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正文內(nèi)容

對稽核工作的思考-資料下載頁

2024-09-29 02:17本頁面
  

【正文】 鍵職責(zé),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)通過檢查、評價(jià)、報(bào)告與建議改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的充分性和有效性來協(xié)助管理層和董事會的工作。目前,部門稽核基本上是事后稽核,較少上升到公司層面對風(fēng)險(xiǎn)管理流程的創(chuàng)立的必要性、流程本身的科學(xué)性發(fā)表意見。 建立非現(xiàn)場稽核系統(tǒng),與現(xiàn)場稽核結(jié)合起來,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。 四、對稽核工作流程的設(shè)計(jì)、項(xiàng)目的確定、稽核報(bào)告的內(nèi)容和形式進(jìn)行梳理,做到重點(diǎn)突出,有針對性,真正能提出對管理層有幫助的建議。 今天就談這些,不對之處,請批評指正。 第3頁 共
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