟增長品質。因此,在已經超額完成“十一五”規(guī)劃總體目標的情況下,2010 年仍安排本區(qū)生產總值增長 13%,同時,在實際工作中,要搶抓后金融危機經濟企穩(wěn)回升的有利時機,通過加大項目創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、科技創(chuàng)新,爭取發(fā)展速度再快一點,質量再優(yōu)一點,為“十二五”發(fā)展順利起步奠定基礎。(二)突出發(fā)展方式轉變與加快經濟增長相促進。按照“統(tǒng)籌兼顧、創(chuàng)新驅動、綠色增長和共建共享”的發(fā)展要求,賦予經濟與社會、投資與消費、內貿與外資、穩(wěn)定與發(fā)展更高要求。在 2010 年預期計劃安排中,著力安排以自主創(chuàng)新為導向的技術發(fā)展指標,預期高技術產業(yè)增加值高于全區(qū)工業(yè)增加值增幅 8 個百分點,主要考慮正遠電氣、金運激光等一批重大科技項目相繼擴產,先進制造業(yè)加快增長。積極創(chuàng)新投資、消費雙拉動經濟發(fā)展格局,大力策劃和推進三個“一百萬方”工程(未來 35 年內建成一百萬平方米左右高端商務樓、一百萬平方米左右規(guī)模的二代工業(yè)廠房、一百萬平方米左右的商圈和大型賣場)。突出發(fā)展現代服務業(yè),確保投資在 2009 年增幅較高的基礎上適度快速增長,確保投資強度,增強全區(qū)經濟發(fā)展后勁。大力提升消費在全區(qū)經濟中的貢獻率,力爭實際工作中速度比預期再提高一點。(三)突出企穩(wěn)回升與平穩(wěn)較快增長相結合。2010 年在宏觀發(fā)展格局繼續(xù)調整,經濟緩慢復蘇的形勢下,我區(qū)經濟發(fā)展總體向好態(tài)勢不會發(fā)生根本性轉變,但調整結構、轉換發(fā)展方式的任務將更加繁重。堅持統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展是全區(qū)面臨的新任務、新挑戰(zhàn),因此,要充分分析和積極應對后金融危機的新形勢,加大創(chuàng)新力度,努力拓展經濟企穩(wěn)回升的勢頭,統(tǒng)籌兼顧,使預期安排既兼顧可持續(xù)性和前瞻性,與需要與可能相結合,又按照“跳起來摘桃子”的原則,適當加大增幅的預期,以擴大社會需求,啟動建設項目,加快結構調整,推進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展,圓滿實現“十一五”規(guī)劃目標,為“十二五”規(guī)劃發(fā)展奠定堅實基礎。武漢市江岸區(qū)第十三屆人民代表大會第五次會議關于江岸區(qū) 2009 年財政預算執(zhí)行情況和 2010 年財政預算的決議(2009 年 12 月 16 日武漢市江岸區(qū)第十三屆 人民代表大會第五次會議通過)武漢市江岸區(qū)第十三屆人民代表大會第五次會議經過審議,同意江岸區(qū)第十三屆人民代表大會第五次會議財政預算審查委員會的《關于江岸區(qū) 2009 年財政預算執(zhí)行情況和 2010 年財政預算(草案)的審查報告》,決定批準區(qū)人民政府《關于江岸區(qū) 2009 年財政預算執(zhí)行情況和 2010 年財政預算(草案)的報告》。關于武漢市江岸區(qū) 2009 年財政預算執(zhí)行情況 和 2010 年財政預算(草案)的報告 ——2009 年 12 月 15 日在武漢市江岸區(qū)第十三屆 人民代表大會第五次會議上 武漢市江岸區(qū)財政局局長劉木想各位代表:我受區(qū)人民政府的委托,現向大會報告我區(qū) 2009 年財政預算執(zhí)行情況和 2010 年財政預算草案,請予審議。一、2009 年財政預算執(zhí)行情況 2009 年,面對國內外諸多不確定的經濟形勢,全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的監(jiān)督指導下,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,認真貫徹全區(qū)經濟工作會議精神,正確把握經濟發(fā)展形勢,采取有效措施,確保了財政收入穩(wěn)定增長;按照公共財政的要求,積極調整和優(yōu)化支出結構,支持社會發(fā)展和加強民生保障,穩(wěn)步推進各項財政改革,強化財政監(jiān)督,財政資金使用效益不斷提高,圓滿完成了財政預算任務,有力促進了區(qū)域經濟和各項社會事業(yè)健康快速發(fā)展。(一)預算收入執(zhí)行情況 江岸區(qū)第十三屆人民代表大會第四次會議批準江岸區(qū) 2009 年財政預算收入為 485,267 萬元,2009 年我區(qū)預計實現全口徑財政收入 500,090 萬元,為預算的 %,收入比上年同期 427,406 萬元增長 %,其中:上劃中央級財政收入 164,995 萬元; 上劃省級財政收入 73,539 萬元;上劃市級財政收入 99,093 萬元;區(qū)級地方財政收入 162,463 萬元,比上年同期增長 %。(二)預算支出執(zhí)行情況 江岸區(qū)第十三屆人民代表大會第四次會議和區(qū)第十三屆人大常委會第 19 次會議批準 2009 年全區(qū)本級財政預算支出...第五篇:政府工作報告的決議長流鎮(zhèn)第xx屆人民代表大會第x次會議關于《政府工作報告》的決議(草案)(2011年x月x日長流鎮(zhèn)第xx次人民代表大會第x次會議通過)長流鎮(zhèn)第xx屆人民代表大會第x次會議,聽取和審議了李業(yè)勤鎮(zhèn)長所作的《政府工作報告》。會議認為,過去的一年,全鎮(zhèn)干部群眾在鎮(zhèn)委的領導下,高舉鄧小平理論偉大旗幟,全面貫徹“三個代表”重要思想,認真落實黨中央、政府一系列重大決策和部署,以建設現代化區(qū)域中心城鎮(zhèn)、全面建設小康社會為目標,緊緊圍繞鎮(zhèn)xx屆人大x次會議確定的各項任務,牢固樹立科學發(fā)展觀和正確政績觀,全鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)快速健康發(fā)展,改革開放和現代化建設取得了新的成績。報告實事求是地總結了過去一年的工作,客觀準確地分析了全鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展面臨的困難和問題,提出的未來奮斗目標、主要任務和具體措施,是符合實際、積極可行的。會議決定批準這個報告。會議要求,鎮(zhèn)政府及各職能部門要認真落實本次代表大會精神,把各項任務落到實處。扎實開展“三大三年”、創(chuàng)先爭優(yōu)等活動,推進海南國際旅游島建設。要堅持實事求是、勤政務實、廉潔奉公、全心全意為人民服務,在鎮(zhèn)黨委的領導下、在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督支持下,以更加振奮的精神,更加昂揚的斗志,更加務實的舉措,扎實工作、開拓創(chuàng)新。
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